8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Документация и налоги ИП УСН 6 % без работников, предоставление услуг населению

День добрый, недавно зарегистрировал ИП УСН 6 % без работников, предоставляю населению следующую услугу "Создание и продвижение сайтов"

Вопросы такие:

1. Какие документы я должен вести по внутреннему учету. (Достаточно ли мне иметь БСО, Книгу учета БСО, КУДИР; можно ли их изготовить самостоятельно.);

2. Что я должен сделать чтобы уменьшить налоги на фиксированные взносы в ПФР и ФОМС;

3. Какие и когда я должен платить налоги, если хочу уменьшить налоги на фиксированные взносы в ПФР и ФОМС;

4. Какие и когда я должен подавать документы в налоговую, если хочу уменьшить налоги на фиксированные взносы в ПФР и ФОМС;

09 апреля 2015, 13:15, Антон, г. Санкт-Петербург
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва

Добрый день!

1. При оказании услуг населению за наличный расчет вы можете применять БСО вместо ККМ. БСО разрабатываются самостоятельно и их печать заказывается в типографии. БСО должен содержать следующие обязательные реквизиты:

а) наименование документа, шестизначный номер и серия;
б) фамилия, имя, отчество — для индивидуального предпринимателя;
в) адрес;
г) ИНН;
д) вид услуги;
е) стоимость услуги в денежном выражении;
ж) размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием платежной карты;
з) дата осуществления расчета и составления документа;
и) подпись ИП;
к) иные реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой услуги.

На основании БСО вы должны заполнять КУДиР. Она имеет унифицированную форму в соответствии с Приказом ФНС от 22.10.12 № 135н.

2,3. Чтобы уменьшить налог на сумму взносов, нужно уплачивать частично фиксированные взносы в ПФР ежеквартально. Причем, в том квартале, за который вы хотите уменьшить налог. Или же уплатить полную сумму взносов в 1-м квартале. Авасовый платеж по УСН уплачивается ежеквартально до 25-го числа. Уплаченные взносы и начисленные авансы по УСН отражаются в декларации.

4. Декларация по УСН для ИП подается в налоговую ежегодно до 30 апреля. Если нет наемных работников, то больше ничего сдавать не нужно.

09 апреля 2015, 13:55
0
0
0
0
Антон
Антон
Клиент, г. Санкт-Петербург

А если вот такая ситуация: ИП зарегистрировано 3 апреля и допустим будут какие-то доходы до конца месяца, то нужно ли мне делать авансовый платеж по УСН и авансовый взнос в ПФР за первый квартал?

09 апреля 2015, 16:25
ИП зарегистрировано 3 апреля и допустим будут какие-то доходы до конца месяца, то нужно ли мне делать авансовый платеж по УСН и авансовый взнос в ПФР за первый квартал?
Антон

3 апреля — это уже 2-й квартал. За 1-й квартал ничего не нужно платить, так как ИП еще не существовал.

09 апреля 2015, 16:28
Консультация юриста бесплатно
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
Налоговое право
Налоги ИП УСН 6%
Здравствуйте! Моя организация (ИП УСН 6% доходы) оказывала услуги в ноябре и декабре 2020, но выручку от контр агента получила только в 2021. При составлении отчетности за 2020 нужно ли указывать эту сумму или она идет как прибыль за 2021?
18 февраля, 22:31, вопрос №2989737, Павел, г. Санкт-Петербург
1 ответ
Налоговое право
Могу ли я оплатить за своего мужа, ИП без работников, налог на УСН 6% со своей банковской карты?
Могу ли я оплатить за своего мужа ИП без работников налог на УСН 6% со своей банковской карты? Муж ИП, деятельность не ведется. По итогам 2019 года сдали годовую налоговую декларацию, где в первом квартале есть налог к уплате. На расчетном счете ИП денег нет. Я хочу за мужа оплатить налог со своей карты, могу я это сделать? Или ему нужно самому идти оплачивать через банк?
02 марта 2020, 06:41, вопрос №2702001, Владлена, г. Сочи
1 ответ
Налоговое право
Как осуществить выбор между ИП УСН 6% и НДФЛ физ лица?
Получаю здесь в России деньги из-за рубежа от зарубежной компании за услуги в области программирования. Желаю заплатить налоги и спать спокойно. Представим что за 2018 год мне в сумме придет 1 000 000 руб. Если я правильно понимаю, у меня выбор: заплатить НДФЛ 13% как физическому лицу или зарегистрировать ИП с УСН Доходы 6% При НДФЛ 13% я плачу 1 000 000*0.13= 130 000 руб При ИП УСН 6% 1 000 000*0.06= 60 000 руб В 2018 обязательные взносы получаются 39 385 руб, но они вычитаются из 60 000 руб и в результате я плачу все те же 60 000 руб. Выходит если регистрирую ИП то плачу в два раза меньший налог? Я правильно посчитал? В чем тогда подвох с ИП? Не может же государство просто так взять и убрать половину налога? Ведь договор с работодателем мне так или иначе придется иметь в обоснование прихода денег?
27 февраля 2018, 12:00, вопрос №1920307, Антон, г. Москва
5 ответов
Налоговое право
Нужно ли платить налог ИП УСН 6%,если проданная недвижимость была возвращена?
Добрый день. Нужно ли платить налог ИП УСН 6%, если он продал недвижимость в сентябре, а покупатель вернул недвижимость обратно в ноябре. Возврат оформлен договором купли-продажи. Договора прошли регистрацию в юстиции.
16 декабря 2017, 17:39, вопрос №1848012, Елена, г. Курск
1 ответ
Налоговое право
По заполнению налоговой декларации ИП УСН 6%
Здравствуйте, прошу помочь. Я ИП УСН 6% без работников.В январе 2016 оплатила 1% налог на сумму превышающую 300 000 руб. Весь год платила в ПФР и ОМС и УСН 6%, не учитывая эту сумму. Полностью закрыла все годовые выплаты, в декабре 2016 ПФР и ОМС, в январе 2017 заплатила УСН за 4 квартал 2016. В каждом квартальном налоге УСН учитывала только ПФР и ОМС. В феврале этого года, заплатила 1% налог за 2016 год. Сейчас готовлю декларацию за 2016 год и поняла, что не учла в снижение УСН ни то, что выплатила в 2016 1% за 2015 и ни учитывала квартально превышение в этом году, и уже заплатила УСН на 1 квартал 2017, так же не учитывая 1%. Подскажите как мне можно уменьшить налог. И есть ли возможность в декларации за 2016 год, указать, что выплачен в январе 2016 1% налог и указать, что мне уже будет налоговая должна. Если можно, то как, в каких строках декларации указывать 1% налог за 2015, выплаченный в 2016 году. И потом каким образом дальше действовать. Заранее благодарна за ответ.
25 апреля 2017, 18:46, вопрос №1620945, Наталья, г. Санкт-Петербург
9 ответов
Дата обновления страницы 09.04.2015