8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

В 2023 году мне пришло налоговое уведомление с требованием уплатить налог на подаренную тетей часть квартиры, штраф за несвоевременную уплату налога и пени

Добрый день!

Мне сестра отца подарила часть квартиры. В момент дарения мне было 17 лет (2021 год). Моя мама в 2022 году, как мой законный представитель подавала налоговую декларацию и указывала этот доход (налог не платила, т.к. у неё идет налоговый вычет за ранее приобретенную квартиру). В 2023 году мне пришло налоговое уведомление с требованием уплатить налог на подаренную тетей часть квартиры, штраф за несвоевременную уплату налога и пени.

Подскажите пожалуйста алгоритм действий в этой ситуации.

Спасибо!

, Сергей, г. Якутск
Юлия Цыганкова
Юлия Цыганкова
Юрист, г. Асбест

Здравствуйте, Сергей.

Для начала необходимо понять, кто собственник имущества. Понять, каким образом Ваша мама подавала декларации. Если Вы являетесь собственником имущества, и декларацию Ваша мама представляла за Вас, то начисления неправомерны.

В любом случае, у Вас есть право обжаловать начисления налога в досудебном порядке путем подачи жалобы в течение одного года в вышестоящий налоговый орган. Если Ваша жалоба не будет удовлетворена, и Вы не будете согласны с основаниями, изложенными в решении, Вы можете оспорить начисления в судебном порядке.

1
0
1
0
Сергей
Сергей
Клиент, г. Якутск
Юлия, большое спасибо за ответ! Мама подавала декларацию через личный кабинет налоговой.В квартире, в которой мне подарили долю несколько собственников, у мамы там доли нет.
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт
оход (налог не платила, т.к. у неё идет налоговый вычет за ранее приобретенную квартиру).

 Сергей, добрый день! Если собственник подаренной квартиры Вы то декларация подается на Вас а не на маму т.к. доход возник у Вас а не у мамы. По этой же причине нет оснований уменьшать Ваш налогооблагаемый доход на налоговый вычет который полагается маме. В описанной ситуации если собственник квартиры Вы а вычет полагается маме обязанность уплаты налога возникает у Вас как и обязанность подачи декларации должна быть выполнена в отношении Вас а не мамы.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Скажите пожалуйста, если гараж купил в 2002 году, а на учет поставил 2023 году и через месяц продал, надо теперь платить налог 13 процентов?
Скажите пожалуйста,если гараж купил в 2002 году,а на учет поставил 2023 году и через месяц продал,надо теперь платить налог 13 процентов???
, вопрос №4105666, Иорь, г. Москва
Семейное право
Нужно ли мне платить налог 13 процентов и заполнять декларацию?
Здравствуйте. С мужем приобрели участок в 2016 году, в 2017 году декабре построили дом. Дом и участок были оформлены на супруга.В сентябре 2022 года составили брачный договор с правом с переходом права собственности мне. В июне 2023 года я этот дом с участком продала. У меня вопрос..нужно ли мне платить налог 13 процентов и заполнять декларацию?
, вопрос №4105623, Аля, г. Москва
Налоговое право
Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
Здравствуйте.вопрос по налогам. Я ИП плачу налоги по УСН 6%.оплатил страховые фиксированные взносы за себя позднее установленного срока.не 9.01.2024 а 24.01.2024 тем самым налог уменьшить не получилось за 2023 год. Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
, вопрос №4105292, Елена, г. Москва
Налоговое право
Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023
Физлицо без ИП. Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023. Могу ли я попасть на штраф от валютного контроля за позднее получение денег от заказчика и как это избежать (ст. 15.25 ч. 4 КоАП)?
, вопрос №4104817, Антон, г. Москва
900 ₽
Налоговое право
Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
Резидент РФ в 2023 году. Физическое лицо без ИП. В 2023 году 3 месяца подработал на компанию в ОАЭ через Deel (айтишные услуги), но деньги планирую вывести с Deel на банковские счета только в 2024. Большинство налоговых консультантов говорят, что датой получения дохода является момент поступления на Deel, т.к. он выполняет только роль финансового посредника (НК РФ 223 пункты 2-6 --- 1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению НА СЧЕТА ТРЕТЬИХ ЛИЦ - при получении доходов в денежной форме;) В договоре заказчик обязан переслать деньги вовремя на Deel, а уже я могу вывести с Deel (рекомендация 30 дней, но обязательство нигде не нашёл). Deel никак не участвует в оказании услуг заказчику, кроме финансового посредничества. На основании этого заполняю 3ндфл 2023 и возникло ряд вопросов: 1) Какую указать страну зачисления выплаты? Планирую вывести в Казахстан/Кыргызстан по частям, но там у меня там не было открытых счетов в 2023. Или страной зачисления считать США - там зарегистрирован Deel? 2) Т.к. я не ИП, мне говорили что договор можно квалифицировать как ГПХ (в договоре меня называют контрактором с проживанием в Ереване). Можно ли считать договор трудовым? Какой лучше всего написать код дохода в 3ндфл - 2000 Заработная плата и вознаграждения во исполнение трудового договора (кроме ГПХ)? 3) Не совсем разобрался могу ли я получить штраф по ст. 15.25 ч. 4 КоАП за то, что получил деньги на свой банковский счёт от заказчика сильно позже? В контракте написано, что заказчик обязан отправить деньги Deel посреднику (всё было вовремя), а когда посредник должен выслать мне деньги нигде явно и не указано. Правильно ли я понимаю, что репатриация выручки в течение 45 дней должна быть именно с долларового на долларовый счёт для избегания штрафа? Возможно ли это сделать с казахского счёта на российский? Можно ли ещё как-то избежать штрафа? 4) Я подаю ОДДС за 2024 год, там возможно обнаружить поступления этих денег. Какими документами можно доказать валютному контролю, что этот доход декларирован за 2023? 4) Логично назвать источником дохода компанию в ОАЭ. Насколько ок называть Deel источником дохода и отчитаться об этом доходе в 3 ндфл за 2024? (формально это не совсем корректно, но мой налоговый инспектор сказал, что при проверке они смотрят именно на даты получения денег на банковские счета). Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
, вопрос №4104247, Антон, г. Москва
Дата обновления страницы 21.08.2023