8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Вернуть подоходный налог

ЗДРАВСТВУЙТЕ. МОЖНО ЛИ подать декларацию на возмещение подоходного налога со строительства дома, но свидетельство получено ещё как недострой, готовность74%? И по чекам вместе с покупкой участка 1200000 руб.

, Сергей, г. Барнаул
Турал Оруджов
Турал Оруджов
Юрист, г. Курск

При строительстве жилого дома налогоплательщик имеет право на получение налогового вычетав сумме фактически произведенных расходов.Сумма подоходного налога, которые Вы сможете вернуть: до 260 000 рублей, если документы подтверждающие право собственности на жилой дом оформлены после 1 января 2008 года, и до 130 000 рублей, если оформлены до 1 января 2008 года.

Расходы на строительство жилого дома могут быть впервые заявлены с момента регистрации права собственности.

Срока давности по заявлению имущественного вычета не существует, однако вернуть его можно только за три года, предшествовавших подаче декларации и только по доходам, полученным в год регистрации права собственности и позже.

Право воспользоваться имущественным налоговым вычетом законодатель предоставляет налогоплательщику только один раз. В случае, когда в налоговом периоде имущественный вычет не может быть использован полностью, остаток переносится на следующие периоды.

В данные расходы на строительство жилого дома могут включаться:

— расходы на разработку проектной и сметной документации;

— расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;

— расходы на приобретение жилого дома, в том числе не оконченного строительства;

— расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке дома, не оконченного строительством) и отделке;

расходы на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо-, газоснабжения и канализации.

Общий размер налогового вычета в данном случае не может превышать 2 000 000 рублей, без учета сумм, направленных на погашение процентов:

-по целевым займам;

-по кредитам, предоставленными банками.

Документы для налогового вычета при строительстве жилого дома:

— подтверждающие право собственности на строительство жилого дома;

— платежные документы, оформленные в уставленном порядке;

— справка о доходах с места работы по форме 2-НДФЛ;

— заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ;

— подать заявление на возврат подоходного налога на счет налогоплательщика;

— подать заявление на предоставление налогового вычета;

— получить от налоговой инспекции решения о возврате подоходного налога.

Возврат налогового вычета при строительстве жилого дома (Возмещение налога при строительстве жилого дома) производится от 6 до 8 месяцев, а в некоторых случаях может и растянуться на 12-15 месяцев.

Подача документов на налоговый вычет является сложной процедурой, для того чтобы отработать необходимый пакет документов и подать их в налоговую инспекцию.

Имущественный налоговый вычет не может быть возмещен в случаях, когда оплата расходов на строительство дома производится за счет работодателя или средств направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки.

0
0
0
0
Похожие вопросы
386 ₽
Недвижимость
И, что мне надо предоставлять в налоговую тогда, чтобы налог не начислили?
Добрый день! В 2015 году по договору ДДУ мной была приобретена недвижимость, полностью выплачена в 2016м, затем застройщик обанкротился и силами жильцов был создан ЖСК. В сентябре 2019 года я получила от ЖСК справку о полной выплате паевых взносов. Собственность на квартиру в итоге оформила только в апреле этого года. Вопрос в продаже и налогах. У меня срок владения квартирой считается с момента выплаты ДДУ, или справки от ЖСК (тк тогда 5 лет не прошло, и при продаже будет налог). И, что мне надо предоставлять в налоговую тогда, чтобы налог не начислили?
, вопрос №4096592, Дарья, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Наследство
Разве мы должны платить налог, когда машина нам досталась по наследству в 17 году?
В 2017 году получили в наследство автомобиль, на нем не ездили. В 2019 году зарегистрировали автомобиль на себя(получили новые знаки). А в 21 году его решили продать. Сейчас налоговая прислала лист о том, что мы должны заплатить налог с продажи авто. Разве мы должны платить налог, когда машина нам досталась по наследству в 17 году?
, вопрос №4096590, Илья Миллер, г. Москва
800 ₽
Наследство
Нужно ли уплачивать налог и какой?
Добрый день! Подлежит ли к уплате налога, проданный автомобиль, оставшийся в наследство после смерти мужа? Авто приобрели в браке в 2017г за 660 000 руб. После смерти мужа в 2021г выкупила 1/3 долю у его родственников за 100 000 руб через нотариуса. В 2023г авто продала за 700 000 руб. Нужно ли уплачивать налог и какой? Спасибо.
, вопрос №4095705, Елена, г. Санкт-Петербург
Все
Я студент В 18 лет открыл ИП не платил выплачивал налог теперь
Я студент. В 18 лет открыл ИП, не платил выплачивал налог, теперь у меня задолженность, ИП закрыто, а задолженность не погашена. Начисляется пеня. Счета заблокированы. Я не работаю , учусь в институте. Сейчас нет возможности заплатить весь налог, а пеня растет с каждым днем. Что делать?
, вопрос №4095871, Екатерина, г. Новоалтайск
Налоговое право
На основании какой нормы закона можно попросить ИФНС приостановить начисление ПЕНИ по просроченному налогу за 2023 г
Здравствуйте! Вопрос простой. На основании какой нормы закона можно попросить ИФНС приостановить начисление ПЕНИ по просроченному налогу за 2023 г. по УСН для ООО? Поясню ситуацию более подробно. Компания на УСНО успешно работала некторое время с маркетплэйсом («МП»). У этого МП возникли проблемы и он не может вернуть последнюю выручку Компании, уже прошло 2,5 месяца ожидания, выручки до сих пор нет, т.е. возникли у ООО обстоятельства неопреодолимой силы (Форс-мажор) ! Учредитель ООО – частное лицо, имеет 4 кредита, взятых для развития бизнеса, по которым теперь не может вносить даже минимальные платежи, т.е. произошла порча деловой репутации и учредителя, а также его кредитной истории! Итак, в связи с Форс-мажором, возможно добиться у ИФНС приостановки начисления ПЕНИ по просроченному налогу за 2023 г. по УСН для ООО?
, вопрос №4095758, Роман Станиславович, г. Ставрополь
Дата обновления страницы 26.01.2015