Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговая
Последние вопросы по теме «налоговая»
Вам необходимо оплатить налог в размере 28 919, 46 USDT с суммы текущего остатка 144 597, 30 USDT
Доброе утро.
При выводе денежных средств с биржи, через Bank of Singapur, получил ответ ванка; "Мы получили ваш перевод на сумму 144 597,30 USDT и спешим сообщить вам о состоянии вашего транзитного счета. Сумма превышает льготный налог в размере 28 919,46 USDT.
Налоговая служба Сингапура IRAS для целей налогооблажения идентифицировала TRC20 Tether (USDT) как товар или услугу и это единственное законодательное определение криптовалюты в стране. В отношении криптовалют применяются положения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Налог на криптовалюту составляет 20% от суммы баланса клиента. Вам необходимо оплатить налог в размере 28 919,46 USDT с суммы текущего остатка 144 597,30 USDT.
Правомерно ли это?
Подскажите как мне доказать, что автомобиль в коммерческих целях не использовалсч?
Добрый вечер! У меня в собственности была грузопассажирская газель, которую я приобрела в 2019 году, договор купли продажи имеется.Газель приобретала для участия в конкурсе по перевозке пассажиров,открыла квэд, взяла лицензию на перевозку пассажиров,но конкурс проиграла, естественно через год лицензию сдала.Машина всё время простаивала.В 2024 году продала автомобиль, теперь налоговая требует, чтобы я заплатила 108000 налог,с продажи автомобиля.Подскажите как мне доказать,что автомобиль в коммерческих целях не использовалсч?
Какие документы нужны для открытия производства мототехники в льготном регионе?
Хотим открыть производство мототехники в льготном регионе. Какие документы необходимы для начала работы? Деятельность не лицензируется, просто открываем ООО и начинаем работать? Какой регион лучше подходит? Знаем что в Чечне налоговая "докучает" частыми проверками и довольно часто банки проверяют операции. Скажем так - "сильное пристальное внимание". Может есть подводные камни по оборотам, которые мы не учли?
Считается ли в таком случае служба "северным" стажем?
Приватный вопрос.
Налоговая пытается квалифицировать договор с самозанятым, как трудовой
Приватный вопрос.
Можете подсказать, в период Короновирусной инфекции налог по УСН составлял 1% для всех?
Здравствуйте! Можете подсказать, в период Короновирусной инфекции налог по УСН составлял 1% для всех? По номеру ОКВЭД мы попадаем, но налоговая говорит обратное.
Какие риски могут быть, если налоговая заинтересуется источником поступлений?
Здравствуйте!
У меня вопрос по поводу налогообложения.
Я получаю доход с монетизации TikTok, выплаты приходят на PayPal. Далее я вывожу средства через посредников или криптообменники, и деньги в итоге поступают на карту в РФ.
Подскажите, пожалуйста:
1. Какой налог я обязан платить в РФ в этой ситуации?
2. Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ или есть возможность работать через режим самозанятости (НПД)?
3. Какие риски могут быть, если налоговая заинтересуется источником поступлений?
Спасибо за разъяснение.
В административном процессе иск подала одна налоговая инспекция, я через год переехал в другой район на пмж, как должна проходить замена Истца в данном процессе?
В административном процессе иск подала одна налоговая инспекция, я через год переехал в другой район на пмж, как должна проходить замена Истца в данном процессе?
Какую статью можно указать при обращение в ФССП?
Имеют ли приставы право препятствовать распределению долей( не хотят снимать ограничения на регистрационные действия) ИП на меня( налоговая 40т). Есть ограничения на другие мои объекты 3шт. Какую статью можно указать при обращение в ФССП?
Возникнет ли риск дробления бизнеса при передаче АЗС супруге и как оформить?
Здравствуйте! Находясь в браке купил АЗС как ИП. АЗС состоит из земельного участка и оборудования. Я являюсь титульным собственником. Мое ИП оказывает услуги по изготовлению деревянной тары с налогообложением УСН 6%. Супруга захотела заниматься бизнесом на АЗС и уже после приобретения мной АЗС супруга открыла ИП с налогообложением УСН доход - расход. Вопрос- не воспримет ли налоговая эту ситуацию как дробление бизнеса? Можно ли через брачный договор или договор доверительного управления передать АЗС супруге в пользование? в каком случае можно не платить одариваемому налоги за АЗС, которая является объектом коммерческого использования?
Чтобы внести все необходимые сведения в декларацию, гражданину потребуется следующая документация: договор
Здравствуйте,машинной владела 2 с половиной года.Купила я за 115,продала за 240.
Должна ли я платить налог опираясь:Налог с доходов физических лиц при реализации транспортного средства уплачивается гражданами в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 ст. 208 НК РФ. Согласно ст. 224 НК РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 13% от суммы реализации транспортного средства, которая указана сторонами в договоре купли-продажи машины. Ставка налога от продажи автомобиля для граждан, не входящих в число резидентов РФ, устанавливается в размере 30%.
При продаже автомобиля налогоплательщик освобождается от уплаты налога при наличии следующих обстоятельств:
отсутствие дохода при совершении сделки. Такое возможно, к примеру, в ситуации, при которой продажа машины происходит по цене, не превышающей первоначальную стоимость автомобиля (при наличии документов подтверждающих покупку);
минимальный срок владения автомобилем 3 года;
если стоимость продаваемой машины не превышает 250 000 рублей.
Следует отметить, что если проданное транспортное средство находилось в собственности менее 3-х лет, то налогоплательщик обязан подать налоговую декларацию в срок не позднее 30.04.2024 за налоговый период – 2023 год.
В случае продажи объекта собственности, стоимость которого в договоре купли - продажи не превышает 250 000 рублей, налогоплательщик освобождается от обязанности представлять налоговую декларацию.
Чтобы внести все необходимые сведения в декларацию, гражданину потребуется следующая документация:
договор купли-продажи автотранспортного средства, подтверждающий сделку по продаже машины;
договор купли-продажи автотранспортного средства, подтверждающий сделку по приобретению впоследствии проданной машины;
паспорт гражданина;
ИНН;
платежные документы, подтверждающие покупку.
Чтобы внести все необходимые сведения в декларацию, гражданину потребуется следующая документация: договор
Здравствуйте,машинной владела 2 с половиной года.Купила я за 115,продала за 240.
Должна ли я платить налог опираясь:Налог с доходов физических лиц при реализации транспортного средства уплачивается гражданами в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 ст. 208 НК РФ. Согласно ст. 224 НК РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 13% от суммы реализации транспортного средства, которая указана сторонами в договоре купли-продажи машины. Ставка налога от продажи автомобиля для граждан, не входящих в число резидентов РФ, устанавливается в размере 30%.
При продаже автомобиля налогоплательщик освобождается от уплаты налога при наличии следующих обстоятельств:
отсутствие дохода при совершении сделки. Такое возможно, к примеру, в ситуации, при которой продажа машины происходит по цене, не превышающей первоначальную стоимость автомобиля (при наличии документов подтверждающих покупку);
минимальный срок владения автомобилем 3 года;
если стоимость продаваемой машины не превышает 250 000 рублей.
Следует отметить, что если проданное транспортное средство находилось в собственности менее 3-х лет, то налогоплательщик обязан подать налоговую декларацию в срок не позднее 30.04.2024 за налоговый период – 2023 год.
В случае продажи объекта собственности, стоимость которого в договоре купли - продажи не превышает 250 000 рублей, налогоплательщик освобождается от обязанности представлять налоговую декларацию.
Чтобы внести все необходимые сведения в декларацию, гражданину потребуется следующая документация:
договор купли-продажи автотранспортного средства, подтверждающий сделку по продаже машины;
договор купли-продажи автотранспортного средства, подтверждающий сделку по приобретению впоследствии проданной машины;
паспорт гражданина;
ИНН;
платежные документы, подтверждающие покупку.
6 мая 2024 года вступил в наследство после смерти матери, 21 мая 2024 продал домик за 1000000 руб
6 мая 2024 года вступил в наследство после смерти матери, 21 мая 2024 продал домик за 1000000 руб. Имею квартиру в другом регионе. При продаже риэлтор и нотариус заверили, что в данном случае налог с продажи платить не надо. Сейчас налоговая прислала уведомление что необходимо заплатить 19000 рублей. Я не против оплаты налога. Являюсь ветераном боевых действий. Пенсионер. Кто прав? Те кто сказали что не надо платить или те кто выставили счёт. Если можно сылка на документы. С уважением.
Как провести банкротство ООО при больших долгах и минимизировать риск субсидиарной ответственности
Банкротство ООО
Просрочки (3 месяца) и долги
Альфа банк просрочка – общая сумма долга 14 млн (Ген дир поручитель как физ лицо)
Тинькоф просрочка овердрафт – 4.5 млн (штраф каждую неделю 80 т.р.)
Втб 300 т.р. – общая сумма долга 1,5 млн
Налоговая – 2,5 млн. (через 1 месяц еще добавится 1 млн) (налоговой списано уже боле 8 млн)
Долги контрагентам – около 7 млн
3 активных исполнительных листа фссп
1 – 5,8 млн (остаток долга 300 т.р.) но арест на всю сумму
2 – 368 т.р.
3 – 86 т.р.
Долги по ЗП и аренде около 1 млн.
Активы предприятия
2 грузовых автомобиля общей рыночной стоимостью 4 млн
Оборудование на складе + погрузчик рыночной стоимостью около 1 млн
Товарные остатки около 2 млн
Долги контрагентов около 3 млн
В апреле 2025г. до арестов был продан легковой автомобиль БМВ Х5 рыночной стоимостью около 3 млн, покупатели по какой то причине не стали его ставить на учет и он, соответственно, тоже в аресте.
Все счета и имущество ООО арестованы, висит взыскание ИФНС на 2,5 млн.
Деятельность остановлена. Сотрудники кроме Ген дира и Директора по развитию уволены. Нулевые обороты с 01.06.25г.
Есть Генеральный директор и единственный учредитель и
Фактический руководитель и бенефициар бизнеса – директор по развитию.
У них в общей личной собственности дом рыночной стоимостью 30 млн (7,5 в ипотеке) остаток около 22 млн.
Какие есть варианты развития ситуации? Если продавать дом – Директор по развитию своей частью не готов гасить долги, планирует забрать все себе. Части Ген дира на погашение долгов не хватит.
Единственный вариант получается – банкротство. И последующее банкротство Ген дира как физ лица и поручителя.
Какие сейчас действия будут максимально корректными? Как избежать субсидиарной ответственности? Какие есть риски и как их минимизировать?
Если банкротство ООО, то каков порядок действий?
Стоит ли сейчас продавать дом? не будет ли это потом отягчающим обстоятельством при банкротстве физ лица?
Нужно ли повторно подавать заявление 26-2 при возврате с самозанятости на УСН?
Добрый день! В 2019 году решил открыть ИП (таксовал) на УСН. В прошлом году зарегистрировался как самозанятый (торговля), но в этом году отказался от этого статуса и решил продолжить работать как ИП на УСН. Пришло требование из налоговой, что я автоматически переведен на ОСН, так как не подал заявление по форме 26-2. А разве, то что я подавал в 2019 году при регистрации не действует? Налоговая требует сдать Декларацию по НДС и заплатить этот налог. Требование налоговой справедливо?
Ищете ответ? Спросить юриста проще