Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Исправления НДС в закрытом отчетном периоде
Добрый день!
ИП работает без НДС, в накладной ТОРГ-12 ошибочно указали сумму НДС. Накладная была в 2015 году. Отчетный период закрыт. Можно ли как-то исправить? Просят уплаты суммы НДС указанной в накладной.
Просит налоговая, в счет-фактуре тоже сумму НДС указали. Что можно сделать, чтобы не платить НДС т.к. ИП -поставщик работает без НДС.? Рустам
Если вы выписали счет-фактуру, то вряд ли НДС был ошибочным. Скорее всего ваш покупатель попросил вас выделить НДС для принятия этой суммы к вычету по налогу. В этом случае вы обязаны уплатить НДС в бюджет в полном объеме и сдать декларацию, причем только в электронном виде я ЭЦП.
Вы можете уточнить, ваш покупатель отражал эту сумму в Книге покупок?
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
ИП на УСН. в 25 году доход от предпринимательской деятельности превысил 20 млн, в основной части за 1й и 2й квартал.
Согласно поправкам, внесенным в НК РФ Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, лимит доходов за прошлый год, позволяющий упрощенцам не платить НДС, поэтапно снижается до 10 млн руб. Так, по новым правилам освобождение от НДС действует (пп. "а" п. 1 ст. 2 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ):
в 2026 году – если доход за 2025 год не превысил 20 млн руб.;
Также существует пункт 2 ст 5 НК РФ
как я мог в декабре 25 года повлиять на оборот за 25 год чтобы не попасть под НДС ума не приложу
Вопрос: Какие перспективы в суде и какая подсудность в данном вопросе?
, вопрос №5002827, Александр, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день! Мы в апреле заключили контракт с аутсорсингом и они являются плательщиками НДС, а в этом месяце присылают акт выполненных работ без НДС и обоснование, что они не являются плательщиками НДС с 01.04.2026. Как быть?
, вопрос №4998376, Елена, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день! Организация сдает уточненную декларацию по НДС за 4 квартал 2025 года, чтобы избежать штрафа 20% по пункту 1 статьи 122 НК РФ, когда должна появиться сумма налога и пеней по уточненной декларации на счету ЕНС?
, вопрос №4997372, Оксана, г. Екатеринбург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день.
Подскажи пожалуйста, если ООО будет покупать услуги не у резидента РФ, а у ИП Республики Казахстан. Какой %НДС он будет обязан заплатить в РФ? (Архитектурные услуги)
, вопрос №4993427, Ирина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Наталья!
Благодарю за оперативный ответ.
Просит налоговая, в счет-фактуре тоже сумму НДС указали. Что можно сделать, чтобы не платить НДС т.к. ИП -поставщик работает без НДС.?
Если вы выписали счет-фактуру, то вряд ли НДС был ошибочным. Скорее всего ваш покупатель попросил вас выделить НДС для принятия этой суммы к вычету по налогу. В этом случае вы обязаны уплатить НДС в бюджет в полном объеме и сдать декларацию, причем только в электронном виде я ЭЦП.
Вы можете уточнить, ваш покупатель отражал эту сумму в Книге покупок?