8 499 938-65-20

Чем грозит несвоевременная уплата налога ПСН?

здравствуйте!помогите пожалуйста разобраться-из-за финансовых трудностей не уплатила вовремя налог за патент на розничную торговлю,ранее за это лишали права применять патентную систему,но с 2017 года вроде этот пункт считается недействительным...скажите пожалуйста,так ли это?

, Юлия,

Здравствуйте!

С 1 января 2017 года ИП не теряет право на патент, если он

задержал оплату по нему. На это указала ФНС.

Предприниматель теряет право на патент в двух случаях (п. 6 ст. 346.45 Налогового кодекса РФ):

если с начала календарного года доходы от реализации по всем видам патентной деятельности превысили 60 млн. руб.;

если в течение налогового периода средняя численность наемных работников превысила 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности.

До 2017 года предприниматель терял право на патент, если вовремя не оплатил его. При этом ИП, нарушивший срок уплаты налога, продолжает применять ПСН с обязательством уплаты суммы налога по ПСН, исчисленной и указанной в патенте, и
пеней и штрафа, исчисленных за просрочку платежа. Такие разъяснения дает
ФНС в письме № СД-19-3/19@ от 06.02.2017.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте, Юлия!

помогите пожалуйста разобраться-из-за финансовых трудностей не уплатила вовремя налог за патент на розничную торговлю, ранее за это лишали права применять патентную систему, но с 2017 года вроде этот пункт считается недействительным… скажите пожалуйста, так ли это?

Да. Сейчас не лишают права на патент, а будут взыскивать этот неуплаченный налог на патенте.

Статья 346.51. Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога
2.1. В случае неуплаты или неполной уплаты индивидуальным предпринимателем налога налоговый орган по истечении установленного подпунктом 1 или 2 пункта 2 настоящей статьи срока направляет индивидуальному предпринимателю требование об уплате налога, пеней и штрафа.
1
0
1
0
Похожие вопросы
Прочитала информацию, что в случае принудительной реализации залоговой ипотечной квартиры, у должника
Добрый день! Прочитала информацию, что в случае принудительной реализации залоговой ипотечной квартиры, у должника возникает необходимость оплаты налога за продажу квартиры (в случае, если срок владения менее 3х лет). Прошу подробнее разъяснить данную ситуацию: налог необходимо уплачивать с возникшего дохода, а какой тут может быть доход, если средства от реализации направляются на оплату задолженности перед банком? Можно ли в качестве доказательства отсутствия дохода предъявить в налоговую документы, подтверждающие продажу по исполнительному производству? Освободит ли это от необходимости уплаты налога.
, вопрос №4971044, Ольга, г. Балаково
Как в этом случае написать пояснительную в налоговую?
Добрый день! Из налоговой пришло требование о предоставление пояснений.Мы в 2025г. работали на УСН доходы минус Расходы по сниженной ставке 7%.Налоговая пишет,что в ходе камеральной проверки установлено отсутствие неисполнение обязанностей по уплате налогов,сборов на последний день налогового периода.Предлагает пересчитать УСН и сдать отчет по 15%. Но у нас все оплачено и по УСН и по остальным налогам.Никаких минусов на конец отчетного периода не было. Даже проверили по счетам в ЕНП в налоговой по списанию налогов. Как в этом случае написать пояснительную в налоговую ? Заранее спасибо.
, вопрос №4966732, Елена, г. Санкт-Петербург
Получила по наследству после смерти мужа дом, в котором мы жили ( он был собственником) и 1/2 квартиры, которая досталась мужу после смерти его матери в 2024 году
Получила по наследству после смерти мужа дом, в котором мы жили ( он был собственником) и 1/2 квартиры, которая досталась мужу после смерти его матери в 2024 году. В 2025 году продала дом за 3млн. руб и купила квартиру за 3,350 млн руб. А 1/2долю квартиры подарила своему сыну. В феврале 2026 заполнила с помощью бухгалтера налоговую декларацию с вычетом в 1 млн.рублей... Налог, как сказал юрист риэлторской фирмы должен был выйти в 0 руб с учетом имущественного вычета . В апреле заглянула в личный кабинет налоговой службы и ужаснулась - начислено 650014 руб для уплаты налога. Обратилась 22.04.26 в налоговую службу с документами, что 1/2 квартиры не была продана, и доход с нее я не получала. Прошел месяц, решения мне так никто и не вынес по моему обращению. При телефонном обращении раз'янили, что налоговый вычет применен неправильно в декларации, ешо разделили на 2 об'екта недвижимости по 500 тыс. Поскольку я "никакого отношения" к 1/2квартиры, доставшейся мужу в наследство от его матери , не имею. И теперь должна заплатить недоимку 65014 руб. Раз'ясните пожалуйста- законно ли это, ведь доход с 1/2 квартиры мной не был получен, а вычет я применила взаимозачетом покупке квартиры.
, вопрос №4965117, Ирина, г. Воронеж
Необходимо: подобрать основной и дополнительные коды ОКВЭД; подтвердить возможность применения ПСН для всей
Прошу помочь с выбором кодов ОКВЭД для регистрации ИП, планирующего деятельность в сфере общепита (точка площадью 20 м², один столик для посетителей). Формат: кафе с продажей: Напитков (кофе, чай) и выпечки/кондитерских изделий (для потребления на месте и навынос). Замороженных полуфабрикатов (через витрину в том же помещении). Необходимо: подобрать основной и дополнительные коды ОКВЭД; подтвердить возможность применения ПСН для всей деятельности в Кировской области (с учётом регионального закона от 29.11.2012 №221-ЗО); пояснить, требуется ли раздельный учёт доходов по видам продукции или вся деятельность подпадает под патент по общепиту.
, вопрос №4963558, Кирилл, г. Москва
Предлагают офирмит кредит какИП на НПД, не требует уплаты страх
Предлагают офирмит кредит какИП на НПД, не требует уплаты страх. И пенсион. Налог уплачивается с дохода. Кредитные деньги не являются доходом. Кредит не целевые деньги, можно потратить на что угодно. Так ли это? И где здесь подводные камни?
, вопрос №4958469, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 03.04.2017