8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Кто должен оплачивать налог в налоговую службу?

я как самозанятый заключил договор с и.п. по договору я получаю 600 руб. в час без ндс. кто должен оплачивать налог в налоговую службу ?

, Алексей, г. Москва
Светлана Охлопкова
Светлана Охлопкова
Юрист, г. Иркутск

При заключении договора между самозанятым и индивидуальным предпринимателем (ИП) важным моментом является налогообложение. Давайте рассмотрим, кто должен платить налог в каждой ситуации.

Основные моменты налогообложения
Самозанятые: Физические лица, зарегистрировавшиеся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), платят налог по ставке 4–6%, в зависимости от типа контрагента (физлица или юрлица).
Индивидуальные предприниматели: ИП платят налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения (УСН, ОСНО, патента и др.). Если ИП работает с самозанятыми, он не обязан удерживать налоги с выплат самозанятым.
Ваш случай
Если вы заключили договор с ИП и получаете вознаграждение в размере 600 рублей в час без НДС, то налоги за вас должен платить именно вы как самозанятый. В этом случае ИП не обязан удерживать и уплачивать за вас налоги.

Примечание
Если в договоре прямо указано, что налог удерживается ИП, это может противоречить порядку налогообложения самозанятых. Рекомендуется пересмотреть договор и уточнить этот момент.

Заключение
Итак, в вашей ситуации налог должен платить именно вы как самозанятый, а не ИП. Обязательно ознакомьтесь с текстом договора и проверьте правильность начисления налогов.

0
0
0
0
Алексей
Алексей
Клиент, г. Москва
извините я забыл написать что и.п. является посредником между мной и работодателем.
Константин Чупырь
Константин Чупырь
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Алексей!

Исходя из Вашей ситуации, где Вы как самозанятый заключили договор с ИП на получение 600 рублей в час без НДС, налогообязанным лицом являетесь именно Вы.

Ваши налоговые обязательства
Как самозанятый, зарегистрированный в качестве плательщика НПД (налога на профессиональный доход), Вы обязаны:

Самостоятельно уплачивать 6% от каждого платежа от ИП (так как это доход от индивидуального предпринимателя)
Формировать чеки в приложении «Мой налог» при получении оплаты
Следить за годовым лимитом в 2,4 млн рублей
Обязательства ИП

ИП в данной ситуации НЕ является налоговым агентом и не обязан:

Удерживать и перечислять НДФЛ с Ваших доходов
Платить страховые взносы за Вас
Выступать в роли налогового агента при работе с самозанятыми

Главное, чтобы в такой схеме договорных отношений налоговый орган не пришел к выводу, что у вас трудовые взаимоотношения, не переквалифицировал договор ГПХ в трудовой договор и не начислил налоговую недоимку исходя их переквалификации.

0
0
0
0
Алексей
Алексей
Клиент, г. Москва
извините я забыл написать что и.п. является посредником между мной и работодателем.

Я уже на сколько мог описал подробно ситуацию. Остальное зависит от вышеперечисленных обстоятельств.

И все таки, у вас скрытая форма трудовых отношений? А, чтобы налоговая не обращала внимание поставили «прокладку» в виду ИП? Правильно?

0
0
0
0
Похожие вопросы
3150 ₽
Вопрос отозван
Трудовое право
Нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?
Гражданин КНР=налоговая отчетность за работника=уведомление МВД Описание: - гражданин КНР, 1991 г.р. с октября 2018 г. работает директором ООО по сегодняшний день; - ЗП начисляется ежемесячно и выплачивается на карту; - у него был ВНЖ еще когда учился в институте здесь в РФ и есть сейчас ВНЖ (с 2024 г. выдали - бессрочно); - ежегодно сдавал справки 2-НДФЛ в МВД (в миграционную службу) - в конце февраля планируется смена Директора, этого гр. КНР увольняем, т.е. нужно=сдать ЕФС-1 на прекращение Трудового договора и подать уведомление в МВД при увольнении - на госуслугах он видит себя как принятый работник по основному месту работы, т.е. у него с его стороны все хорошо, и говорит если бы уведомление в МВД не подали - мне бы говорит "наверное" об этом сказали там, когда я справки по ЗП годовые приносил... 1. Уведомления о приеме НЕТ, не могу найти, и никто уже не помнит подавали его или нет 2. В справках 2-НДФЛ выданные на руки с 2018 по 2025 г, которые относились им в МВД везде стоит код верный - гр. КНР, код 156 3. Начиная с приема на работу в ПФР в 2018 году, во всех отчетах: РСВ, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 2-НДФЛ, за все года - везде стоит гр. РФ с кодом 643 ВОПРОС: что сейчас делать с этим всем разночтением... 1. нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?! ведь я его уволить должна по-правильному - по 156 коду, а этого кода за все года ни разу не было, везде он проходит по 643 коду (этот вопрос касается отчетности и проблем в будущем у сотрудника чтобы не было наверное проблем при выходе на пенсию, другой проблемы в голову не приходит) 2. и как-то страшновато подавать уведомление на расторжение договора, если у меня на руках на заключение нет))) тут вообще сразу стопор у меня какой-то по размеру штрафа, хоть и прошло уже более 3-х лет, но судя по судам сейчас штрафы хорошо выходят... глаза закрываются на арбитражную практику сейчас...
, вопрос №4854906, Татьяна, г. Пермь
Налоговое право
Имею ли я право на социальный налоговый вычет?
Здравствуйте. Я получаю негосударственную пенсию от НПФ ГАЗФОНД на основании договора работодателя (бывшего, я пенсионер) с НПФ ГАЗФОНД, 2НДФЛ за 2025 год мне ими предоставлена и в личном кабинете налогоплательщика тоже есть. С дохода кода 1240 уплачен налог. Имею ли я право на социальный налоговый вычет? Заполняю декларацию за 2025 - в графе возврат 0 руб. Почему? В инете ответа найти не могу. Заранее спасибо.
, вопрос №4857437, Тамара, г. Москва
Гражданское право
Должен отдать до 25мая2026г но в расписке указано что ежемесячно должен оплачивать 77 100р
Здравствуйте. Есть расписка на сумму 925тысяч человек часть отдал осталось 547тыс. Должен отдать до 25мая2026г но в расписке указано что ежемесячно должен оплачивать 77 100р. Уже не платит 3мес что делать
, вопрос №4856967, Анастасия, г. Хабаровск
Налоговое право
Имеет ли право налоговая инспекция взыскать задолженность по налогам за 2018-2022?
Имеет ли право налоговая инспекция взыскать задолженность по налогам за 2018-2022 ? В суд ФНС подала только в ноябре 2025года .
, вопрос №4856238, Екатерина, г. Курск
Налоговое право
В 2025 году сдали его по программе трид-ын и купили новый, сейчас мне с налоговой пришло уведомление об
Добрый день, с мужем приобрели автомобиль в 2019 году оформили на мужа, затем в 2024 мы переписали его на меня на основании договора купли- продажи . В 2025 году сдали его по программе трид-ын и купили новый, сейчас мне с налоговой пришло уведомление об декларации и уплате налога с продажи, должна ли я платить налог, если машина изначально совместно нажитое имущество, которое более 3 лет.
, вопрос №4854462, Бутакова Ольга Эдуардовна, г. Москва
Дата обновления страницы 23.08.2025