8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
800 ₽
Вопрос решен

Налоговая декларация 3-НДФЛ

Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться.

В октябре 2013 года мной была подана декларация за 2012 г. с налоговыми обязательствами, сами обязательства, штраф в 1000 руб за позднюю подачу декларации был уплачен в ноябре 2013 г. И даже штраф за позднюю оплату по уведомлению от ФНС был оплачен в марте 2014. В декабре 2014 г. я получаю уведомление, что должна заплатить 30% от суммы налога в связи с изменениями в налоговом кодексе, вступившими в силу в марте 2014г. Уведомления о необходимости заплатить штраф продолжают слать до сих пор, угрожая судебным преследованием. Насколько это правомерно, применять новый способ расчета штрафа к декларациям прошлых периодов, когда обязательства были выполнены в полном объеме и в соотсветвии с действующим на тот момент законодательством. Заранее спасибо, Мария

Показать полностью
, Мария, г. Москва
В декабре 2014 г. я получаю уведомление, что должна заплатить 30% от суммы налога в связи с изменениями в налоговом кодексе, вступившими в силу в марте 2014г.
Мария

выложите пожалуйста данное уведомление

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Если в декларации налог к у плате, то статья гласит следующее:

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

В редакции действовавшей в момент совершения налогового правонарушения вопрошающим редакция была такая.

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)
(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 336-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Посему был должен уплатить штраф 5 % от суммы налога, но если 5 % менее 1000, то штраф тысяча. При этом, подчеркну, штраф за каждый месяц просрочки....

А требование с иной постановкой вопроса это фальсификация какая-то, если оно конечно есть.

Ограничения 30% всегда было. Проблемы вообще нет. Надо просто знать сколько к уплате по декларации и все.

Если штраф уплачен в меньшем размере, то налоговая права и надо просто пойти оплатить. Вот и все.

1
0
1
0

А требование с иной постановкой вопроса это фальсификация какая-то, если оно конечно есть. Это мошенничество не имеющее к налоговой никакого отношения. Тогда сходите в налоговую и уточните.

0
0
0
0
Не исключаю, что Вы уплатили штраф 1 000 рублей по ст. 119 НК РФ. И если Вы уже оплатили этот штраф, то требование об уплате ещё 30% от суммы налога является незаконным.
Андреева Татьяна

Уплатила и что? Если сумма налога к уплате имеется. то штраф 5% от суммы за каждый полный или не полный месяц… просрочки. Нет в ст. 119 НК РФ штрафа — 30% от суммы налога. Не предусмотрен он.

Нет штрафа и 30% и в ст. 122 НК РФ. Там вообще, речь идет не о не полной уплате налога (за это пени), а за занижение налоговой базы (неправомерные действия). А это разные вещи. Например, доход был 10 000 руб, а по факту 100 000 руб. Вот и 122 НК РФ.

0
0
0
0

Здравствуйте, Мария!

В октябре 2013 года мной была подана декларация за 2012 г. с налоговыми обязательствами, сами обязательства, штраф в 1000 руб за позднюю подачу декларации был уплачен в ноябре 2013 г.
Мария

В связи с тем, что Вы пропустили срок для подачи декларации, то Вас привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения. Но не могу понять, какую статью Вам вменил налоговый орган — то ли ст. 119 НК РФ, то ли 122 НК РФ… Посмотрите в требовании, которое прислала налоговая, на основании чего возникла ответственность.

Ответственность налогоплательщика возникает на основании решения налогового органа, в котором указывается и статья, и размер этой ответственности.

Не исключаю, что Вы уплатили штраф 1 000 рублей по ст. 119 НК РФ. И если Вы уже оплатили этот штраф, то требование об уплате ещё 30% от суммы налога является незаконным.

Уведомления о необходимости заплатить штраф продолжают слать до сих пор, угрожая судебным преследованием.
Мария

Требование об уплате налога, пени, штрафов и процентов содержит сумму и основание. Дважды по одному и тому же нарушению привлечь к ответственности нельзя.

Мария, а у Вас сумма по декларации была уплачена в срок или была недоимка по декларации?

Просто я не исключаю, что эти требования направляются Вам по какому-то другому нарушению, не тому, что Вы указали.

Пожалуйста, выложите решение налоговой.

0
0
0
0
Уплатила и что?
Емельянов Аркадий

Вы меня-то в чём желаете убедить?)) Я и не утверждаю, что требование налоговой законно. Вы читать умеете?

0
0
0
0
Насколько это правомерно, применять новый способ расчета штрафа к декларациям прошлых периодов, когда обязательства были выполнены в полном объеме и в соотсветвии с действующим на тот момент законодательством.
Мария

Не могу закрыть вопрос, так как на вопрос, заданный клиентом, ответ не был дан.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Скажите, пожалуйста, это считается нарушением срока отправки декларации или нет?
Добрый день. Физ лицо 30.04 направил декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика, до конца суток декларация была в статусе "ожидает отправки ИФНС". Скажите, пожалуйста, это считается нарушением срока отправки декларации или нет?
, вопрос №4940622, Юлия, г. Ростов-на-Дону

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как он должен уведомить налоговую инспекцию, что декларацию подает не он, а супруга?
В 2025 г продажа супругами совместной недвижимости, владение менее 3-х лет. Деньги получает один из супругов, у которого есть право на имущественный вычет (им приобретена квартира в конце 2025 года.) Может подать декларацию только один из супругов, у которого есть право на вычет? А как быть второму супругу? Как он должен уведомить налоговую инспекцию, что декларацию подает не он, а супруга?
, вопрос №4939801, Ирина, г. Оренбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как и где можно получить декларацию
Здравствуйте для получения детского пособия требуют налоговую декларацию для ип. Ип у меня ликвидирован. Как и где можно получить декларацию.
, вопрос №4939649, Николай, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами
Являюсь налоговым нерезидентом РФ с 2025 года (налоговым резидентом Казахстана), работаю удалённо на работодателя из РФ, т. е. фактически имею доход от источника в РФ под 13-15% НДФЛ. Имею местный сертификат резидентства. Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами. Пытаюсь заполнить декларацию 3-НДФЛ, но сервисы по её оформлению не предоставляют возможности указания налога, уплаченного в другой стране. Поиск информации в сети ведёт на вкладки "Доходы за пределами РФ" (в личном кабинете lkfl2, в программе "Декларация" от ФНС) - якобы при заполнении данного вида дохода возможен учёт налога, уплаченного за рубежом. Но мой доход является доходом в РФ, и программы по составлению 3-НДФЛ таких опций не имеют. Хотелось бы понять, как действовать в подобной ситуации.
, вопрос №4938520, Анатолий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли подать 3-НДФЛ, если если на лесение (стоматология) был взят кредит
Здравствуйте. Можно ли подать 3-НДФЛ, если если на лесение (стоматология) был взят кредит. На данный момент кредит погашен. Спасибо.
, вопрос №4938377, Юлия, г. Мурманск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 05.08.2015