Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
УСН (доходы)
предприниматель, применяю УСН "Доходы (6%)". Права ли я :уменьшаю сумму исчисленного налога на величину страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС (но не более 50%), при этом беру сумму страховых взносов в виде фиксированного платежа + сумму страховых взносов за работников. Еще вопрос: уменьшаю сумму авансовых платежей (налога) на суммы страховых взносов, уплаченные только с 01.10.14 по 31.12.14 или могу взять суммы страховых взносов, уплаченные 12.01.15г.( за декабрь2014г)?
Да, действительно, индивидуальный предприниматель на УСН с объектом налогообложения «доходы», который имеет персонал и производит выплаты и вознаграждения физическим лицам, может уменьшить налог одновременно как на страховые взносы, уплаченные за сотрудников, так и на фиксированные взносы по личному страхованию. При этом действует ограничение – сократить налог можно не более чем на 50 процентов (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Об этом например сообщается в письмах Минфина России от 04.09.2013 № 03-11-11/36393, от 15.05.2013 № 03-11-11/16939.
Что касается второго вопроса. Окончательная уплата страховых взносов с доходов 2014 года, не превышающих 300000 руб., должна быть произведена не позднее 31 декабря 2014 года. Страховые взносы, уплаченные вами 12.01.2015 года, видимо исчислены с дохода, превышающего 300 000 руб., но, раз они были уплачены в 1 квартале 2015 года, то на них можно уменьшить сумму авансовых платежей по налогу, соответственно, за 1 квартал 2015 года.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Подскажите, можно ли что-то сделать в сложившейся ситуации.
Год назад моя мама дала доверенность моему мужу на покупку квартиры от ее лица (поскольку квартира находится в регионе нашего проживания, а мама живет в другом). Квартира была куплена для последующей сдачи в аренду. Муж купил квартиру по доверенности, оформлена она на маму. Далее мама оформила доверенность на право управления квартирой, чтобы мы смогли здесь ее сдать, был заключен договор аренды с фирмой (они сами готовили договор), и этот договор заключили почему-то не от маминого лица, а на имя мужа, деньги приходили так же мужу, и мы их передавали маме. Это было не принципиально, всех все устраивало.
Параллельно этому я около двух лет назад оформляла субсидию на оплату ЖКХ. Раз в пол года она продлевается, обычно УСЗН получает все сведения о доходах автоматически методом межведомственного взаимодействия. Если им бывало нужны были дополнительные документы, я им приносила. И тут мне приходит письмо на госуслуги, что в субсидии мне отказано, так как идет превышение по доходам. Я позвонила в соцзащиту, спросила в чем причина, они сообщили мне, что из-за сдачи квартиры в аренду мы превысили доходы, и что с меня будет удержана переплата. Сумму по телефону они не могли разглашать. А следом приходит письмо по почте, что я должна вернуть сумму выплаченной субсидии за год, как раз в прошлого июля, а это более 110 тысяч рублей.
Соответственно вопрос - можно ли как-то официально оформить, что фактически деньги получала мама, она без проблем готова написать расписку, или какой-либо другой документ. Как сейчас сделать так, чтобы в налоговой эти выплаты за аренду квартиры с прошлого июля по настоящее время падали не в наши доходы, а в доходы мамы? Вообще такое возможно? Квартира принадлежит маме, но договор аренды составлен на мужа по доверенности. Просто когда его составляли вообще не думали, что вот так это может обернуться в будущем.
, вопрос №4988671, Елена, г. Екатеринбург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день! ИП на УСН доходы минус расходы зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Налог за 2025г. рассчитан и уплачен по ставке 7%. Но ИФНС требует пересдать декларацию и рассчитать налог по ставке 15%, так ка на 31.12.25г. есть недоимка по налогам 368,72 руб. Недоимка образовалась, когда из переплаты ЕНП, относящейся к ИП, ИФНС удержала налог на имущество физлица. Как грамотно ответить на требование, объяснив ситуацию? Как объяснить, что эта недоимка случайна и не соответствует сумме доплаты налога по УСН (более 1 млн. руб.)?
, вопрос №4983598, Ирина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, со 2 кв 2026 некоторые плательщики ндс могут получить освобождение от уплаты ндс. Какая предельная сумма дохода за 2025 г должна быть? ИП на УСН сфера общественного питания
, вопрос №4981653, Екатерина, г. Краснодар
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день.
Ситуация следующая:
* Камеральная проверка по УСН («доходы минус расходы») за 2023 год (слетели с патента, превысив 60 млн)
* Вид деятельности — розничная торговля одеждой.
* Налоговым органом вынесен третий акт проверки, на который были поданы возражения.
Основная претензия налоговой заключается в непринятии расходов. Расходы подтверждаются товарными накладными и кассовыми чеками. Чеки проходят по данным ОФД, однако налоговая считает расходы неподтверждёнными, поскольку контрагенты не подтвердили сделки (ИП на текущий момент прекращены, по данным операциям не отчитывались, на запросы налоговой не отвечали).
По итогам проверки сумма доначислений с учётом пеней и штрафа составляет около 11 млн рублей.
При этом хозяйственная деятельность фактически велась, товар закупался и реализовывался.
Налоговая просит новые расходники, которые будут подтверждаться, либо вынесет решение в ближайшие 2 недели.
1. Насколько в данной ситуации есть реальные перспективы оспаривания решения в Управлении и далее в суде?
2. Стоит ли дожидаться окончательного решения и далее рассматривать процедуру банкротства, либо целесообразно продолжать спор с налоговым органом?
3. Есть ли вариант сменить прописку и налоговую?
, вопрос №4981355, Марина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.