8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Получение вычета при долевом строительстве.

Приобрела квартиру в строящемся доме по ДДУ в середине 2015 года. Акт приема-передачи вероятно будет получен в середине 2017 года. В начале 2018 г. я смогу подать документы для получения имущественного вычет только за 2017 г. (год получения акта) или за 2015 и 2016 года тоже? Какие законы это регламентируют? Спасибо!

, Мария, г. Москва
Тимур Унароков
Тимур Унароков
Юрист, г. Москва
рейтинг 7.4
Эксперт

Здравствуйте, Мария!

Приобрела квартиру в строящемся доме по ДДУ в середине 2015 года. Акт приема-передачи вероятно будет получен в середине 2017 года. В начале 2018 г. я смогу подать документы для получения имущественного вычет только за 2017 г. (год получения акта) или за 2015 и 2016 года тоже?

Нет. Право на вычет у вас появляется в 2017 году, а значит и начиная с этого периода вы можете применять вычет. Распространять его на предыдущие периоды нельзя.

Какие законы это регламентируют? Спасибо!

Налоговый кодекс РФ. В частности, статья 220 НК РФ.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Есть ли способы получить налоговый вычет в этом случае?
Добрый день! Планируется покупка недвижимости и оформление её на маму-пенсионера (дохода, облагаемого налогами у неё нет). Есть ли способы получить налоговый вычет в этом случае? Или только оформлять на себя?
, вопрос №4391297, Вера, г. Одинцово
Налоговое право
Или можно указать налоговый вычет, не 1 млн, а стоимость затрат на покупку квартиры?
Добрый день. Подскажите, какой налог надо заплатить? Купил квартиру в марте 2023 года по цене 1,5 млн. Кадастровая стоимость была 1 млн. Продал в июне 2024 года по цене 1,55 млн. Кадастровая стоимость при этом увеличилась до 2,3 млн. Получается, что продажа ниже кадастр. стоимости 2,3 *0,7=1,61 млн. Т.е. сумма налога считается 1,61 млн - 1 млн. (налоговый вычет)=0,61 млн *13 % = 79,3 тыс. Или можно указать налоговый вычет, не 1 млн, а стоимость затрат на покупку квартиры? Заранее спасибо.
, вопрос №4390622, Алексей, г. Йошкар-Ола
Налоговое право
Здравствуйте, нужны ли чеки подтверждающие расходы на строительство частного дома, при оформлении вычета?
Здравствуйте, нужны ли чеки подтверждающие расходы на строительство частного дома, при оформлении вычета? Дом построен в ипотеку, собственными силами.
, вопрос №4390524, Светлана, г. Димитровград
Недвижимость
Что будет являться налогооблагаемой базой для исчисления НДФЛ?
Доброе утро, Я бы хотела получить юридическую консультацию по следующей ситуации: Я, будучи гражданкой Республики Казахстана (далее - РК) и, проживая на постоянной основе в РК, являюсь владельцем однокомнатной квартиры в Российской Федерации (далее - РФ), в Московской области. Договор участия в долевом строительстве заключен 13.06.2013г. Имеется договор уступки квартиры мне от 20.05.2015г. С этого времени (2015г.) я уже начала эксплуатировать данную квартиру. В связи с банкротством застройщика, и проведения последующих процедур реабилитации, разрешение на ввод объекта (квартиры) в эксплуатацию датировано 28.12.2022г. Акт приема-передачи квартиры составлен 22.03.2023г. Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, дата государственной регистрации права - 05.04.2023г. Имеются следующие вопросы: 1. Если я решу продать данную квартиру в 2025 году, какой будет размер ставки налога (НДФЛ) при продаже квартиры мной (просьба указать ссылку за законодательство РФ)? Что будет являться налогооблагаемой базой для исчисления НДФЛ? 2. Начиная с какой даты исчисляется срок владения жильем? 3. Имеются ли легальные пути продажи / обмена/ дарения / переоформления квартиры на другое лицо без уплаты повышенной ставки налога? Какая минимальная ставка НДФЛ возможна и в каких случаях (с какой налогооблагаемой базой)? 4. Какая ставка НДФЛ будет при обмене данной квартиры в РФ на квартиру в РК с нерезидентом РФ (т.е. резидентом РК)?Возможно ли юридически оформление такой сделки и насколько это реально или сложно оформить? Что будет являться налогооблагаемой базой для исчисления НДФЛ? 5. Какая ставка НДФЛ будет при дарении данной квартиры нерезиденту РФ (т.е. резиденту РК) и получении в дар квартиры в РК от резидента РК? Возможно ли юридически оформление такой сделки и насколько это реально или сложно оформить? Что будет являться налогооблагаемой базой для исчисления НДФЛ? Буду благодарна за любой ответ. С уважением, Ксения
, вопрос №4390333, Ксения, г. Москва
Дата обновления страницы 10.12.2016