Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДФЛ
Последние вопросы по теме «ндфл»
Например участок, земли для лпх и тд?
Добрый день! Продаю квартиру ( не единственное жилье, льгот нет) , владею 2 года , хочу сразу купить другую недвижимость, что можно купить кроме квартиры , чтобы не платить ндфл? Например участок , земли для лпх и тд ?
Облагаются ли зарплата и другие трудовые доходы ветерана боевых действий налогом 13%?
у ветерана боевых действий сво _ зарплата и иной трудовой доход (премия, отпускные и проч.) облагаются налогом по ставке 13%?
Теперь у меня вопрос, должна ли я как-то отчитываться за переводы от мужа?
Я не трудоустроена, сижу с ребенком 1,5 года. Мой муж военный, перечисляет мне на карту каждый месяц часть з/п на наше содержание. Сейчас звонили якобы из налоговой, что я не предоставила 3-ндфл декларацию. Сразу поняла, что это мошенники по ходу разговора. Теперь у меня вопрос, должна ли я как-то отчитываться за переводы от мужа?
В связи с применением двух видов предпринимательской деятельности УСН и ПСН, для подтверждения правильности
Пришло требование от налоговой о представлении пояснений.
Установлен риск не включения в состав доходов суммы дохода, полученного от передачи права
собственности на недвижимое имущество - земельный участок с КН 47:13:1203003:38, отчужденный в
проверяемом периоде в 2024 году, используемое в предпринимательской деятельности физическим
лицом. В случае если недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности
индивидуального предпринимателя, то доходы от его продажи учитываются в составе доходов при
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения. При этом в случае, когда в отношении доходов, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности, применяется упрощенная система налогообложения, такие доходы
освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц на основании п. 3 ст. 346.11
НК РФ. В случае неиспользования отчужденного недвижимого имущества в предпринимательской
деятельности необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Представьте
пояснения.
В связи с применением двух видов предпринимательской деятельности УСН и ПСН, для
подтверждения правильности отражения в декларации по УСН за 2024 год доходов представьте
пояснения (согласно п.4 ст.88 НК РФ предлагаем представить книгу учета доходов и расходов).
В случае отсутствия пояснений будет начислен штраф согласно п. 1 ст. 129.1 НК РФ в размере 5000
руб.
У меня ИП на УСН 6% и Патент на сдачу своей недвижимости в аренду. Последний раз я оформлял патент на данную недвижимость в 2021 году. После этого она никогда нигде в предпринимательской деятельности не фигурировала. В 2024 году недвижимость продал как физлицо (декларацию 3НДФЛ по этой недвижимости не подавал, забыл). А вот сейчас мне пришло требование с налоговой о пояснениях. Помогите составить грамотный ответ. Конечно готов заплатить за работу. Спасибо.
Можно ли вернуть НДС за протезирование зубов пенсионеру с доходом по вкладам?
Здравствуйте, возвращается ли НДС за протезирование зубов, пенсионеру имеющему облагаемый НДФЛ доход (вклад в банке).
Нужно ли ИП переоформлять договоры найма для посуточной аренды и какие налоговые риски у арендодателей‑физлиц
Здравствуйте. Я - ИП на УСН(Доходы), занимаюсь краткосрочной(посуточной) арендой квартир, сдавая квартиры гостям города. Все объекты жилые взяты в аренду (найм) с возможностью субаренды, причем договоры на меня как на физлицо и собственники-физлица. Требуется ли переоформить договоры найма, чтобы я фигурировал как ИП, а собственник как физлицо(или ИП/самозанятый при наличии статуса)?
В случае если у собственников не оформлены статусы ИП или самозанятого я выступаю налоговым агентом , а в случае если эти статусы есть - налог должны оплачивать они сами. Есть ли для арендодателей физлиц какие-либо налоговые риски связанные со сдачей квартиры в аренду и без оплаты НДФЛ? Потому как сейчас большинство предпочитает получать средства наличными, тем самым считая что у них обязательств по налогам не возникает, а мои риски их не касаются...
Как платить налог с доходов от бинарных опционов в России?
Здравствуйте. Какой налог платится с бинарных опционов в России и как?
По моему мнению работодатель нарушил Постановление о сохранении прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения
Здравствуйте.
У меня в расчетном листке за прошлый месяц работодатель удержал после удержания НДФЛ по исполнительному документу 50% из зарплаты которая меньше прожиточного минимума в целом по России.
Зарплата 18.880руб что меньше прожиточного минимума в целом по России (19.332руб).
Удержано 9.440руб.
Согласно ст.446 ГПК РФ (в Ред. от 01.02.22г которая запрещает удерживать из зарплаты после удержания НДФЛ сумму меньшую чем прожиточный минимум в целом по России для трудоспособного населения
Удержания должны производится только с той суммы которая превышает прожиточный минимум в целом по России для трудоспособного населения.
Постановление пристава о сохранении прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения находится у работодателя ,а также имеется Постановление пристава об удержании 50%из зарплаты.
По моему мнению работодатель нарушил Постановление о сохранении прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения.
Я хочу получить от вас ответ.
Высылаю скриншоты.
Приватный вопрос
Предпринимательское правоЯ, как генеральный директор, не являюсь штатным сотрудником?
Приватный вопрос.
Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств (например: справка 2-НДФЛ, налоговая
Приватный вопрос.
2024"О государственной кадастровой оценке"?
Здравствуйте. В 22.01.2024г с мужем продали квартиру за 4 млн.р. Кадастровая стоимость квартиры на момент перехода права собственности составляла 2,8 млн.р. (выписка ЕГРН от 23.01.2024г). Когда в 2025 году мы подали декларации для дальнейшей уплаты налога на прибыль с продажи данной квартиры, то нам позвонила инспектор ИФНС и сказала, что отправленные нами 3-НДФЛ следует отредактировать и указать новую кадастровую стоимость квартиры, т.к. в марте 2024г Росреестр проводил дооценку недвижимости, в связи с чем новая кадастровая стоимость после дооценки стала составлять 6,8 млн.р. И соответственно, инспектор ИФНС хочет, чтобы налог к уплате формировался не от суммы фактически полученной на руки прибыли от продажи(4 млн), а от новой кадастровой стоимости (6,8 млн) с применением коэффициента. Понятных разъяснений и ссылок на пункты и статьи закона почему именно так, инспектор не дала. При звонке нами в Росреестр для уточнения по данному вопросу, сотрудником Росреестра было отвечено, что акт 24-2024 от 18.03.2024г об определении кадастровой стоимости имеет силу с 01.01.2024г и считает требования ИФНС правомерными, хотя так же не озвучила ни одной статьи закона подтверждающие это. На вопрос, легитимная ли наша выписка ЕГРН от 23.01.2024г, сотрудник от ответа уклонилась. На вопрос, почему акт от 18 марта 2024г действует по факту задним числом, также внятного ответа от нее получено не было.
Как правомерно уплатить налог на прибыль не от новой кадастровой стоимости, а от суммы которую мы получили при продаже? Можно ли для этого опираться на п.2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ (ред. от 23.11.2024)«О государственной кадастровой оценке»? Нужно ли направлять официальные обращения в ИФНС и Росреестр для разъяснения по изменению кадастровой стоимости и соответственно с этим налоговой базы?
Законно ли требование оплатить налог на криптоприбыль через адрес USDT‑TRC20?
Уважаемые трейдеры
Мы рассматриваем ваш ордер на вывод средств, и согласно законодательству вашей страны/региона (Россия), операции с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами облагаются одним и тем же налогом на доходы физических лиц. Мы уведомляем вас об уплате налога на криптовалютную прибыль, ставка которого составляет 13%, и, исходя из текущей прибыли вашего счета, сумма налога к уплате составляет $1007.89!
Налог на криптовалютную прибыль - это отдельный налог, и мы не имеем права вычитать этот налог из выводимых вами средств. Налог декларируется и проверяется платформой до того, как система выведет ваши средства, и вы можете оплатить его через адрес канала USDT-TRC20: TMSqMzwTRVUhsCSz1D2P3anHpe3jyGLn9g
У вас есть три (3) рабочих дня после получения данного уведомления, чтобы выполнить свои налоговые обязательства. После успешной уплаты налогов полученная вами прибыль будет законной и соответствующей требованиям. Выведенные вами средства будут автоматически поступать на ваш личный адрес цифрового кошелька!
Следите за своей электронной почтой, и мы вышлем вам соответствующее подтверждение прибыли, а также налоговую накладную.
Обратите внимание: если вы просрочите срок уплаты налога, на вывод средств будет наложен штраф за просрочку в размере 0,005 от общей суммы вывода. Поэтому, пожалуйста, оплатите налог как можно скорее, и спасибо за вашу постоянную поддержку
Это нормальная процедура
Ищете ответ? Спросить юриста проще
