8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Уменьшение налога на УСН за 2016 год

Очень прошу помочь профессиональное сообщество и дать ответ на следующий вопрос. Мое ИП в 2016 году УСН 6% исправно платило фиксированные взносы и УСН поквартально. Сейчас (до 31 марта) я должен заплатить 1% от суммы свыше 300т.р. и УСН за 4-й квартал (отчетный период год). Могу ли я уменьшить УСН за 4-й квартал на сумму взноса (1% свыше 300т.р.)? Где то вычитал, что если бы я оплатил 1% в 2016 то мог бы, а так уже нет))) Я просто в панике вся прибыль уходит на налоги.

, Александр, г. Пятигорск
Тимур Унароков
Тимур Унароков
Юрист, г. Москва
Эксперт

Здравствуйте, Александр!

Могу ли я уменьшить УСН за 4-й квартал на сумму взноса (1% свыше 300т.р.)? Где то вычитал, что если бы я оплатил 1% в 2016 то мог бы, а так уже нет))) Я просто в панике вся прибыль уходит на налоги.

Вы вычитали правильные разъяснения. Вы можете уменьшить налог только на сумму страховых взносов, уплаченных в отчетном периоде. То есть тот 1% страховых взносов, который вы сейчас заплатите, вы можете зачесть в авансовый платеж по налогу только за 1 квартал 2017 года (который вы будете уплачивать до 25 апреля 2017 года).

Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога
3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму:
1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере.
0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Пятигорск

А могу я сейчас не платить этот 1%, а заплатить его скажем во втором квартале 2017 что бы уменьшить УСН в нем? Я в 1-м квартале не работал(( Будет просрочка пени, но может хоть какой то вариант иначе взносы пропадут? Я же не смогу их использовать по результату скажем года 2017?

Александр
Александр
Клиент, г. Пятигорск

Ответьте пожалуйста на уточнение. Помогите я отблагодарю.

Диана Окунева
Диана Окунева
Юрист, г. Коломна

Здравствуйте! Налог по УСН и взносы считаются нарастающим итогом, поэтому если Вы оплатите например 2000 р. взносы в первом квартале (1% за 2016 год), а дохода по этому кварталу не будет, Вы сможете на них уменьшить налог за полугодие.

НК РФ Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
0
0
0
0
Похожие вопросы
386 ₽
Налоговое право
За этот период мне приходится платить налог на имущество физических лиц, при том что налог достаточно
По решению суда за мной было прекращено право собственности на недвижимость. Решение суда вступило в силу в октябре 2022, а прекращение права было зарегистрировано в сведениях Егрн лишь в январе 2023 года. За этот период мне приходится платить налог на имущество физических лиц, при том что налог достаточно большой, я бы хотела чтобы права собственности были прекращены датой вступления в силу решения суда. Как это можно реализовать? Росреестр дал ответ что изменить дату прекращения не представляется возможным.
, вопрос №4098910, Анастасия Власова, г. Иркутск
Налоговое право
Могу ли я за 2015-2018 года вернуть налог
Добрый день, могу ли я сейчас подать на налоговый вычет с недвижимости которую выбрали в 2015 году? Но я не работаю уже 4 года ( декрет). Могу ли я за 2015-2018 года вернуть налог
, вопрос №4098264, Мария Штурман, г. Санкт-Петербург
1100 ₽
Налоговое право
Можно ли как то избежать уплаты налога в этом случае?
В 1999 году у родителей была приватизация квартиры (условно это таунхаус), меня включили тоже, у меня была равная с ними доля. В 2018 г они увеличили площадь, путем дополнительного пристроя и через суд узаконили. В 2019 в Росреестре произошла перерегистрация в выписке ЕГРН, в связи с судом. В 2023 году родители продали жилье, у них это было единственное жилье, у меня на тот момент был свой дом в ипотеке. Про перерегистрацию в 2019 г я не знал. Получил уведомление от налоговой, о сдаче декларации. Сегодня заехал в налоговую, сказали раз в 2019г была перерегистрация и площадь недвижимости увеличилась, то я должен заплатить налог, т.к. 5 лет владения не прошло. Можно ли как то избежать уплаты налога в этом случае ? Фактически, доход я не получил, т.к. деньги с продажи сразу были возвращены родителям на покупку другой квартиры, я был уверен, что приватизация с 1999 г была в силе.
, вопрос №4097920, Марат Шаймиев, г. Краснодар
Налоговое право
Вопрос такой: будет ли облагаться налогом продажа участка до 1 миллиона рублей, если покупали за 150 и продаем за 800?
Здравствуйте! Стоит вопрос по размеру налога: продаем земельный участок, владеем 4 года, покупали за 150000, продавать хотим за 800 тысяч. Кадастровая стоимость на момент покупки была 361000 рублей (2021год). Вопрос такой: будет ли облагаться налогом продажа участка до 1 миллиона рублей, если покупали за 150 и продаем за 800? И второй вопрос: если мы в договоре пропишем кадастровую стоимость и продадим по ней же, будет ли тогда считаться налог? Спасибо
, вопрос №4097805, Ксения, г. Москва
Дата обновления страницы 11.03.2017