8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как правильно рассчитать налоговую базу?

При ОСНО я должен отдавать в налоговую 13% от всего дохода +18% ндс

Я не могу понять сколько нужно отдать НДС в деньгах.

Вот если я купил товар без учета НДС за 100 тысяч, то в налоговую я должен отдать 18 тысяч, так? То есть я потрачу 118 тысяч на покупку товара вместе с уплатой за него налога?

А если с учетом НДС покупать товар. Так же товар стоит 100 тысяч, но уже с учетом НДС. Какую сумму в налоговую я отдам в данном случае? И какие затраты будут у меня в общем? Или они эту сумму передадут в налоговую сами и мои затраты в общем на товар с учетом налога будут 100 тысяч?

Показать полностью
, Олег, г. Екатеринбург

Добрый вечер!

Я не могу понять сколько нужно отдать НДС в деньгах.
Олег

НДС в бюджет уплачивается от суммы полученного дохода. Но при этом вы вправе применять налоговые вычету по налогу. Если покупаете товар без НДС, то вычетом воспользоваться не можете.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я не могу понять сколько нужно отдать НДС в деньгах.
Вот если я купил товар без учета НДС за 100 тысяч, то в налоговую я должен отдать 18 тысяч, так? То есть я потрачу 118 тысяч на покупку товара вместе с уплатой за него налога?
Олег

С покупки Вы НДС в бюджет не платите

Или они эту сумму передадут в налоговую сами и мои затраты в общем на товар с учетом налога будут 100 тысяч?
Олег

Ваш контрагент передаёт в налоговый орган данные о своих налоговых обязательствах.

Налоговый орган рассчитывать затраты Вам не будет. А в случае неподачи декларации оштрафует, взыщет налог и пени.

Поэтому советую Вам для расчетов и ведения отчетности привлечь грамотного бухгалтера, так как в противном случае расходы на штрафы будут значительно больше.

0
0
0
0
Похожие вопросы
На физ лицо, с минимальным потерями и без проблем с законами и налоговой инспекцией?
Здравствуйте. У меня ООО, я единственный учредитель и директор, деятельность не ведется уже 5 лет, денежных средств на счете и балансе нет. Но на балансе имеется 2 транспортных средства. Как мне вывести правильно транспорт из ООО на себя (т.е. на физ лицо), с минимальным потерями и без проблем с законами и налоговой инспекцией?
, вопрос №4958865, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В настоящий момент налоговая выставила задолженность и решение о взыскании средств
Здравствуйте. я не правильно заполнила декларацию, а потом еще допустила ошибки при корректировках. В связи с этим, я якобы получила лишние деньги . Но это только на бумаге, из-за допущенных мною ошибок. А по факту, я еще не весь налоговый вычет получила даже. В настоящий момент налоговая выставила задолженность и решение о взыскании средств. Я подала жалобу, ответ пришел, задолженность нужно погасить. ( ответ прикрепляю в файле). Как мне поступить? что делать? Есть вероятность ареста карт из-за задолженности. (53 тысячи руб висит как отрицательное сальдо в ЕНС уже год). Я обратилась к специалистам на сайте НДФ-ка, они взяли предварительную оплату 1990 руб за проверку документов и далее, будет процент от выплаты. Но они уже вторую неделю молчат. Дайте совет, куда обратиться, ситуация сложная и запутанная, так как я сама напутала декларации, а налоговая исходит из предоставленных документов.
, вопрос №4957445, Светлана, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как учесть расходы на ввоз автомобиля из Японии при продаже до истечения срока владения?
Физическое лицо ввезло из Японии автомобиль для личного пользования. Автомобиль был куплен в 2023 году, продан в 2025 году до истечения минимального срока владения. Фактические расходы на автомобиль составили около 937 000 руб.: цена автомобиля продавцу около 479 000 руб. по invoice и платежным документам, а также обязательные расходы на ввоз, таможенную пошлину, утилизационный сбор, СБКТС/ЭПТС, услуги по оформлению и ввод автомобиля в законный оборот РФ. Автомобиль продан за 780 000 руб., то есть фактически прибыли нет, расходы больше цены продажи. В декларации 3-НДФЛ был заявлен учет фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, налог к уплате — 0 руб. ИФНС при камеральной проверке не признает расходы на таможенное оформление/ввоз, ссылается на позицию Минфина о том, что после 01.01.2014 такие расходы не уменьшают налоговую базу. В результате ИФНС применяет стандартный имущественный вычет 250 000 руб. и считает налоговую базу: 780 000 - 250 000 = 530 000 руб., НДФЛ 68 900 руб. При этом документы на цену автомобиля продавцу имеются: invoice, документы по оплате, кассовый документ. Также есть расчет/реестр расходов по конкретному автомобилю на таможенную пошлину, утильсбор, СБКТС/ЭПТС и оформление. В требовании ИФНС ранее также фигурировали сведения ГИБДД о расходах на приобретение автомобиля 500 000 руб., но в акте проверки инспекция перешла на стандартный вычет 250 000 руб. Возражения на акт проверки уже поданы и приобщены. Нужно мнение налогового юриста: 1. Есть ли правовые основания по подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ отстаивать учет всей суммы фактических расходов на покупку, ввоз, таможенные платежи, утильсбор, СБКТС/ЭПТС и оформление импортного автомобиля? 2. Если расходы на ввоз/таможню не признают, обязана ли ИФНС как минимум учесть цену автомобиля, уплаченную продавцу и подтвержденную invoice/платежными документами, вместо стандартного вычета 250 000 руб.? 3. Законно ли применение вычета 250 000 руб., если у налогоплательщика есть документы на покупку автомобиля, а ранее сама ИФНС ссылалась на сведения ГИБДД о расходах 500 000 руб.? 4. Какие аргументы, нормы и судебную практику лучше использовать в апелляционной жалобе в УФНС и, при необходимости, в суде? 5. Какие документы желательно дополнительно получить у посредника/таможенного представителя, чтобы усилить позицию по полной сумме расходов?
, вопрос №4957279, Константин Balacci, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
У него был не отгулянный отпуск в количестве 190 суток, должны ли были его рассчитать денежной компенсацией за эти дни
Если военнослужащего офицера уволили по суду, колония поселения. У него был не отгулянный отпуск в количестве 190 суток, должны ли были его рассчитать денежной компенсацией за эти дни. И второй момент, из списков части исключили 9 апреля, а денежное довольствие выплатили датой суда и рассчитали по 22 марта включительно.
, вопрос №4957044, Кристина, г. Чита

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как ИП на патенте отчитаться по доходам от работы водителем на арендованном авто?
Арендую у Яндекса авто и работаю иногда водителем на ней (мой статус ИП на патенте основная работа) как правильно отчитаться по НДФЛ в налоговой? : мой тел.+79277359324
, вопрос №4955356, Клавдия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 15.10.2016