8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
300 ₽
Вопрос решен

Налоги для ИП за 2014 год

Добрый день! Хочу задать вопрос по поводу уплаты налогов ИП, буду благодарен, если поможете. Я зарегистрировался как ИП в ноябре этого года, но вести деятельность начну фактически только с 20-ых чисел декабря. Скажите, пожалуйста, за какой период я должен буду выплатить налог и до которого числа это необходимо сделать? И должен ли я делать выплату в пенсионный фонд и когда это нужно сделать? У меня УСН Спасибо!

, Виктор, г. Москва
Александр Безгодов
Александр Безгодов
Юрист, г. Курганинск

Виктор, здравствуйте.

Все налоги и страховые взносы начнут начисляться с момента регистрации Вас как ИП (с ноября), а не с момента фактической деятельности.

За 2014 год налог платится до 25 апреля 2015 г., а страховые взносы до 31 декабря 2014 г.

1
0
1
0
Евгений Генов
Евгений Генов
Юрист, г. Красноярск

Добрый день! Пока у вас не будет прибыль сдавайте нулевые отчеты, то есть отчеты об отсутствии как таковых расходов и доходов. Сдача за первый квартал осуществляется до 25 апреля, с периода как у вас появилась прибыль. до 31 декабря необходимо уплатить в пенсионный фонд. Пенсионные необходимо отчислять на самого себя, даже если у вас нет других работников.

0
0
0
0
Виктор
Виктор
Клиент, г. Москва

Спасибо! Насчет пенсонных понял, а вот по поводу уплаты- не совсем. Если у меня считается открытой деятельность с момента регистрации как ИП, что вполне логично и я это понимаю, я, подучается, должен выплатить налоги за 4 квартал 2014 года. Это я могу сделать до 25 апреля 2015, я правильно понимаю или нет?

Да вы подпадаете под этот квартал, так зарегистрировались в ноябре, а уплата за третий квартал производится до 25 октября.

0
0
0
0
Виктор Котов
Виктор Котов
Юрист, г. Москва

 

Здравствуйте!

ИП уплачивают
взносы в ПФР в виде фиксированного платежа (ст. 28
Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ.

Фиксированный
платеж за текущий год уплачивается не позднее 31 декабря соответствующего года.

Индивидуальный
предприниматель, применяющий УСН и не имеющий наемных работников, обязан
отчитаться в налоговые органы и в ПФР. В налоговые органы должны быть поданы сведения
о среднесписочной численности работников (даже при их отсутствии) до 20 января 2010 г.

Декларация по УСН подается один раз в год не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Однако уплата единого налога производится поквартально авансовыми платежами: за I квартал
— до 25 апреля, за II квартал — до 25 июля, за III квартал — до 25 октября.
Налог за год уплачивается не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, поэтому за 2014 год Вы должны будете заплатить налог при наличии дохода только в следующем году- не позднее 30.04.2015.

В ПФР подают сведения об уплаченных страховых взносах до 1 марта года, следующего за отчетным.

3
0
3
0
Лариса Ермолаева
Лариса Ермолаева
Юрист, г. Ханты-Мансийск

Здравствуйте! Хочу добавить к ответу Котова Виктора:

Если у Вас УСН 6%, то Вы имеете право уменьшить сумму налога, исчисленную, например, за 4й квартал, на суммы страховых взносов, уплаченных в этом же периоде: 1. в полном объеме на взносы «за себя», если у Вас нет работников; 2. на сумму взносов за работников, но не более 50%, если у Вас есть работники (ст.346.21 НК РФ).

Если у Вас УСН 15%, то  взносы включаете в расходы.

0
0
0
0
Игорь Лебедев
Игорь Лебедев
Юрист, г. Москва

Все налоги и страховые взносы начнут начисляться с момента регистрации Вас как ИП.

Налоги и взносы нужно будет уплатить в НАЛОГОВУЮ, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ФФОМС

НАЛОГОВАЯ (налоговую декларацию нужно сдать до 30 апреля 2015, уплатить налог тоже 30 апреля 2015)

За 2014 год в налоговую инспецию по месту регистрации не позднее 30 апреля 2015 года нужно будет сдать декларацию:

1. если доходов за 2014 не будет, то в налоговую сдается нулевая декларация, налог платить не придется 

2. если доходы будут, то налог нужно уплать до 30 апреля 2015 года

Как заполнить декларацию можно посмотреть здесь: www.nalog.ru/rn16/taxation/taxes/usn/#title6

____________________________________________

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД (взносы нужно уплатить до 31 декабря 2014)

1. Если годовой доход ИП менее 300 тысяч рублей.

17328,48 рублей за 12 месяцев, т.е. за 1 месяц — 1444,04 руб.2. Если годовой доход ИП более 300 тысяч рублей

то 17 328,48 руб. + 1%от суммы, превышающей 300 000 руб

__________________________________________
ФФОМС (взносы нужно уплатить до 31 декабря 2014) за 12 месяцев — 3399,05 рублей
С уважением,
Лебедев Игорь
1
0
1
0
Похожие вопросы
386 ₽
Налоговое право
За этот период мне приходится платить налог на имущество физических лиц, при том что налог достаточно
По решению суда за мной было прекращено право собственности на недвижимость. Решение суда вступило в силу в октябре 2022, а прекращение права было зарегистрировано в сведениях Егрн лишь в январе 2023 года. За этот период мне приходится платить налог на имущество физических лиц, при том что налог достаточно большой, я бы хотела чтобы права собственности были прекращены датой вступления в силу решения суда. Как это можно реализовать? Росреестр дал ответ что изменить дату прекращения не представляется возможным.
, вопрос №4098910, Анастасия Власова, г. Иркутск
1000 ₽
Налоговое право
Размышляю о покупке майнинг фермы на ооо и поставить ее в хостинг, а сами аппараты сдать в аренду на ИП что бы налог платить меньше, но счет за электричество буду оплачивать с ООО
Добрый день ! Размышляю о покупке майнинг фермы на ооо и поставить ее в хостинг , а сами аппараты сдать в аренду на ИП что бы налог платить меньше , но счет за электричество буду оплачивать с ООО. Дайте консультацию или совет , как правильно выстроить схему работы что бы налоговая при проверки не было к чему докопаться !!!!
, вопрос №4098534, Иван, г. Краснодар
Предпринимательское право
Как правильно оформить доход для Ип на НПД в приложении "Мой налог"?
Как правильно оформить доход для Ип на НПД в приложении «Мой налог»?
, вопрос №4098324, Дмитрий, г. Москва
1100 ₽
Налоговое право
Можно ли как то избежать уплаты налога в этом случае?
В 1999 году у родителей была приватизация квартиры (условно это таунхаус), меня включили тоже, у меня была равная с ними доля. В 2018 г они увеличили площадь, путем дополнительного пристроя и через суд узаконили. В 2019 в Росреестре произошла перерегистрация в выписке ЕГРН, в связи с судом. В 2023 году родители продали жилье, у них это было единственное жилье, у меня на тот момент был свой дом в ипотеке. Про перерегистрацию в 2019 г я не знал. Получил уведомление от налоговой, о сдаче декларации. Сегодня заехал в налоговую, сказали раз в 2019г была перерегистрация и площадь недвижимости увеличилась, то я должен заплатить налог, т.к. 5 лет владения не прошло. Можно ли как то избежать уплаты налога в этом случае ? Фактически, доход я не получил, т.к. деньги с продажи сразу были возвращены родителям на покупку другой квартиры, я был уверен, что приватизация с 1999 г была в силе.
, вопрос №4097920, Марат Шаймиев, г. Краснодар
Налоговое право
Налог на землю не платили с 2006 года, дом не стоит на кадастре
В 2006 году продала по доверенности приватизированную квартиру с 1994 года. Покупатель ее не оформил в собственность, собственником являюсь я, но есть расписка о получении денег. Налог на землю не платили с 2006 года, дом не стоит на кадастре. Могу ли я расторгнуть договор купли-продажи или что мне делать, чтобы не попасть на налог за все эти годы с %-тами?
, вопрос №4097618, Маргарита, г. Москва
Дата обновления страницы 03.12.2014