8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

Налоги и документация для ИП УСН

Здравствуйте!

Ситуация следующая:

Муж открыл ИП 5 февраля 2019 года (шиномотажную мастерскую) зарегестрировал онлайн кассу️ (но по ней не проводил ни одного платежа !)и не давно рашил открыть кофетерий типа «кофе с собой»,добавил в налоговой код оквэд -все как положено!

Когда и какую документацию (декларации ,кудир ...или при онлайн кассе ее можно не прелбратать и тд ) нужно вести и сдавать в налоговый орган?

Какую сумму оплачивать и в какие сроки ?!

В кафетерий хочет нанять двух человек (бариста)

Какой договор с ними лучше заключить ?(и можно ли не заключать и что за это будет ?)

Как сдавать отчетность ?

Показать полностью
, Юлия, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт

Юлия, добрый вечер! На УСН в силу ст.346.24 НК РФ необходимо отражать все операции в КУДиР, форма и порядок ее ведения установлены Приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135н, возможно ведение книги в электронном виде с выводом на бумажный носитель по окончании налогового периода. Декларация по УСН подается до 30 апреля следующего за налоговым периодом (01.01. 31.12) года, до этого же времени уплачивается налог + ежеквартально авансовые платежи, подробней см. ст. 346.21 НК РФ + страховые взносы уплачиваемые в порядке, установленном главной ст. 34 НК РФ.

Какой договор с ними лучше заключить ?(и можно ли не заключать и что за это будет ?)

Юлия

лучше трудовой договор если отношения фактически будут трудовыми, особого смысла заключать гражданско-правовой договор нет поскольку и при том и при другом нужно будет платить за них налгог в силу ст. 226 НК РФ + страховые взносы, ну и при двух разных точках ИП не может разорваться поэтому если даже не оформлять отношения официально все равно наличие сторонних лиц выяснится, а это доначисление налогов  и взносов + штрафы

Как сдавать отчетность?

Юлия

порядок уплаты взносов за работников определен ст. 431 НК РФ. По НДФЛ при выплате зарплаты либо платежей в рамках ГПД определен ст. 226 НК РФ, порядок представления сведений по исполнению обязательств налогового агента по НДФЛ определен ст. 230 НК РФ и Приказом ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@, НДФЛ удерживается непосредственно при выплатах и сразу перечисляется в бюджет. 

0
0
0
0
Дарья Кузьмина
Дарья Кузьмина
Юрист, г. Курган

Юлия, здравствуйте!

Когда и какую документацию (декларации, кудир… или при онлайн кассе ее можно не прелбратать и тд ) нужно вести и сдавать в налоговый орган?

Вести нужно в любом случае КУДиР и готовить и подавать декларацию.

Какую сумму оплачивать и в какие сроки ?!

Если ваш супруг индивидуальный предприниматель, применяющий упрощённую систему налогообложения, то сумма налога зависит от объекта налогообложения. В соответствии со ст.346.14 НК РФ объектом налогообложения признаются «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину расходов». В первом случае ставка 6%, во втором случае 15%.

Расчет налога производится по следующей формуле:
сумма налога = ставка налога х налоговая база.

Налог и авансовые платежи уплачивается не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) (п.5 ст. 346.21 НК РФ). Отчетные периоды — квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

Декларация подаётся индивидуальным предпринимателем не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Крайний срок уплаты налога так же до 30 апреля.

В кафетерий хочет нанять двух человек (бариста). Какой договор с ними лучше заключить ?(и можно ли не заключать и что за это будет ?)

Заключить нужно трудовой договор (ТК РФ ст.56).

С уважением, Кузьмина Дарья!

0
0
0
0

Поправлю немного абз.7 — «Налоги (авансовые платежи) уплачиваются...». А окончательная выплата до 30 апреля.

Если ваш супруг принимает сотрудников и заключает с ними трудовой договор, то как работодатель он обязан будет уплачивать за них НДФЛ и страховые взносы, а кроме того предоставлять налоговую, статистическую и иную отчетность, предусмотренную законодательством. Отчётность см. в прикреплённом файле.

С уважением, Кузьмина Дарья!

0
0
0
0
Юлия
Юлия
Клиент, г. Москва
Так оплачивать нужно по кварталам или как?
Ну вот 5 февраля 2019 г зарегестрировали ИП, когда нужно подавать декларацию и оплачивать фикс.взносы?
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть покупатели, которые хотят его купить от ИП ( ип открыто усн 6%) в ипотеку Могу ли я указать реквизиты
Здравствуйте. Построил частый(жилой) дом и теперь хочу продать его. Есть покупатели, которые хотят его купить от ИП ( ип открыто усн 6%) в ипотеку Могу ли я указать реквизиты своего физического счета, чтобы не платить комисси за обслуживание бизнес счета и перевод с бизнес счета за физический
, вопрос №4092098, Артём, г. Новочеркасск
Налоговое право
Нужно ли мне как то регистрироваться, как сомозанятый или ИП, так как я буду получать доход
Здравствуйте! Мне нужна помощь в вопросе налогов. Я планирую выпустить на площадки магазинов мобильных приложений, свое приложение. С него я планирую получать доход. Само приложение будет бесплатным. Первым месяц использования приложения будет бесплатным, а со второго месяца за использование нужно будет платить помесячно. Оплата подписки будет в самом приложении. Из за этого, у меня встал вопрос. Нужно ли мне как то регистрироваться, как сомозанятый или ИП, так как я буду получать доход. И второй вопрос, как быстро нужно это сделать. Потому, что я не уверена в прибыльности этого приложения, и для начала хотелось бы понять, буду ли я вообще с него получать доход(будут ли им пользоваться)?
, вопрос №4091560, Кристина, г. Ставрополь
700 ₽
Налоговое право
Могу ли я из суммы к уплате налога вычесть страховые взносы за 2 года (2022 и 2023)
Здравствуйте. У меня ИП на УСН 6%, без сотрудников. Страховые взносы за 2022 год заплатил в 28 декабря 2023 года (с пенями конечно же, в течение года почему-то налоговая ни разу не производила взыскание). Страховые взносы за 2023 год заплатил частями в течение марта этого года (2024). Сумма доходов за прошлый год примерно 2 млн руб. Налог к уплате примерно 120т.р. Могу ли я из суммы к уплате налога вычесть страховые взносы за 2 года (2022 и 2023). Помню, раньше можно было вычитать из суммы налога только то, что было фактически уплачено в течение налогового года. Но в прошлом году произошли какие-то изменения в правилах. Мой бухгалтер говорит, что можно так сделать. Но вот решил проверить.
, вопрос №4091411, Андрей, г. Краснодар
Долевое участие в строительстве
Здравствуйте, 6 лет назад купили квартиру в Калининграде, решили подать на возврат подоходного налога, но ПКО или чеков об оплате нал
Здравствуйте, 6 лет назад купили квартиру в Калининграде, решили подать на возврат подоходного налога, но ПКО или чеков об оплате нал. не оказалось.Застройшик сказал, что документация хранится 5 лет, после чего утилизируется. Правомерно ли это?
, вопрос №4091261, Наталья, г. Калининград
Налоговое право
ИП на патенте с кодом 81.30, при продаже растений (на счет ИП заказчик переводит деньги, после чего ИП приобретает растения по счету у питомника) налог будет возникать?
ИП на патенте с кодом 81.30, при продаже растений (на счет ИП заказчик переводит деньги, после чего ИП приобретает растения по счету у питомника) налог будет возникать ? Эта деятельность не входит в общее понятия благоустройства, если растения закупаются для этой цели ?
, вопрос №4091105, Юлия, г. Москва
Дата обновления страницы 31.05.2019