Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговая
Последние вопросы по теме «налоговая»
Сегодня получил бумагу со следующим текстом: ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРТАИВНОГО
Здравствуйте. Ситуация такая. Я проиграл суд по поводу взыскания задолженности налоговой по долгу который я уже оплатил по единому налоговому счету. Предоставил судье справку о наличии задолженности в которой то что требует налоговая уже отсутствует за 2021 год. Судью это не убедило Незнаю почему. Хотел подавать аппеляцию. Сегодня получил бумагу со следующим текстом: ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРТАИВНОГО ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
9 декабря 2024 года
Заместитель председателя Балашихинского городского суда Московской области
No 2а-10378/2024
Заместитель председателя Балашихинского городского суда Московской области Быстрякова О.А. рассмотрев вопрос о продлении срока рассмотрения гражданского дела No 2а-10378/2024 по административному иску ИФНС России по г. Балашихе Московской области к М.В.Е. о взыскании задолженности по налогу
установил:
11 сентября 2024 года административный истец обратился в суд с
административным иском к М.В.Е. о взыскании задолженности по налогу.
На основании п.п. 1. 2, ст. 141 КАС РФ, Административные дела рассматриваются и разрешаются Верховным Судом Российской Федерации до истечения трех месяцев, а другими судами до истечения двух месяцев со дня поступления административного искового заявления в суд, включая срок на подготовку административного дела к судебному разбирательству, если иные сроки рассмотрения и разрешения административных дел не установлены настоящим Кодексом. По сложным административным делам срок, установленный частью 1 настоящей статьи, может быть продлен председателем суда не более чем на один месяц.
Для наиболее полного и всестороннего рассмотрения дела, в соответствии с частью 2 статьи 141 КАС РФ
определил:
Продлить срок рассмотрения административного искового заявления ИФНС России по г. Балашихе Московской области к М. В.Е. о взыскании задолженности по налогу по делу No 2а- 10378/2024на 30 дней с даты окончания срока рассмотрения, то есть до 11 января 2025 года. Что это все значит? Объясните пожалуйста.
Однако оказалось, что на территории снт в 2016 году зарегистрировано тсн
День добрый. Я проживаню на территории СНТ. Длительное время считал , что обязан вносить деньги по решению собрания на содержание инфраструктуры снт. Никогдамне обращал внимания на абревиатуру. Однако оказалось, что на территории снт в 2016 году зарегистрировано тсн. А ранее существовавшее снт было в 2007 г ликвидировано по решению налоговой как не действующее. Оспорено не было и оно исключено из списков юрлиц. В чем суть. По закону на территории снт может быть лишь юл-снт, образованное в соответствии с .....но налоговая не вправе проверять законность создания ЮЛ при его регистрации. Вновь созданное тсн выдает себя за юл которое имеет право на распоряжение имуществом ликвидированного снт, а суды не вникают в суть происходящего. Дело дошло до касации. Суть такова -раз есть тсн, неизвестно кем созданное и не известно из скольки человек, пока что, го оно имеет право. В сущности есть на лицо наличие мошеннических действий ,введение в заблуждение с целью получения прибыли. Прокуратура отказалась от исследования фактов. Как быть.
Налоговая требует в письме ответ по ККТ, но все взаиморассчеты с клиентами у нас происходят вообще без ККТ с использованием интернет-сервиса взаиморассчетов с банковской карты клиента
Добрый день! Налоговая требует в письме ответ по ККТ, но все взаиморассчеты с клиентами у нас происходят вообще без ККТ с использованием интернет-сервиса взаиморассчетов с банковской карты клиента. Как лучше ответить налоговой?
Или же, законом не предусматривается пониженная налоговая ставка на Ветеринарную деятельность в Брянской области, и необходимо выбирать стандартные 6%?
Здравствуйте. Планирую открытие ветеринарной клиники, в Брянской области. Для этого подаю заявление на регистрацию ИП и систему налогообложения по патенту. Осуществляю данную процедур в электронном формате. Подскажите пожалуйста, могу ли я, в соответствии с пунктом 1, ст.346.50 выбрать пониженную налоговую ставку на данный вид деятельности, в этом регионе РФ (Брянская область). Или же, законом не предусматривается пониженная налоговая ставка на Ветеринарную деятельность в Брянской области, и необходимо выбирать стандартные 6%?
Отнимут ли квартиру, выселят ли меня, из за этого?
Приватный вопрос.
Вводные данные: В п.3 ст.224 НК РФ есть следующее положение: "3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30
Приватный вопрос.
Иностранный гражданин работающей по трудовому патенту перепутал ИНН, платил месяцы с ошибкой обязательные платежи
Иностранный гражданин работающей по трудовому патенту перепутал ИНН, платил месяцы с ошибкой обязательные платежи. Надо сделать уточнение, чтобы эти платежи ему встали. А так его департируют, получается почти год не платил. Хотя платил всё по дата, только ИНН не свой. В налоговую отправлено от тому чей ИНН был указан по ошибке заявление об уточнении. По телефону налоговая сказала будет отказ.
Почему налоговая отказывается делать уточнение платежа
Здравствуйте! Кто разибается в налоговых вопросах. Почему налоговая отказывается делать уточнение платежа. Перепутал ИНН поательщик, мотивируют изменением законодательства с 1 января 2023. Как их заставить.
В конце календарного года будет произведен перерасчет по ставке 13%?
Здравствуйте!
У меня возникли вопросы, связанные с темой нерезидентства. Я являюсь супругой военнослужащего (гражданка РФ), который временно переведен на службу в Республику Южная Осетия (РЮО) до конца 2025 года. Я проживала с ним за границей более года и за это время четырежды выезжала в Российскую Федерацию, в общей сложности проведя там менее полугода.
В настоящее время я переехала обратно в Россию и планирую устроиться на работу. В связи с этим у меня возникли следующие вопросы:
1. Определение статуса нерезидента:
Поскольку я проживала за пределами РФ более 183 дней в году, я полагаю, что стала нерезидентом. Подскажите, отслеживает ли данный статус налоговая служба или только пограничная служба? Как именно отслеживается данный статус, если у меня нет загранпаспорта и соответствующих отметок? Я помню лишь примерные даты выезда и въезда.
2. Налогообложение для нерезидентов:
Как нерезидент, я буду облагаться НДФЛ по ставке 30%. В конце календарного года будет произведен перерасчет по ставке 13%?
3. Налоговый год:
Правильно ли я понимаю, что налоговый год берется не календарный (с января по декабрь), а на необходимую дату? Например, если я трудоустраиваюсь в феврале 2025 года, то смотреть 183 дня нужно с февраля 2024 года?
4. Постановка на учет на бирже труда:
Могу ли я прийти и встать на биржу труда, как обычный гражданин РФ?
5. Договоренности между РФ и РЮО:
Есть ли у Российской Федерации договоренности с РЮО по поводу въезда и выезда?
Буду благодарна за разъяснения по данным вопросам.
Спасибо!
Получит ли в данном случае родитель вычет?
Открыла ИП для услуг репетитора (принимаю много детей и группами) в сентябре. Отправила заявку на патент, не заметила, что налоговая отказала. До ноября работала на УСН, но не сделала кассу, так как была уверена, что я на патенте и мне хватит БСО. Когда заметила, перешла на патент и для удобства клиентов в последнее время сделала кассу с эквайрингом.
Мне нужно сдеалать документы для налогового вычета ребенку. Последний платеж у них был по кассе, там чек.
1) как быть с периодом с сентября по ноябрь, на УСН я была обязана пользоваться кассой. Пробивать чеки коррекции? Как избежать штрафа?
2) Как подтвердить оплату родителям для вычета за этот период, БСО (в нарушение) или чеки коррекции? Получит ли в данном случае родитель вычет?
Хочу понять, действительно ли это так или нет и в каких законах это прописано?
В 2021 году открыл ИП. Занимаюсь продажей товаров на маркетплейсах. В 2021 и 2022г. был на УСН. Бухгалтер оплачивал налоги исходя из приходов на расчетный счет. Потом перешел на доход минус расход. Но сейчас понял, что когда был на УСН нужно было платить налог со всей суммы, которую оплатил покупатель на маркетплейсе, а не с того, что пришло на РС от маркетплейса.
В 21 и 22 годах сдали всю отчетность. Никаких вопросов у налоговой не возникло. Сейчас переживаю, что налоговая сделает какойнибудь перерасчет за 21 и 22 года, сверит его с показателями от маркетплейсов и выставит мне сумму недоимки + штраф (за неспециальное занижение доходо) + пени. Посчитал сколько я вероятно недоплатил: Суммы со всеми штрафами и пенями меньше 1млн руб.
Быстрый гуглинг дал информацию, что налоговая не производит перепроверки за срок более 3 предшествующих лет, а так-же что срок исковой давности 3 года, и что по прошествию 3 лет с момента образования недоимки, они если и обнаружат что что-то не так, то просто признают долг безнадежным.
Хочу понять, действительно ли это так или нет и в каких законах это прописано? Чтобы понимать - сообщить в налоговую, что мы вероятно что-то не допалтили в 21-22г и перерасчитав - оплатить, пока есть возможность. Или подождать 3года и успокоится.
И что конкретно я должна подписать?
Добрый день! Приобрела квартиру, прошел год, сейчас звонит налоговая и говорит о том, что там зарегестрированно юр.лицо, и просят подписать протокол о том что я являюсь собственником и фактически юр.лица там не существует. Могу ли я подписывать данные документы ? И что конкретно я должна подписать? На что обратить внимание ? Может есть какие то нюансы.
Какой налоговый вычет мне полагается
Здравствуйте , в ноябре 2021 г. умерла мама владела квартирой напополам с братом, на ее половину вступила в наследство в мае 2022 г. квартира продана в феврале 2023 г. какой налоговый вычет мне полагается.
сдала 3-ндфл с вычетом 1 000 000 налоговая отказала пишет 500 000 правы ли они
То есть, что будет, если пропустил несколько чеков?
Вопрос, по Онлайн торговле и налогообложению.
насчет онлайн чеков который нужно отправлять в налоговую через электронную, облачную кассу.
Если мы, меняли кассу. Какое-то время у нас не функционировала, касса. и не отправляла чеки в налоговую. пропустили несколько чеков.
Вопрос вот в чем, Налоговая проверяет, на каждую транзакцию наличие чека? То есть , что будет , если пропустил несколько чеков? Налоговая будет искать и спросит за них или же это до того момента как какой-то клиент на пожалуется на отсутствие чека
Простыми словами, требуют ли чеки за каждую транзакцию, или нет?
В результате проверки налоговая присылает ответ, что дом вступил в собственность в 22 году, поэтому неправомерно применен имущественный налоговый вычет
Добрый вечер. Ситуация следующая: приобретали участок и строили дом на нем в 21 году. Для налогового вычета предоставила чеки и договор подряда со строительной компанией, а также декларацию за 21 год. В результате проверки налоговая присылает ответ, что дом вступил в собственность в 22 году, поэтому неправомерно применен имущественный налоговый вычет. Чем это мне грозит ?
Ищете ответ? Спросить юриста проще