Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДФЛ
Последние вопросы по теме «ндфл»
Нужно ли платить УСН и НДФЛ при продаже апартаментов, используемых в деятельности ИП?
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
А) В 06.08.2021 по ДКП приобрел в собственность, как физлицо апартаменты (нежилое помещение), 16.08.2021 право собственности было зарегистрированно в Россрреестре.
Б) 01.11.2023 зарегистрировал ИП на УСН 6% (по месту жительства) и кассу по адресу апартаментов (68.20, аренда), сдаю отчеты, плачу налоги с аренды, пробиваю чеки т.е. использую имущество в коммерческой деятельности.
Вопрос: хочу продать это помещение, получается я что должен 2 раза заплатить налоги? 1й раз как ИП - 6% УСН, а 2й раз как физик 13% НДФЛ т.к. имущество менее 3 лет в собственности?
Или же только 6% УСН?
P.S. А в принципе на нежилые помещения (апартаменты) распространяется льгота по уплате НДФЛ, если оно находится в собственности более 3 лет? (Или нужно больше 5 или на нежилые это вообще не распространяется?)
Спасибо - с уважением Сергей
Почему 230 тысяч разницы платить не надо?
Отправил декларацию НДФЛ, после проверки получил такой результат.
Что это значит? Почему 230 тысяч разницы платить не надо?
Не изменилось ли сейчас что-либо после НГ и после закона о такси 1 сентября 2023г?
Приватный вопрос.
не моей матери) Жена собирается передать в дарственную квартиру на меня (сына) Т.к имущество по итогу передается не ближайшими родственниками, возникает НДФЛ на квартиру
Приватный вопрос.
Как нам подтверждать способность содержания в этой ситуации?
Приватный вопрос.
Подскажите, что это значит и что делать в этом случае?
Здравствуйте! Подписал акт приема-передачи квартиры в 2023 году и получил право собственности. В 2024 году подавал 3-НДФЛ на налоговый вычет за 2023 год, но еще осталась часть суммы до 260 000 рублей. Решил подать декларацию за 2022 год, но налоговая отказала в выплате указав следующее: "Гражданин представил налоговую декларацию по ф. 3-НДФЛ за 2022г. с целью получения имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов на приобретение квартиры. Из представленных документов следует, что право собственности на квартиру возникло в 2023 году. Согласно п. 7 ст. 220, а также п.1 ст. 229 НК РФ, имущественные налоговые вычеты предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, т.е. года в котором оформлено право собственности на квартиру".
Подскажите, что это значит и что делать в этом случае?
Какой налог нужно заплатить при дарении квартиры двоюродному брату инвалидом детства
Добрый день! Инвалид детства 2 группы хочет подарить квартиру двоюродному брату. В какой сумме он должен уплатить налог
Какие налоги взносы относятся к внебюджетным фондам а что к бюджету: страховые, от несч случаев, ндфл, фиксир взносы с ИП, УСН доходы
Приватный вопрос.
Нужно ли платить НДФЛ при продаже второй квартиры, если обе в собственности 3 года?
Здравствуйте, у жены 2 однокомнатные квартиры в собственности больше 3х лет, она хочет подарить одну квартиру своему мужу, и продать вторую, нужно ли ей будет при продаже второй квартиры платить ндфл?
Можно расторгнуть договор дарения по соглашению между дарителем и одаряемым, чтобы прекратить существующие правоотношения дарения, а не возникли новые правоотношения
купила квартиру в марте 23г и сразу подарила сыну. но сыну она не нравится и он хотел бы продать, но налог большой. Можно расторгнуть договор дарения по соглашению между дарителем и одаряемым, чтобы прекратить существующие правоотношения дарения, а не возникли новые правоотношения. И вопрос не вернется квартира мне как новый объект недвижимости и я смогу при продаже уменьшить ндфл на сумму покупки этой квартиры до дарения.
Можно вернуть обратно по обоюдному согласию, но вопрос в том, что как вернется квартира мне как новый объект
купила квартиру в марте 23г и сразу подарила сыну. но сыну она не нравится и он хотел бы продать, но налог большой. Можно вернуть обратно по обоюдному согласию, но вопрос в том, что как вернется квартира мне как новый объект недвижимости или как прекращение существующих правоотношений дарения и я смогу при продаже уменьшить ндфл на сумму покупки этой квартиры.
Как уменьшить НДФЛ при продаже квартиры в совместной собственности супругов
Добрый день. Планируется продажа квартиры,находящейся в совместной собственности супругов, приобретенной по договору дду в декабре 19.г.В собственности менее 5 лет.Нужно будет уплачивать НДФЛ.Вопрос как его уменьшить...В свое время муж использовал налоговый вычет...Жена не работала,поэтому имеет право на налоговый вычет с продажи 1000000р. Хотелось бы уменьшить сумму дохода также на потраченные средства на покупку недвижимости1700000.Налоговый подекс предлагает воспользоваться либо уменьшением на имущественный вычет или на потраченные средства...Но у нас с супругом совместная собственность, два владельца .Можно ли как-то уменьшить доход супруги за счет имущественного вычета, а доход супруга за счет потра енных средств? Может существует еще какой-либо способ уменьшить НДФЛ.
Должен ли он платить НДФЛ в РФ?
Здравствуйте! Сын уехал из РФ в 2016 году, живет и работает в Китае в иностранной компании. Доходов с РФ не получат. В Россию с 2016 года не въезжал. Должен ли он платить НДФЛ в РФ?
Что делать, если ФНС не объясняет отказ учесть расходы при налоге с продажи дома?
Налог с продажи дома .
Купил дом по документам жилой по факту коробка сделал ремонт довел до жилого состояния и планы сменились решил продать .
После продажи дома подал ндфл так как влажел меньше 3 лет . В декларацию включил понесеные расходы в дом те что можно включить .
Налоговая декларацию принила но указала что в декларации нарушения и начислила полный налог между ценой покупки и продажи . Мотивированый ответ не дали . На жалобы не ответели , на аппелиционыю жалобу в главное фнс отве ели нарушений нет но что не так с декларацией нет идут пении и штрафы , не знаю куда еще писать в суд подать но не понятно на что законно ли их действия не дать мотив рованный ответ
Как перейти с самозанятости на другой налоговый режим при получении доходов из‑за границы
Здравствуйте, я хотела бы узнать как мне корректнее поступить с переходом от самозанятости на другой режим налогообложения.
Вводные:
- я налоговый резидент РФ и оказываю услуги иностранной компании по контракту
- компания не может напрямую платить в РФ из-за санкций и оплату я получаю на свой счет в Казахстане и затем вывожу эти деньги себе на счет физлица в банке РФ. Данный счет зарегистрирован на меня как на физ лицо и уведомление я по нему подавала соотвествующее. Доход я декларирую в Мой Налог
- в следующем месяце у меня заканчивается лимит для работы по самозанятости и мне нужно выбрать что-то другое
Сейчас я вижу два варианта для себя: открыть ИП и остаться как физлицо и уплачивать 13%
Какие у меня вопросы и проблемы касательно каждого варианта
Остаться как физлицо
Я нашла что можно в 3-НДФЛ подавать доходы от источников, находящихся за пределами России. Но при этом согласно ст. 2 ГК РФ. любой человек, который что-то продает или оказывает услуги и регулярно получает за это деньги, должен зарегистрироваться как юрлицо, ИП или самозанятый. В противном случае его деятельность незаконна.
Вопросы:
1. Это справедливо только для отношений между гражданами РФ или распространяется и на отношения между гражданином РФ и иностранным лицом?
2. Законно ли так уплачивать налог и нужны ли еще какие-то дополнительные взносы?
Открыть ИП на УСН “Доход”
Так как я оказываю интеллектуальные услуги, то никаких расходов кроме оплаты налогов не планируется. Все полученные деньги необходимы мне на личные нужды.
Сейчас моя цепочка получения денег выглядит так: Получаю деньги на иностранный счет - перевожу на свой банковский счет физлица в РФ. Декларирую по курсу ЦБ РФ на день получения, уплачиваю с них налог и дальше распоряжаюсь средствами в личных целях.
Насколько я понимаю в рамках ИП деньги должны поступать на расчетный счет? Но у меня не возможности делать это напрямую только используя свои буферные счета как физлица
Вопросы:
1. Как будет выглядеть прием зарплаты на ИП? Вариант: Получаю деньги на иностранный счет - перевожу на свой банковский счет физлица в РФ - зачисляю на расчетный счет ИП - вывожу на свой счет для личных трат
2. Можно ли в этой цепочке пропустить зачисление на расчетный счет ИП? Будет ли декларирование такого дохода похоже на то что я делаю на самозанятости? И как оно будет происходить?
3. Как мне корректно уведомить о том что деньги поступают на иностранный счет, если раньше я о нем уведомляла как о счете физлица?
Ищете ответ? Спросить юриста проще
