Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Начисление НДС к уплате в бюджет, если оплата пришла в следующем после выставления счета квартале
Фактура выставлена во 2 кв. Начислен НДС в бюджет. Оплата пришла частично в третьем кв. С полученной суммы НДС уже не указывается нигде, или каким-то образом вписывается в декларацию?!
, Василий, г. Москва
Наталья Гурьева
Эксперт
Добрый день! Уплата НДС нигде в декларации не отражается. Декларация заполняется только по начисленным суммам (счетам-фактурам).
Похожие вопросы
Что делать в этом случае и нужно ли оплачивать огромные счета, если это ошибка УК?
Добрый день.
В жилом доме не выставлялись счета за холодную воду 2 с половиной года , передача показаний невозможна .
Счета ранее выставляла управляющая компания, но после её смены , холодная вода попала, после обращения в УК , оказалось, что договор с мосводоканалом был заключен только в конце августа 2025 года .
Теперь пришли платёжки (от управляющей компании ) где за холодную воду требуют от 70 000 до 120 000 р. (В многоквартирном доме счета у квартир оказались разными) .
Люди не могут передать показания счётчиков, т.к. дом отключён от системы сбора данных, по причине отсутствия поверки счётчиков в подвале .
Что делать в этом случае и нужно ли оплачивать огромные счета , если это ошибка УК ?
На гос.услуги пришло сообщение об уплате пошлины по акту суда общей юрисдикции, что делать и что это значит если я не учавствовал в судах?
На гос.услуги пришло сообщение об уплате пошлины по акту суда общей юрисдикции, что делать и что это значит если я не учавствовал в судах?
Со стороны налогового органа, по поступившим в 3-ем кв. средствам, в счет оплаты фактуры, выставленной во 2 -кв., вопросов не возникнет?! Они обычно проверяют обороты по расчетным счетам…
В вопросе речь идет не о суммах оплаченного НДС… Мы начислили к уплате НДС во втором квартале, а оплата от клиента пришла в третьем… НДС по полученной оплате от клиента где-то указывается в декларации, как ранее уже начисленная?!