Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
УСН
Последние вопросы по теме «усн»
Есть ли шанс как-то перейти на ИП УСН в текущем году?
Приватный вопрос.
Можно ли учесть входящий НДС до перехода на общий режим при превышении 60 млн?
Скажите пожалуйста, есть организация зарегистрированная в тамбовской области, работает на УСН без НДС. Согласно новому закону организация при превышении суммы оборотки более 60млн, автоматический становится плательщиком НДС. Сейчас во дворе конец августа, и уже скоро есть веские основания полагать, что примерно 15 сентября мы перевали эту сумму, и станем плательщиками НДС! В этом случае мы имеем право использовать входящий НДС с 2025г до 15.09 который был. Или мы когда переходим на НДС допустим с 16.09 с того момента только НДС можно брать в расчет для будущих продаж. Просто у нас очень много остатков, закон новый, комментариев мало, и нам очень нужно использовать входящий НДС до момента перехода, чтоб потом не платить безумный НДС. И если можно со статей ответьте пожалуйста, если есть такое конечно
Можно ли ИП учесть расходы на аренду жилья при работе по простому товариществу?
Юридическое лицо - ООО (на ОСН) и два ИП (УСН Доходы минус Расходы) заключили Договор простого товарищества для объединения усилий по строительству на договоре субподряда муниципального объекта в ином регионе страны в течение 15-18 месяцев по проекту. По договору простого товарищества ИП-1 обязан найти объект для работы, и он его нашёл, ООО заключило договор субподряда по строительству подобранного объекта, ИП-2 обязан осуществлять надзор за стройкой. Прямых хозяйственных или трудовых договоров между тремя товарищами нет, учредители разные, адреса разные. ООО отправило работников на стройку по вахте. Оба ИП обязаны по Договору простого товарищества находиться в месте стройки, и они туда выехали с места своей постоянной регистрации. ИП-1 арендовал по договору аренды у физического лица жилой дом с оплатой по безналичному расчёту (без НДС) со счёта ИП пока сроком на 11 месяцев с правом продления, но жить в нём будет с перерывами на выезды. ИП-2 арендовал пока на срок 11 месяцев номер в гостинице с оплатой по безналичному расчёту (с НДС) со счёта ИП, но жить в гостиничном номере будет с перерывами на выезды . Оба ИП полагают, что они находятся не в командировке (они не работники сами у себя), а затраты на оплату своего проживания в месте строительства могут отнести на расходы, которые уменьшат налогооблагаемый доход по пункту 5 статьи 346.16 НК РФ (материальные расходы). ВОПРОС: правомерно ли обоим ИП самостоятельно отнести на материальные расходы свои затраты в виде безналичных платежей по договорам как с физическим лицом (аренда жилого дома), так и с юридическим лицом-гостиница на весь период строительства объекта в ином регионе страны?
Как учитывать по УСН агентские договоры на коммунальные услуги с арендаторами?
Собственник коммерческой недвижимости планирует заключить агентские договора с арендаторами на коммунальные услуги.
Входит ли сумма по таким договорам в доход при УСН, смогут ли арендаторы включать такие суммы в свои расходы и какие особенности заключенмя такого договора, чтобы избежать претензий со стороны налоговой?
Как ответить на требование ФНС о документах по сделке для ИП на УСН с НДС?
Здравствуйте. Я ИП на УСН +5% НДС. Пришло такое требование от ФНС предоставить документы по сделке с контрагентом (покупателем). Ранее таких требований не поступало. Отчеты по ндс сданы.
1. Прошу разъяснить как правильно ответить с учётом имеющейся практики общения с фнс?
2. Реально ли нужно собирать все эти перечисленные документы?
3. Нужно ли давать пояснения по отсутствующим из списка документам?
По указанному требованию могу предоставить только отправленный счет, УПД, акт сверки, документы о покупке сырья от своего поставщика, данные сделок в егаисЛес, скриншоты переписки с покупателем с почты, трудовой договор с сотрудником.
Нужно ли уведомлять банк о характере деятельности, чтобы избежать блокировок?
Приватный вопрос.
За 2024год имеем выручку по строке ф2 2110 - 155 млн.руб., валовая прибыль стр 2100 - 34 млн руб
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, как правильно определить являемся ли мы плательщиком НДС в 2025 году. Мы, ООО, розница, на УСН доходы минус расходы. За 2024год имеем выручку по строке ф2 2110 - 155 млн.руб., валовая прибыль стр 2100 - 34 млн руб. Что считать доходом?
Возникает ли материальная выгода у ИП?
Приватный вопрос.
Поскольку я иностранный гражданин, нужно ли уведомлять МВД?
Индивидуальный предприниматель зарегистрирован 08.08.2025 г. Москва .УСН Доходы. Основной ОКВЭД — 95.24, дополнительный — 43.32. Открыл расчетный счет в Альфа-Банке. Также там же оформляется онлайн-касса с полным пакетом подключения. Получил в ФНС электронную подпись. Зарегистрировался в «Эльбе». Деятельность, которой буду заниматься, — сборка мебели, кухонных гарнитуров и т.д. Я не произвожу мебель, а только собираю и устанавливаю.
Вопросы:
1. Что еще нужно сделать для начала моей деятельности?
2. Какие уведомления и куда подавать: в Роспотребнадзор, Роскомнадзор и еще куда-то, если нужно?
3. Поскольку я иностранный гражданин, нужно ли уведомлять МВД?
Самозанятым не смог стать поскольку для моей страны нельзя.
Верно ли я думаю, в отношении этих двух ситуаций?
Налогообложение для ИП - собственника квартиры на посуточную сдачу в аренду.
Здравствуйте! Я собственник 1 комн.квартиры, ипотека, хочу сдать в посуточную аренду по договору доверительного управления (ООО), сам являюсь ИП, УСН 6%. Вся работа по сдаче квартиры будет осуществлять ООО, доверительный управленец. Я так полагаю, что ООО обязаны применять ККМ при расчете с гостями. Правильно ли я понимаю, что доход по ККМ будет считаться моим налогооблагаемым доходом при данных условиях. Или, второй вариант, ООО, с которым заключается договор довер.управления переделать на на договор аренды со мной на длительный срок. А ООО в свою очередь, будет сдавать посуточно. Мне, ка собственнику квартиры и одновременно ИП, получить патент на данный вид деятельности. Верно ли я думаю, в отношении этих двух ситуаций? Спасибо!
Есть договоренность: я пишу статьи – они платят, не пишу – не платят
Приватный вопрос.
Можно ли работать через ИП‑координатора при привлечении самозанятых монтажников?
Здравствуйте!
Ситуация такая:
Работаем в одной сфере, занимаемся одной и той же деятельностью
Муж ИП - ндс 20%
Жена ИП - усн 6%, но действует льготная ставка 1%, так как it.
Жена и муж отдельные личности, полностью 24/7 ведут бизнес.
Работаем на одной территории, она зонирована, у каждого свои сотрудники, по 7-9 человек. У каждого они свои
Так же у каждого свои кассы, свои 1:с, свои АПИ адреса, свои бухгалтера
1) год мучались и мучали всех вокруг юристов и налоговиков с вопросом, а есть ли у нас дробление. В итоге пришли к тому, что дробления нет. Тут сами все узнавали, к нам вопросов не задавали.
2) теперь к нам поступил вопрос касаемо самозанятых. Мы занимаемся навигацией для авто, ставим датчики специальные и ежемесячно обслуживаем их. Датчики ставят монтажники по всей России. Мы обращаемся к самозанятым, к ИП на усн, ндс. С некоторыми работаем очень долго. Появился заказ - поехал сделал. Некоторые монтажники выполняют много заказов, суммы всегда разные. Это монтажники, они же самозаняные и они же ИП, их 50 на 50. То есть нет только самозанятых. Нет графиков, нет ничего, что бы доказывало что они не исполнители, а сотрудники.
Какая к нам претензия, что не так? Ну работаем и работаем, чеки со всех берём, договора заключены у нас с ними.
Появилась идея вообще работать след образом:
Муж - координатор, он принимает заявку от клиента, высылает общий договор, где указано, что он координирует работы подрядчиков по установке и мониторинговой фирмы касаемо мониторинга и отвечает за них. И высылает платежный шлюз на общую сумму, где далее система будет распределять оплаты на всех исполнителей. Скажите, так можно работать?
Вопрос в следующем - обязан ли ИП указывать в договоре купли-продажи статус индивидуального предпринимателя
Добрый день, уважаемые юристы!
Вопрос в следующем - обязан ли ИП указывать в договоре купли-продажи статус индивидуального предпринимателя при покупке недвижимости (квартиры, земельные участки), чтобы учесть данные расходы при подаче декларации по системе налогообложения УСН доходы минус расходы?
Если обязан, есть ли свежая судебная практика по спорам с налоговой службой, подтверждающая данную позицию?
Недвижимость приобретается для последующей перепродажи.
Вопрос относительно возможности применения налоговых каникул для ИП в Санкт-Петербурге, работающего по ОКВЕДу 62.01
Приватный вопрос.
Ищете ответ? Спросить юриста проще