8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

Нужно ли платить налоги? Статут резидента

Добрый день. Помогите разобраться в вопросе валютного/налогового резидентства.

Я очень активно путешествую по разным странам. В Россию приезжаю только на ТРИ месяца в год. В России у меня есть часть недвижимости и прописка.

При этом у меня есть ИП и я работаю с зарубежными заказчиками.

Насколько я понимаю я всё еще могу оставаться налоговым резидетном? Или нет? Нужно ли мне уплачивать налоги? Если да, почему?

, Антон, г. Красноярск
Михаил Григорьев
Михаил Григорьев
Юрист, г. Санкт-Петербург

Уважаемый Антон! Здравствуйте! Если Вы ИП, то налоги (УСН, ПСН или что там у Вас) Вы уплачиваете в любом случае, как и сдаете соответствующую отчетность (в т.ч. налоговую).

Здесь статус валютного/ не валютного резидента не имеет значения (см. ст.1 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

1
0
1
0
Тимур Унароков
Тимур Унароков
Юрист, г. Москва
Эксперт

Здравстуйте, Антон!


Насколько я понимаю я всё еще могу оставаться налоговым резидетном? 

Нет. В данном случае вы не являетесь налоговым резидентом, так как проводите в РФ менее 183 дней. 

Но на налогообложении вашего ИП это никак не влияет, если вы применяете какие-либо спецрежимы (УСН и т.д.). Вы в любом случае будете платить такой же налог. 

А вот если у вас возникнет необходимость платить НДФЛ (например, продадите недвижимость или авто, или даже будете получать где-либо в россии доход по трудовому договору), то здесь вы как нерезидент будете облагаться по 30% НДФЛ. И еще у вас не будет ряда льгот, которые даются только резидентам (например, налоговые вычеты)

2
0
2
0
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.3
Эксперт

Антон, добрый день! Добавлю по валютному резидентству. В ранее действовавшей редакции 173-ФЗ О валютном регулировании статус валютного резидента утрачивался в случае выезда гражданина РФ за пределы РФ по истечении года законного пребывания но при пересечении границы РФ статус ВР появлялся вновь и сохранялся при воезде до истечении 1 года пребывания. Наличие статуса ВР порождало обязательства сообщать об открытии счетв зарубежных банках а также ежегодно отчитываться в налоговую о движении средств по таким счетам. 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 427-ФЗ внес ряд изменений, валютными резидентами являются теперь все граждане РФ однако обязанность отчитываться по движению средств и открытию счетов увязана с временем пребывания ВР на территории РФ аналогично ст. 207 НК, т.е. больше или меньше 183 дней в году

ст. 2

Положения абзаца первого части 8 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении граждан Российской Федерации, срок пребывания которых в 2017 году за пределами территории Российской Федерации в совокупности составил более 183 дней, а также в отношении счетов (вкладов) в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, открытых гражданами Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если такие счета (вклады) были закрыты по состоянию на 31 декабря 2014 года.


0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Налоговое право
Получится ли таким образом не платить налог?
Машина была куплена в 2023 году за 5 млн. рублей. В 2024 году я поставила доп оборудование на 500 тыс. рублей и продала автомобиль за 5 500 000 рублей. Договор купли-продажи предоставлен в ГИБДД при продаже авто на 5 500 000 рублей. Могу ли я, сделать доп соглашение к договору, что цена продажи авто 5 млн. руб. и цена оборудования автомобиля 500 тыс. Покупатель готов подписать доп соглашение с уточнением по договору. Получится ли таким образом не платить налог? Ведь цена продажи авто и покупки будет одинаковая.
, вопрос №4095152, Клиент, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Нужно ли мне платить налог, взносы за 1 квартал 2024 г
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, о штрафных санкциях. В октябре 2023 года закрыла ИП без работников (система налогообложения УСН, доходы), забыла сдать декларацию за 2023 г. Планирую до 25.04 сдать декларацию в налоговую. Какие штрафные санкции предусмотрены в отношении меня? Нужно ли мне платить налог, взносы за 1 квартал 2024 г.?
, вопрос №4094930, Елена, г. Москва
Налоговое право
Обязан ли я предоставить налоговую декларацию и нужно ли мне после заплатить налоги?
Здравствуйте, пришло уведомление с налоговой о том, что я обязан предоставить 3-НДФЛ. Указанное в уведомлении имущество перешло мне путем дарения от матери. В данном случае налог не уплачивается. Обязан ли я предоставить налоговую декларацию и нужно ли мне после заплатить налоги?
, вопрос №4094621, Дмитрий, г. Москва
Доверенности нотариуса
Когда, он может сделать это, чтобы сыну не платить налогов
Здравствуйте. Отцу принадлежит квартира, является совместно нажитым с матерью, мать в октябре скончалась. Её доля перешла к отцу. Отец хочет написать дарственную на сына. Когда, он может сделать это, чтобы сыну не платить налогов.
, вопрос №4094398, Алексей, г. Новочебоксарск
Гражданское право
Здравствуйте, заключила целевой договор в 2023 году, в случае отчисления нужно ли платить сумму потраченную на учебу?
Здравствуйте, заключила целевой договор в 2023 году, в случае отчисления нужно ли платить сумму потраченную на учебу?
, вопрос №4094380, Марина, г. Нижний Новгород
Дата обновления страницы 01.02.2018