Налоги ИП — фискальные платежи индивидуального предпринимателя, ежемесячно оплачиваемые в государственную казну в сумме и по ставкам определёнными НК РФ.
Законодательно закреплено несколько налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей на выбор: общая система (ОСНО), упрощённый режим (УСНО), единая пошлина на вменённый доход (ЕНВД), патентная система (ПСН), а также сельскохозяйственные (ЕСХН).
Все, кому нужны точные решения по теме и оплате, найдут их на страницах сервиса Правовед.RU. Консультации по денежному обложению ИП предоставляются в режиме онлайн и по телефону.
Здравствуйте.
Являюсь ИП, образовалась достаточно большая задолженность по уплате налогов в Пенсионный фонд и в саму налоговую. Дело о взыскании передано судебным приставам. Свидетельство ИП потеряно. Что делать, с чего начинать? Можно ли закрыть ИП с долгами?
Здравствуйте.
Интересует вот какой вопрос.
Собираюсь стать ИП и открыть небольшое дельце. В плане ИП и налогов совсем новичок...Вся проблема в том, что ИП открою по месту своей регистрации, но сама там не живу, открою бизнес с пассивным доходом, за которым следить будут родные. Вот вопрос: может ли кто-либо из моих родственников подавать в налоговую отчеты за месяц вместо меня? Как ИП я должна буду платить в налоговую 6% от доходов? Какие нюансы надо знать, при оплате налогов?
Добрый день!
У моего супруга ИП на УСН, зарегистрированное 23.09.13.
Я бы хотела узнать касаемо налоговых каникул (закон, введенный для ИП с 01.01.15).
Этот закон действует для всех ИП?
У нас код ОКВЭД 72.60. (Прочая деятельность, связанная с вычислительной техникой и информационных технологий). Предоставляем услуги графического дизайна.
Я так понимаю, что мы до 23.09.15 не должны платить налоги, верно? И в каком размере мы должны теперь оплачивать в пенсионный фонд?
А так же могу ли я после 23.09.15 оформить ИП на свое имя, чтобы так же иметь два года налоговых каникул.
Спасибо!
С уважением,
Евгения
Добрый день!
ИП не функционирует с мая 2006 года, декларация за этот квартал уже была нулевая. ИП не закрыто. Недавно мне пришло уведомление из ПФР. (фото во вложении).
Можно ли оспорить суммы взносов в пенсионный фонд? Второй вопрос: могу ли я закрыть ИП пока без уплаты страховых взносов?
Здравствуйте. Возникло несколько вопросов по налогам и их уплате.
Есть ИП в России (УСН доходы), который работает по договору с иностранной компанией. И получает от неё деньги в виде WebMoney.
Так же этот ИП хочет заключить договор с физическим лицом (находящимся в России) на предмет оказания услуг. Проще говоря, удалённая работа.
И этому лицу выплачивает за его работу по WebMoney. Со счёта WM, на который деньги пришли.
Остальная часть WebMoney выводится на счёт в банке.
Возникают вопросы:
1) Надо ли платить налоги с той суммы, которая переводится другому человеку? Если они не выводятся. А как пришли, так и ушли...
2) С какой суммы платить налог ИП? И в какой момент? Когда деньги приходят на счёт в банке или когда они приходят на счёт WebMoney?
3) Как это правильнее оформлять, что бы ничего не нарушать. И налоговая понимала...?
Здравствуйте. ИП УСН (6%). По глупости и неопытности в декларациях за 2011-2013 гг. вместо суммы ДОХОДА в декларации указали сумму прибыли, т.е. доходы-расходы. Прошла налоговая проверка ИП на УСН, сказали, что книгу доходов и расходов не учитывают по усн 6%. налог начислили по ДОХОДАМ с расчетного счета. списание с р/с было "в подотчет". в налоговой попросили еще раз сдать декларацию со старыми цифрами, чтобы "сделать перерасчет"? как быть?
Благодаря нашим законом трактовок по одним и тем же вопросам десятки, поэтому, собирая мнения. Пожалуйста, если вы не уверены в ответе, ничего не пишите.
Вводные для ответа на вопросы
1. В начале октября 2014 года, я, гражданка РФ, уехала в США.
2. Я была зарегистрирована на момент отъезда как ИП в России.
3. Я все еще зарегистрирована как ИП в России (УСН 6%). Плачу все пенсионные отчисления вовремя онлайн, декларацию подам онлайн.
4. Когда уезжала с мужем (муж гражданин США), не знали, что экономика в России будет так стремительно падать, поэтому сейчас задаемся вопросами как и где жить.
5. В США у меня есть ГринКарта. На консульский учет не вставала в местном посольстве, ехать 15 часов до него, да и не охота. Заграничный паспорт до 2022 года сроком действия.
6. В Москве я сдаю свою квартиру, хочу платить и плачу налоги в размере 6%.
7. В апреле месяце будет больше чем 6 месяцев за границей, возвращаться до мая точно не собираемся.
8. Возможно вернемся в мае на 1 месяц, а затем уедем обратно.
9. Здесь у меня есть работа в небольшом магазине продавцом, все легально по местным законам трудоустроена.
10. ФМС ни о чем не уведомляла, потому что ВНЖ получен только тут, внутри страны, в Россию, въезда не было.
Сам вопрос и производные от него
а) Что делать с ИП ? Легально ли иметь ИП, если я долгое время за границей, фактически живу тут ?
б) Могу ли я платить свои 6% за с квартиры как раньше.
в) Должна ли менять свои статусы на налогового нерезидента НДФЛ и проясните про 13% и 30% для граждан РФ.
г) Должна ли я платить что-то от заработанного здесь как продавец магазина?
д) Как все оформить и сделать легально в подобном случае и не платить по 50% от своего дохода.
В России жить три года ближайших не планируем, потом посмотрим.
День добрый. Вопрос по исчислению налога ИП работающего по УСН доходы (6%) первый год.
Нужно ли вычитать из суммы налога подлежащей уплате взносы в ОМС и ПФР?
Пример:ИП зарегистрирован в апреле 2014 г.
1 квартал 2014 г. - Доходы 0. Взносы в ОМС и ПФР -0
2 квартал 2014 г. - Доходы 0. Взносы в ОМС и ПФР - 4677.54
3 квартал 2014 г. - Доходы 32000. Взносы в ОМС и ПФР 5204.74
4 квартал 2014 г. - Доходы 110000. Взносы в ОМС и ПФР 5204.74
Получаем: за 3 квартал авансовый платеж должен составить 32000*0.06=1920 руб
за 4 квартал авансовый платеж 110000*0.06=6600
Если исходить из формулы при которой из налогооблагаемой базы вычитаются суммы перечисленные в ОМС и ПФР то за 3 квартал: авансовый платеж должен составить 1920 - 5205 = 0 руб. за 4 квартал: 6600 - 5205 = 1935 рублей.
Правильны ли мои рассуждения ?
Здравствуйте! Мне сообщили,что на меня завели дело по неуплате налогов на ИП. Я обанкротилась и не смогла вовремя заплатить налоги. На мне действительно висит долг в размере 36 тыс.рубл и 12 тыс.рубл. Подскажите,как поступить в такой ситуации и какая мера наказания влечет неуплата налога в моем случае? Заранее СПАСИБО!
Добрый день! Хочу задать вопрос по поводу уплаты налогов ИП, буду благодарен, если поможете. Я зарегистрировался как ИП в ноябре этого года, но вести деятельность начну фактически только с 20-ых чисел декабря. Скажите, пожалуйста, за какой период я должен буду выплатить налог и до которого числа это необходимо сделать? И должен ли я делать выплату в пенсионный фонд и когда это нужно сделать? У меня УСН Спасибо!
Здравствуйте!
Прочитала Ваши ответы по вопросу закрытия ИП при наличии долгов по налогам. Из предоставленных ответов единого мнения о необходимости погашения долгов по налогам не сложилось, отвечают по разному. Прошу все таки резюмировать: какие налоги необходимо погасить до закрытия ИП (отнесения заявления в налоговую) и можно ли их погасить после закрытия ИП?
Здравствуйте, я ИП по ОСН зарегистрирован в апреле 2013 г. за весь период не платил налоги и не сдавал отсчёты в ПФР. Получил уведомление о судебном делопроизводстве, подскажите пожалуйста, что мне сейчас следует предпринять попорядку для погашения задолжности и возобновления предпринимательской деятельности, а так же перехода на УСН и могу ли я заключать договора до уплаты штрафа судебным приставам.Спасибо.
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу: Я ИП, применяемая система налогообложения ЕНВД. В собственности 2 объекта недвижимости ( магазин и склад) помещение нежилое. По объекту магазин подаются декларации по ЕНВД. Объект склад используется в предпринимательской деятельности для хранения товара, отпуск товара со склада не производятся. Объекты имеют разные адреса, отдельно стоящие здания, на расстоянии 5 метров. По складу ЕНВД не уплачиваю, декларации не подаю, т.к. площадь склада не подлежит налогообложению по ЕНВД. Написал письмо на льготу по налогу на имущество физ. лиц за 2013год , в льготе по складу отказали, т.к по этому объекту не уплачивается ЕНВД. Разрешение на УСН нет. Как доказать налоговой , что данный склад используется мною в предпринимательской деятельности ? Имею ли я право на льготу по налогу на имущество по объекту - склад?