Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Каковы последствия налоговой проверки, если вел один учет, а надо было вести еще один?
Добрый день! В 2017 году открыл ИП, Компьютерный клуб (интернет-кафе) снял в аренду помещение, и подал заявление на ЕНВД по численности сотрудников (бытовые услуги, прокат компьютерной техники). Исправно платил ЕНВД поквартально. Так же платил страховые и пенсионные взносы нанятых работников. При этом торговал в кассе напитками и разными булочками. Как выяснилось ,я я должен был платить еще один ЕНВД - розничная торговля напитками и продуктами питания. Проверки еще не было, на что грозит мне за это и какие действия должны быть с моей стороны ?
Добрый день!
я должен был платить еще один ЕНВД — розничная торговля напитками и продуктами питания
Леонид
Не обязательно ЕНВД. Вы подавали Уведомление о переходе на УСН по форме 26.2-1 при регистрации ИП?
Именно ЕНВД (от квадратных метров прилавка)
Если вы не подавали Уведомление о переходе на УСН и заявление ЕНВД-2 по рознице, то розничная продажа у вас должна облагаться по ОСНО. При ОСНО уплачивается НДС 18% и НДФЛ 13%. Декларация по НДС подается ежеквартально в электронном виде с ЭЦП, а декларация 3-НДФЛ — раз в год до 30 апреля. По 3-НДФЛ у вас еще нет просрочки. По НДС — штраф 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 1000 руб. Но если у вас выручка от продажи не превышает 2 млн. руб. за каждые три последовательные месяца, то можно получить освобождение от уплаты НДС «задним числом».
Либо попробуйте подать заявление ЕНВД-2 «задним числом» по рознице и в случае согласия налоговой уплатите штраф 10000 руб. Но придется доплатить налог, штрафы и сдать уточненные декларации по ЕНВД.