Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
УСН
Последние вопросы по теме «усн»
Достаточно договора с физ лицом и акта выполненых работ?
Подскажите интересен вопрос по налоговым агентам.
Если например физ лицо продает что то в течении года например
1. физический товар
2. цифровой товар
то он должен заплатить налог 13% после окончания отчетного периода за прошедший год. Правильно?
Если физ лицо заключает агенский договор с ИП и по условиям договора ИП оплачивает налог по УСН 5-6% со всей полученной прибыли по тем же примерам
1. физический товар
2. цифровой товар.
Это рабочая схема? Что нужно чтоб стать налоговым агентом для ИП? Достаточно договора с физ лицом и акта выполненых работ?
С суммы процентов я должна заплатить налог 6%?
ИП (УСН) сдает нежилые помещения в аренду (приобретен патент).
Один арендатор съехал не погасив задолженность по арендной плате, но было подписано соглашение о новации-замене долга на заемное обязательство с уплатой процентов за пользование заемными средствами ( 7 % годовых). Через год заемные средства с процентами были возвращены.С суммы процентов я должна заплатить налог 6%?
И можно ли принять это в расходы?
Добрый день, помогите пожалуйста с вопросом. ИП взял у ООО в прокат транспортное средство без экипажа. При эксплуатации транспортное средство было повреждено. По договору аренды- ИП должен компенсировать ущерб, что в принципе и сделали. Оплатили выставленный счет на оплату компенсации за повреждение тс. Какой закрывающий документ ИП должен получить за данную оплату? И можно ли принять это в расходы? ИП на усн 15 %. Заранее спасибо!
Ип открыто 28 мая 2025г, без работников, как рассчитать авансовый платеж по усн
Ип открыто 28 мая 2025г, без работников, как рассчитать авансовый платеж по усн
Или же мы включаем только наше вознаграждение в доходы?
ООО на Усн доходы минус расходы, оказывает образовательные услуги. Заключили агентский договор. Являемся принципалами. нам приходит сумма на расчетный счет по этому договору. Мы полностью ее включаем ее в свою выручку для целей УСН? Или же мы включаем только наше вознаграждение в доходы?
Или мы потом отчитаться перед налоговой не сможем?
Добрый день! У нас ИП на УСН. Если мы в счете указали один вид материала и УПД тоже сделаем на этот вид которого у нас нету в наличии, а по факту продадим совсем другое. Так можно? Или мы потом отчитаться перед налоговой не сможем?
Какими налогами будет облагаться данная сделка?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП на усн 6% оказывает консалтинговые услуги физическому лицу нерезиденту. Какими налогами будет облагаться данная сделка?
Подскажите, какие могут быть вопросы?
Добрый день!
Я являюсь ИП на УСН Доходы 6%. Без Работников! Деятельность - Грузоперевозки. Работаем с отцом вместе всегда на его машине, машина Газель. Он собственник автомобиля и водитель, физическое лицо. И все грузы по заявкам, всегда получает он и фигурирует в документах ТРН, и Заявке как водитель на своей личной Газели!
На почту России от Налоговой пришло письмо по статье 90 НК РФ. Отца вызывают в налоговую на допрос в качестве свидетеля!
Подскажите, какие могут быть вопросы? Что они хотят от отца? Что им отвечать? Какие наши действия?
Нужно ли будет в этом случае платить дополнительный УСН за 2024 год?
В январе 2024 года я получил в дар от Мамы здание, которое используется мною в коммерческой деятельности ИП. Налоговая просит теперь планирует доначислить налог УСН так как считает это доходом. Вопрос: 1. Возможно ли зарегистрировать соглашение о расторжении по желанию сторон в росреестре. В какой максимальный срок это можно сделать? 2. Нужно ли будет в этом случае платить дополнительный УСН за 2024 год? Он не был мною оплачен и задекларирован. Ведь передача была осуществлена в 2024 году, а отмена будет в текущем налоговом периоде 2025г.
Достаточно ли отчитаться о получении прибыли в налоговую?
Приватный вопрос.
224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов
Сказали что моя операция приостановлена, выставлен налог
В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем.
После оплаты этой ставки вам будет переведено 180 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты, мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией.
В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.
Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ.
Операция успешна, но приостановлена банком
Нужно оплатить налог, мне 7200 руб и вам 3600 руб
2200701415349114
Актуальный счет контр агента
После оплаты этой ставки вам будет переведено 2 300 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас
ИЗ-ЗА того что мы делаем тут всё в белую, выставили счёт. Вот что сообщил банк после выставления счета.
В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем.
После оплаты этой ставки вам будет переведено 2 300 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы).В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.
Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ.
Необходимо скинуть полную квитанцию, чтобы я приложила к платежке, платёж застрял из-за оплаты налога
Общий налог 6%, 5 процентов оплачиваю я, 1 процента оплачиваете вы.
РЕКВИЗИТЫ НУЖНО БУДЕТ УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ОПЛАТОЙ
Сумма к оплате 23000 р
После оплаты жду чек.
Насколько это требование верно, ведь в сроках нет вины ООО?
Сданы документы на ликвидацию ООО с одним единственным учредителем и он же участник. были выявлены случаи выплаты дивидендов за квартал, что противоречит налоговой политики по УСН.
ООО руководствовался Уставом общества и тем, что авансовые налоговые платежи были квартальные и только после этих дат выплачен промежуточный дивиденд. ФНС признали это неправомерным при УСН.
сданы декларации, перечислены страховые взносы, а также пени с 2023г. Теперь налоговая ждет новое решение о ликвидации ООО текущей датой. Насколько это требование верно, ведь в сроках нет вины ООО?
После оплаты этой ставки вам будет переведено 2 300 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас
ИЗ-ЗА того что мы делаем тут всё в белую, выставили счёт. Вот что сообщил банк после выставления счета.
В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет для ИП – 6 по УСН%.» при игорном и бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую ставку которая составляет 6% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится по выставленному счёту но обязателен скан или электронный чек перевода с реквизитов на которые деньги поступают в дальнейшем.
После оплаты этой ставки вам будет переведено 2 300 000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы).В случае отказа оплаты налога не будет возможности разморозить вашу транзакцию, так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.
Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ.
Необходимо скинуть полную квитанцию, чтобы я приложила к платежке, платёж застрял из-за оплаты налога
Общий налог 6%, 5 процентов оплачиваю я, 1 процента оплачиваете вы.
РЕКВИЗИТЫ НУЖНО БУДЕТ УТОЧНИТЬ ПЕРЕД ОПЛАТОЙ
Сумма к оплате 23000 р
После оплаты жду чек.
Лицо за каждый месяц пользования займом, должен платить НДФЛ с материальной выгоды?
Здравствуйте! Просьба отвечать по списку!
1)Какой налог оплатит ИП усн 6% при покупке в собственность и сдачи в аренду недвижимости , учитывая, что покупается всё за заёмные средства под 15% годовых от физ.лиц. (ИП будет получать доход от сдачи в аренду недвижимости)
2)Может ли ИП приобретать в СОБСТВЕННОСТЬ ИП и продавать физ.лицам, сдавать в аренду жилую и коммерческую недвижимость на постоянной основе, как основной вид деятельности ?
3) Пример : займ от физ.лица под 15% годовых для ИП усн6% сумма 1млн. руб
Какие налоги оплатит займодавец т.е. физлицо давший зайем для ИП, учитывая , что он в будущем получит проценты(доход) (1млн+15%=1млн.150.000руб.То есть 150.000 руб*13%ндфл=19500руб налог?? Или 30% -45.000 руб - резидент РФ.
4) если НЕ взаимозависимым физлицом выдан заем для ИП по ставке ниже 2/3 ставки ЦБ пусть будет 5% годовых, то физ.лицо за каждый месяц пользования займом, должен платить НДФЛ с материальной выгоды ?
Ищете ответ? Спросить юриста проще