8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
389 ₽
Вопрос решен

Уменьшение налога усн / переход на патент

Добрый день!

ИП с 2014 года. Программист, it специалист. штат сотрудников отсутствует.

Накопился ряд вопросов.

1) На сколько я выяснил, то моя деятельность попадает под «разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;» ( мой основной оквэд — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09) )

https://www.nalog.ru/rn71/taxa... на данной странице я прочитал (относительно своего региона), что я могу понизить ставку процент с 6 до 3.

Если я верно понял трактовку, то я могу уменьшить ставку уже в ЭТОМ году налоговом, та как патент посередине налогового года изменить нельзя — только на след. налоговый год.

Если я все верно понял — можете соориентировать каким образом уведомить корректно налоговый орган о том, что остаток квартальных налогов я намерен платить по ставке 3% (работаю через эльбу, желания ходить ножками / звонить — никакого, тем более, что в моем городе — ифнс это ад во плоти).

2)Для Тулы патент на деятельность разработчика СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА: 3810 РУБ.

В моем случае это очень выгодно и оптимизирует налоги как таковые, я буду должен платить в след.году взносы за себя и только стоимость патента.

Уточните пожалуйста, как максимально грамотно (удаленно) подать заявку (или письмом заказным / деловой почтой), чтобы с 2020 года меня перевели на патент?

Отмечу, что я работаю с юрлицами, оплата всегда — безналичный расчет на мой р/с. Где-то краем уха слышал, что если переходишь на патент, то надо как-то договора перекраивать — указывая оквэды и обоснование… типа если раньше писали «без ндс — исполнитель применяет усн»… верно ли, что все договора с контрагентами надо перезаключать?

3) Могу ли я провернуть схему — что остаток года платить по ставке 3%, а с нового года уйти на патент?

4) Иногда бывает, что физлицо мне совершает оплату внося деньги со своего р/с счета или через кассу по выписанной мной заранее квитанции об оплате, в этом случае патент тоже работает?

Спасибо.

Показать полностью
, Сергей, г. Самара
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.3
Эксперт
Если я верно понял трактовку, то я могу уменьшить ставку уже в ЭТОМ году налоговом, та как патент посередине налогового года изменить нельзя — только на след. налоговый год.

Сергей

Сергей, добрый день! Если Вы говорите о переходе на патентную систему налогообложения, то приобрести патент по данному виду деятельности Вы можете на период несколько месяцев, не обязательно на полный год

ст. 346.45 НК РФ

Патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на периодот одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года.

размер потенциально возможного дохода с которого взимается налог при ПСН определен Законом Тульской области №88-ЗТО от 25.11.2016

http://docs.cntd.ru/document/4...

Порядок подачи заявления на приобретение патента определен ст. 346.45 НК РФ и предусматривает возможность направления заявления в том числе дистанционно

Индивидуальный предприниматель подает лично или через представителя, направляет в виде почтового отправления с описью вложения или передает в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи заявление на получение патента в налоговый орган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала применения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения

форма заявления утверждена
Приказом ФНС России от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@

Таким образом перейти на ПСН Вы можете не дожидаясь окончания года, УСН у Вас останется, но доходы поступающие от вида деятельности, предусмотренного п. 62 ч. ст. 346.43 НК РФ будут отражаться у Вас как доходы в рамках ПСН

указывая оквэды и обоснование… типа если раньше писали «без ндс — исполнитель применяет усн»… верно ли, что все договора с контрагентами надо перезаключать?

Сергей

поскольку патент имеет ограничение по территории для которой он выдан (территория субъекта РФ) в договоре необходимо указывать место заключения договора как территорию субъекта на которой выдан патент, в остальном безусловно стоит привести договор в соответствие с фактическими обстоятельствами, указание на применение УСн как основание для освобождения от НДС в договоре будет не столь критично как виды деятельности, не подпадающие под действие патента, в этой части в договоры необходимо вносить изменения

или через кассу по выписанной мной заранее квитанции об оплате, в этом случае патент тоже работает?

Сергей

порядок оплаты для ПСН не играет роли как и вид контрагента (физлицо/ЮЛ/ИП)

0
0
0
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Самара

Добрый день!

не совсем понял документ. "

размер потенциально возможного дохода с которого взимается налог при ПСН определен Законом Тульской области №88-ЗТО от 25.11.2016"

можно простыми словами? там по табличке условно на меня, как ип без сотрудников 62500 рублей. я правильно понял — что если я за год зарабатываю больше… то ПСН не действует? запутался…

относительно первого вопроса — то, что переход на ПСН возможен только с нового года — это я понимаю, но нет ответа на вопросы относительно какие документы / в каком формате / как электронно подать.

Также нет ответа на вопрос об уведомлении 3% ИФНС и как корректно перейти на него уже в текущем налоговом году.

я правильно понял — что если я за год зарабатываю больше… то ПСН не действует? запутался…

Сергей

нет, это размер дохода исходя из которого Вы платите налог вне зависимости от фактического дохода, собственно в этом и смысл ПСН

возможен только с нового года — это я понимаю, но нет ответа на вопросы относительно какие документы / в каком формате / как электронно подать.

Сергей

Сергей, прочитайте еще раз мой первый ответ — ПСН можно применять не только с начала года, форма заявления также указана в виде реквизитов приказа ФНС

Также нет ответа на вопрос об уведомлении 3% ИФНС и как корректно перейти на него уже в текущем налоговом году.

Сергей

не знаю откуда Вы взяли эту ставку, ставка на ПСН 6% как и на УСН, для применения пониженных ставок у Вас нет оснований поскольку ИП зарегистрировано до вступления в силу закона ТО о нулевых ставках

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.5
Эксперт

Здравствуйте, Сергей!

в части ПСН полностью согласен с коллегой.

но хочу дополнить

https://www.nalog.ru/rn71/taxa... на данной странице я прочитал (относительно своего региона), что я могу понизить ставку процент с 6 до 3.
Если я верно понял трактовку, то я могу уменьшить ставку уже в ЭТОМ году налоговом
Сергей

да, верно.

с 1 января 2019 года вступил в силу Закон Тульской области от 25.10.2018 №79-ЗТО «О внесении изменений в статью 1 Закона Тульской области «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения», в результате чего доход плательщиков УСН «доход», ведущих деятельность "разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги", облагается по ставке 3%, при условии, что за налоговый (отчетный) период доход от осуществления данного вида предпринимательской деятельности составляет не менее 70% дохода, определяемого в соответствии со ст.346.15 НК.

Также нет ответа на вопрос об уведомлении 3% ИФНС

Сергей

уведомлять о применении ставки 3% по УСН Вам ФНС не надо, достаточно указания ее в налоговой декларации.

0
0
0
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Самара

Спасибо! А если первый квартал я сдал налоги по 6%, а сейчас просто остальной налоговый период — логично хочу 3%, так и рассчитываю в декларации оставшийся период под 3?

ставку 3% Вы вправе применять с начала года, если в результате того, что полгода платили исходя из ставки 6% будет переплата, то сможете вернуть на основании  ст.78 НК.

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Налоговое право
Могу ли я из суммы к уплате налога вычесть страховые взносы за 2 года (2022 и 2023)
Здравствуйте. У меня ИП на УСН 6%, без сотрудников. Страховые взносы за 2022 год заплатил в 28 декабря 2023 года (с пенями конечно же, в течение года почему-то налоговая ни разу не производила взыскание). Страховые взносы за 2023 год заплатил частями в течение марта этого года (2024). Сумма доходов за прошлый год примерно 2 млн руб. Налог к уплате примерно 120т.р. Могу ли я из суммы к уплате налога вычесть страховые взносы за 2 года (2022 и 2023). Помню, раньше можно было вычитать из суммы налога только то, что было фактически уплачено в течение налогового года. Но в прошлом году произошли какие-то изменения в правилах. Мой бухгалтер говорит, что можно так сделать. Но вот решил проверить.
, вопрос №4091411, Андрей, г. Краснодар
Налоговое право
ИП на патенте с кодом 81.30, при продаже растений (на счет ИП заказчик переводит деньги, после чего ИП приобретает растения по счету у питомника) налог будет возникать?
ИП на патенте с кодом 81.30, при продаже растений (на счет ИП заказчик переводит деньги, после чего ИП приобретает растения по счету у питомника) налог будет возникать ? Эта деятельность не входит в общее понятия благоустройства, если растения закупаются для этой цели ?
, вопрос №4091105, Юлия, г. Москва
Автомобильное право
Налог будет считаться со всех заработанных денег?
Здравствуйте. Сын работает в такси и арендует в таксопарке машину. Сейчас заставят быть самозанятым. Какой налог он будет платить 4 или 6 %, а то везде пишут по разному. И главный вопрос. Налог будет считаться со всех заработанных денег? А как же на счет 108 тысяч, которые у него каждый месяц высчитывает парк за аренду авто. Он этих денег и не видит. Нужно ли будет предоставлять для налоговой договор аренды, чтобы минусовались эти деньги или налог будет со всех "грязных" денег и не волнует, что "чистыми" останется тысяч 100,вместо например, 250т.р. Аренда+бензин и в кармане остается меньше половины заработанного. Кто работает на своих машинах, у них прибыль гораздо больше и здесь все понятно,что платить они будут со всей прибыли. Хотя, что то мне подсказывает, что правительство, издавая этот закон, не заморачивались, такими ситуациями. Платите со всех денег, которые к вам поступили на карту и не волнует, что у вас там осталось, это ваши проблемы. На своей машине тоже нельзя таксовать, т. к год не подходит для такси.
, вопрос №4090493, Анна, г. Комсомольск-на-Амуре
Налоговое право
Может ли один наследник продать свою долю другому наследнику без налога или налог все равно нужно будет уплатить?
Добрый день! Может ли один наследник продать свою долю другому наследнику без налога или налог все равно нужно будет уплатить?
, вопрос №4090056, Станислав, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Ситуация такая я поставляла товар через Ип на усн на организацию, эта организация (посредник)поставляла на
Всем добрый вечер !!Ситуация такая я поставляла товар через Ип на усн на организацию, эта организация (посредник)поставляла на ооо с ндс ( в Ооо директор мой брат) налоговая просит удалить накладные , якобы взаимозависимые лица участвуют в сделке в Ип оборот за год 26, в ооо 32, я почитала сделки считаются контролируемыми с гораздо больших сумм, насколько правомерно требование налоговой об оплате ндс, именно ссылая на этот факт, у нас что запрещено работать с родственниками ?
, вопрос №4088863, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 13.07.2019