8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
389 ₽
Вопрос решен

Возврат налогов частному лицу, НДС, НДФЛ

Какие налоги частное лицо имеет право возмещать? НДС по чекам, НДФЛ, какие- то другие налоги. Что является основанием для возмещения или не возмещения?

, Александр, г. Санкт-Петербург
Иван Иванов
Иван Иванов
Юрист

Добрый день, Александр! Частное, или точнее физическое лицо не имеет возможности возмещать НДС, так как по сути не является плательщиком этого налога. Что же касается НДФЛ, то налоговым законодательством предусмотрен ряд налоговых вычетов по данному налогу. В частности существуют следующие налоговые вычеты:

1) стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ);
2) социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ);
3) инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 НК РФ);
4) имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ);
5) профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ);
6) налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке (ст. 220.1 НК РФ);
7) налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе (ст. 220.2 НК РФ).

Какой налоговый вычет возможен и применим зависит от конкретной ситуации.

Удачи вам!

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Санкт-Петербург

Физическое лицо является непосредственным плательщиком НДС. Допустим, я купил топливо на заправке и заплатил НДС, есть чек, подтверждающий это.

В соответствии со ст. 143 НК РФ,

1. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе — налогоплательщики) признаются:
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ)
организации;
индивидуальные предприниматели;
лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе — налог) в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

То есть НДС платят субъекты предпринимательской деятельности, применяющие общую систему налогооблажения. Физ. лица, не являющиеся ИП на общей системе налогооблажения, по большому счёту, конечно платят НДС, так как он, по сути, включен в конечную стоимость товара, но в понимании налогового законодательства не являются налогоплательщиками НДС, поэтому никакой речи о возврате (возмещении) НДС физическому лицу (не ИП) быть не может. В чеке НДС может быть указан, так как аналогичные чеки выдаются и организациям, покупающим топливо в розницу на АЗС, а для них как раз для ведения бух. учета необходимо выделение НДС в расчётных документах. Для физ. лиц это просто ненужная информация.

0
0
0
0
Алексей Зацепин
Алексей Зацепин
Юрист, г. Москва

Добрый день!

Индивидуальные предприниматели и организации, применяющие ОСНО, могут возместить НДС, если сумма вычетов в конкретном квартале превысила сумму начисленного ими налога.

НДС начисляется по операциям реализации (продажи) товаров (работ, услуг).

Вычеты НДС (в большинстве случаев) — это налог, предъявленный покупателю поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в составе цены приобретаемого товара (работы, услуги). Собственного тот налог, о котором вы говорите в примере с заправкой.

Вычеты можно применить, если товары (работы, услуги) приобретены для операций, облагаемых НДС. То есть для деятельности, операции в рамках которой облагаются НДС, например, для перепродажи (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Поэтому получить возмещение может ИП на ОСНО, не пользующийся освобождением по ст. 145 НК РФ и приобретший товары для бизнес-деятельности.

Если ИП применяет УСН или вся его деятельность облагается ЕНВД и приобрел товары (работы, услуги) для этой (не облагаемой НДС) деятельности, то вычет он применить не может. Стало быть и речи о возмещении налога не может быть.

НДФЛ гражданин может вернуть в различных случаях (в т.ч. в связи с получением вычетов при покупке жилья, оплате лечения, обучения и пр.).

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Санкт-Петербург

В каких конкретно случаях можно возместить НДФЛ. Есть регламентированный список, ссылка на закон?

Возвратить можно излишне уплаченный налог:

— или в связи с ошибкой (заплатили больше должного);

— или в связи с получением вычета. Статья 219 НК РФ регулирует вопросы получения социального вычета (в т.ч. по расходам на лечение, обучение).

Статья 219.1 НК — инвестиционный вычет.

Статья 220 НК — имущественный вычет (по расходам на приобретение жилья в РФ).

По каким расходам вы хотели бы заявить вычет?

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Договорное право
И какие налоги я буду платить?
Здравствуйте. Владею апартаментами. Могу ли сдавать их в аренду через управляющего, при этом самой быть физ лицом? Какой договор составить, договор аренды с субарендой или договор доверительного управления? И какие налоги я буду платить?
, вопрос №4103392, Дарья, г. Новосибирск
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
По закону ОАЭ НДФЛ не плачу, должен ли платить подоходный налог в РФ?
Добрый день , работаю в Дубае в иностранной фирме , перестал быть налоговым резидентом РФ несколько лет назад . При этом налоговым резидентом ОАЭ также не являюсь , так как провожу более полугода в командировках в других странах ближнего востока. По закону ОАЭ НДФЛ не плачу , должен ли платить подоходный налог в РФ?
, вопрос №4094302, Stas, Алматы
Налоговое право
Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости - гараж и квартиру. В собственности все находилось 4 с чем-то лет. Достались мне по дарственной от бабушки. На данный момент мне нужно подать декларацию 3-ндфл и оплатить налог на доход. Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию. Уточните, пожалуйста, с какими документами, подтверждающими эту информацию, мне нужно обратиться в налоговый орган?
, вопрос №4101604, Екатерина, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно квартиру и гаражный бокс. В собственности все более 5 лет. На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне оплачивать данный налог, если и гараж, и квартира перешли ко мне по дарственной от моей бабушки, и, если да, то действительно ли мне необходимо выплачивать 13% или есть какой-то способ оплатить меньше?
, вопрос №4101481, Екатерина, г. Москва
Налоговое право
Здравствуйте.В 2021 году продала дом с земельным участкам, и вот в 2024 году пришёл налог в размере 23800 рублей с НДФЛ, как мне быть в такой ситуации?
Здравствуйте.В 2021 году продала дом с земельным участкам,и вот в 2024 году пришёл налог в размере 23800 рублей с НДФЛ,как мне быть в такой ситуации?
, вопрос №4101305, Наталья Кузьмина, г. Москва
Дата обновления страницы 08.12.2016