8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если пришел акт налоговой по камеральной проверке декларации на имущественный вычет?

Добрый день! Получила акт от налоговой по итогам камеральной проверки декларации на имущественный вычет. Не могу понять, что я нарушила и в чём ошибка

  • 1160098_6181_614110672020_851ce305-abff-43d7-afd8-35a9e744ef47_20260730_851ce305-abff-43d7-afd8-35a9
    .pdf
  • 1160098_6181_614110672020_851ce305-abff-43d7-afd8-35a9e744ef47_20260730_851ce305-abff-43d7-afd8-35a9
    .pdf
, Анна, г. Таганрог

Здравствуйте, Анна.

Внимательно изучите акт

В нём налоговая фиксирует, что именно, по её мнению, пошло не так. Ищите конкретные формулировки. Вот частые причины по имущественным вычетам:

Ошибки в заполнении. Неверно указаны суммы расходов, ИНН, коды, неправильно перенесены данные из справок или договоров. 

Неполный пакет документов. Не приложили подтверждение расходов: чеки, выписки, договор купли-продажи, акт приёма-передачи, справку об уплате процентов по ипотеке. 

Нет права на вычет. Например, вы уже использовали лимит вычета по этому объекту или сделка совершена между взаимозависимыми лицами (родственниками). 

Несостыковки данных. Налоговая сверила информацию с другими источниками (например, с данными работодателя или Росреестра) и нашла расхождения. 

Технический сбой. Иногда проблема в ошибке при загрузке документов через личный кабинет. 

Если вы согласны с выводами. Можно подать уточнённую декларацию (с правильным расчётом) и приложить недостающие документы. Номер корректировки укажите по порядку (1, 2 и т.д.). 

Если не согласны. В течение 1 месяца со дня получения акта направьте в инспекцию письменные возражения. В тексте чётко укажите, с чем не согласны, почему считаете выводы необоснованными, и приложите свои доказательства (ваши расчёты, дополнительные документы). Можно попросить дать время на представление уточнённых данных. Возражения можно отправить заказным письмом с описью, через Личный кабинет налогоплательщика или принести лично.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте, Анна!

По Вашей информации определить, в чем именно налоговый орган усматривает нарушение, невозможно.

Акт камеральной налоговой проверки составляется в соответствии со ст. 100 Налогового кодекса РФ и должен содержать описание выявленных нарушений, ссылки на нормы законодательства и выводы проверяющих.

Если Вы считаете выводы инспекции необоснованными, Вы можете представить письменные возражения на акт камеральной проверки с приложением подтверждающих документов. Такие возражения подаются в течение одного месяца со дня получения акта (п. 6 ст. 100 НК РФ). После рассмотрения Ваших возражений налоговый орган примет итоговое решение.

Чтобы понять, в чем именно заключается претензия инспекции и насколько она обоснована, необходимо ознакомиться с текстом акта.

Если потребуется более детальный анализ, Вы можете обратиться ко мне в личный чат. Я изучу акт камеральной проверки, проверю правомерность выводов налогового органа и, при необходимости, помогу подготовить мотивированные возражения со ссылками на Налоговый кодекс РФ, разъяснения Минфина России, ФНС России и актуальную судебную практику.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нужно ли выдавать на руки акт и заключение опеки после обследования жилья?
Нужно ли выдавать на руки акт и заключение опеки после обследования жилья? Не получила акт и заключение опеки от опеки на руки после того, как они приходили обследовать помещение, есть ли в этом нарушение?
, вопрос №5014611, Марина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Переносится ли остаток налогового вычета по ипотечным процентам на другую недвижимость?
Переносится ли остаток налогового вычета по процентам ипотеки на другую недвижимость? Добрый день, интересует вопрос. Квартира взята в ипотеку, стоимостью примерно 3 млн рублей, к концу погашения ипотеки общая переплата по процентам примерно будет 2 млн. Знаю, что существует налоговый вычет по процентам, который подается в течение 3 месяцев после закрытия ипотеки (тогда когда квартира уже в собственности), максимальную сумму с переплаты процентов 3 млн. можно получить 390.000. 1. Вопрос - переносится ли налоговый вычет остатка на другую недвижимость? Раз перепллата у нас 2 млн а не 3, соответственно получим мы не 390.000 а меньше. 2. Налоговый вычет по процентам, так же как и имущественный вычет - ожин раз в жизни? Или его, в отлияие от имущественного, можно получать с каждой покупки недвижимости?
, вопрос №5014400, Екатерина, г. Нижневартовск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Сохраняется ли отсрочка от армии при получении среднего профессионального образования в 18 лет?
Здравствуйте. Сын перешел в 10 класс. Предлагают параллельно с учебой в школе поступить в колледж и получить профессию, по итогу выдадут диплом о получении профессии. Если ребенку к этому моменту исполнилось 18 лет, то получив диплом спо он теряет отсрочку для поступления в вуз?
, вопрос №5014038, Нина, г. Благовещенск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налогообложение и взаиморасчеты при продаже унаследованной доли квартиры и участка
Добрый день. Прошу помочь разобраться с налогообложением и оформлением взаиморасчётов при продаже квартиры и земельного участка, находящихся в общей долевой собственности. Мне принадлежит: 1/2 доли квартиры. Право собственности зарегистрировано в феврале 2010 года на основании свидетельств о праве на наследство, выданных в декабре 2009 года; 1/2 доли земельного участка для садоводства. Право собственности зарегистрировано в августе 2017 года также на основании свидетельств о праве на наследство. Вторая половина квартиры и участка принадлежала моей тёте. Она умерла более шести месяцев назад. Сейчас её сын — мой двоюродный брат и единственный наследник — оформил наследственные права на её доли. Мы планируем продать квартиру и земельный участок целиком, одним покупателям либо в рамках отдельных сделок. Ориентировочная стоимость квартиры — около 5 млн рублей, земельного участка — не более 800 тыс. рублей. Насколько я понимаю, у меня НДФЛ при продаже моих долей не возникает, поскольку минимальный срок владения давно истёк. У двоюродного брата срок владения унаследованными долями ещё не истёк, поэтому у него может возникнуть обязанность уплатить НДФЛ. При этом фактические расходы между нами распределены неравномерно: основные расходы на освобождение, ремонт и подготовку квартиры к продаже первоначально оплачиваю я; также предстоят расходы на риелтора, нотариуса и оформление сделки; земельным участком в течение многих лет занимался преимущественно я и за свой счёт оплачивал его содержание, межевание и другие работы; кроме денежных расходов, я лично организовывал работы и занимался подготовкой объектов к продаже. Мы хотим заключить между собой письменное соглашение, в котором определить: перечень понесённых и предстоящих расходов; какие расходы относятся к обоим собственникам и делятся между нами поровну; какую сумму двоюродный брат должен компенсировать мне после продажи; возможную компенсацию за организацию и выполнение мной работ по подготовке объектов; итоговый порядок распределения денежных средств после продажи. В связи с этим прошу разъяснить следующие вопросы. С какой даты для моего двоюродного брата исчисляется срок владения унаследованными долями: с даты смерти наследодателя, с даты выдачи свидетельства о праве на наследство или с даты регистрации права в ЕГРН? Как рассчитывается НДФЛ при продаже квартиры целиком одним договором, если каждому продавцу принадлежит по 1/2 доли? Правильно ли я понимаю, что при продаже квартиры имущественный вычет в размере 1 млн рублей распределяется между продавцами пропорционально долям, то есть двоюродный брат сможет применить вычет только в размере 500 тыс. рублей? Если земельный участок продаётся отдельным договором, можно ли применить к его продаже отдельный имущественный вычет? Будет ли вычет также распределяться между двумя собственниками пропорционально долям? Если стоимость всего участка составляет менее 800 тыс. рублей, а доля двоюродного брата — менее 400 тыс. рублей, означает ли это, что доход от продажи его доли будет полностью перекрыт имущественным вычетом и НДФЛ по участку не возникнет? Может ли двоюродный брат вместо имущественного вычета уменьшить доход на расходы наследодателя, связанные с первоначальным приобретением этих объектов, если сохранились подтверждающие документы? Можно ли уменьшить его налогооблагаемый доход на расходы, непосредственно связанные с продажей и подготовкой объектов: оплату риелтора, нотариуса, ремонта, вывоза имущества, межевания и иных работ? Имеет ли значение, кто фактически оплачивал эти расходы? Например, если все платежи сначала производил я, а двоюродный брат компенсировал мне половину на основании нашего соглашения. Какие документы нужны, чтобы налоговая признала такие расходы: договоры, чеки, банковские переводы, акты выполненных работ, расписки, соглашение между собственниками? Может ли выплата двоюродным братом компенсации мне по нашему соглашению уменьшить его НДФЛ либо налоговая всё равно будет исходить только из суммы, указанной в договоре купли-продажи как доход каждого продавца? Не будет ли перевод части полученных им денег мне квалифицирован как дарение или иной отдельный доход? Как лучше оформить расчёты в договоре купли-продажи: указать перечисление каждому собственнику суммы пропорционально его доле или можно предусмотреть иной порядок распределения денег с учётом нашего внутреннего соглашения? Можно ли законно предусмотреть в договоре, что часть цены, относящаяся к доле двоюродного брата, перечисляется непосредственно мне в счёт возмещения его части расходов? Какую форму соглашения между нами лучше использовать: соглашение о распределении расходов и взаиморасчётах, договор займа, соглашение о компенсации расходов либо иной документ? Требуется ли его нотариальное удостоверение? Основная задача — законно оформить наши взаиморасчёты и понять, какие способы уменьшения НДФЛ действительно допустимы для наследника, а какие внутренние выплаты между нами налоговая учитывать не будет.
, вопрос №5013258, Георгий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
И только после ее сдачи заполнять заявление на вычет?
Добрый день. Я ИП на ПСН. Хочу подать заявление на получение вычета при оплате образования. При заполнении заявления в ЛК Налоговой доход автоматически не подтягивается. Как указывать свой годовой доход? Размер потенциально возможного дохода из расчета патента + доход по вкладу(из данных лк налоговой)? Нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ? И только после ее сдачи заполнять заявление на вычет?
, вопрос №5011719, Дмитрий, г. Истра

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 02.08.2026