8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

Уплата налога енвд

Подскажите пожалуйста, если я веду деятельность как ИП, оквэд у меня 74.84, оказание услуг грузоперевозок, как мне правильно заполнить декларацию, могу ли я не указывать базовые ежемесячные ставки по моему виду деятельности???? или же поступить как..если по расчтеам налоговая сумма вышла 1900 рублей, а в пенсионный я заплатил 4700, могу ли я не платить налог а просто уменьшить сумму уплаты?. по моему акведу нулевые показатели подавать вообще можно или нет?

, Александр, г. Липецк
Ярослав Цветков
Ярослав Цветков
Юрист, г. Ижевск

Здравствуйте!

Так называемых «нулевых» деклараций на ЕНВД нет.

Налогоплательщики ЕНВД имеют право уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период, на суммы платежей (взносов) и пособий, которые были уплачены в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог. (п. 2 статья 346.2 НК РФ)

При этом сумма такого уменьшения не может быть больше, чем 50 % исчисленного налога.

Индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников — то есть они не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам -могут уменьшить сумму единого налога на вмененный доход на сумму уплаченных (за себя) в фиксированном размере страховых взносов в ПФР и ФФОМС без применения 50 % ограничения.

То есть Вы можете уменьшить сумму налогов, но декларацию подавать нужно.

Базовые ставки указывать нужно.

Считается по формуле:

ЕНВД = БД х К1 х К2×3 х 15%, 

БД — ежемесячная базовая доходность; 

К1 — коэффициент, который устанавливается действующим законодательством на 2014 год (1,672); 

К2 — коэффициент, который устанавливают региональные органы власти (его может не быть); 

3 — налоговый период (квартал); 

15% — установленная ставка налога.

С уважением,

Ярослав Цветков.

1
0
1
0
Александр
Александр
Клиент, г. Липецк

т.е. я в разделе 3 в строке 060 пишу прочерки, т.к. сумма взноосв превышает сумму налога верно?

т.е. я в разделе 3 в строке 060 пишу прочерки, т.к. сумма взноосв превышает сумму налога верно?

Александр

Срока 060 — это сумма к уплате, которая состоит из разности между строками 020 и 050. Этот показатель отражается в разделе 1.

То есть в целом все правильно поняли, но не прочерки, а нули.

0
0
0
0
Лариса Ермолаева
Лариса Ермолаева
Юрист, г. Ханты-Мансийск

Здравствуйте! Как верно указал коллега, «нулевых» деклараций по ЕНВД быть не может. Если Вы прекратили вести деятельность, по которой уплачивается ЕНВД, то должны в течение 5ти дней подать в налоговую уведомление о том, что такая деятельность прекращена. (Письмо Минфина России от 15.04.2014 N 03-11-09/17087 «О предоставлении „нулевой“ налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности»)

Кроме того, часто налоговики настаивают, чтобы в декларации указывались все транспортные средства, находящихся у налогоплательщика на праве собственности или ином праве, вне зависимости от их фактичес­кого использования для перевозки грузов. 

У судей мнения разделились: одни принимают сторону налоговиков (Определение Конституционного суда РФ от 25.02.2010 № 295-О-О), другие судьи считают, что если машина не пригодна для работы, то её в расчет принимать не нужно ( информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157). Поэтому, самое безопасное, указывать все транспортные средства и уменьшать налог на взносы в ПФР.

0
0
0
0
Диана Кемова
Диана Кемова
Адвокат, г. Санкт-Петербург

Верно нулевые по ЕНВД нельзя. Если вы оплатитили пенсионные взносы по квартрально, при заполении декларации указываете сумму налога, указываете, что на момент подачи декларации взносы уплачены и только на основании этого вы можете уменьшить сумму налога на фактически произведенные выплаты взносов. Если  сумма налогов будет превышать сумму пенсионных взносов разницу придется оплатить, если налоги меньше, то вы не будете ничего оплачивать

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Может ли один наследник продать свою долю другому наследнику без налога или налог все равно нужно будет уплатить?
Добрый день! Может ли один наследник продать свою долю другому наследнику без налога или налог все равно нужно будет уплатить?
, вопрос №4090056, Станислав, г. Москва
Семейное право
Обязательно ли нужно расторгнуть договор об уплате алиментов
Здравствуйте. Делали с отцом ребёнка соглашение по алиментам. Сейчас пришли к примирению. Обязательно ли нужно расторгнуть договор об уплате алиментов. И что может быть если этого не сделать. Спасибо.
, вопрос №4089472, Ольга, г. Сыктывкар
Налоговое право
Не уплата налогов большая сумма
Не уплата налогов большая сумма. Здравствуйте
, вопрос №4089102, Олег, г. Москва
Налоговое право
Вопрос: нужно ли платить налог при дарении, если кадастровая стоимость не превышает 1000 000 рублей?
Родственниками не являемся. Получаю в дар частный жилой дом с земельным участком общей кадастровой стоимостью - 610 000 рублей. Знаю, что при купле/продаже до 1000 000 рублей налог платить не нужно. Вопрос: нужно ли платить налог при дарении, если кадастровая стоимость не превышает 1000 000 рублей? Прошу объективных и точных ответов, желательно с предоставлением статьи налогового кодекса. Спасибо!
, вопрос №4088513, Виктор Виктор, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Если только подоходный налог, то почему страховые не учитываются?
Здравствуйте. Заполняю 3НДФЛ на сайте налоговой по доходу (трудовой договор - код дохода 2000) вне РФ за 2023. Имеется пункт "Сведение о налоге, уплаченном в иностранном государстве - Сумма налога в иностранной валюте". Здесь необходимо указывать только подоходный налог от ЗП по трудовому договору или необходимо указать подоходный налог + страховые взносы? Если только подоходный налог, то почему страховые не учитываются?
, вопрос №4087880, Олег, г. Москва
Дата обновления страницы 22.11.2014