8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Вопрос налогооблажения

Я 000 работаю по упр.-е 16%

Получил на свой р/с сумму предоплаты по договору на поставку изделий. 85% от этой суммы перечислил фирме изготовителю изделий как предоплату за товар который фирма изготовит на основании договора. Оказывается, что мне нужно с этой перечисленной суммы (которую я перечислил) одлатить налог в бюджет 16%.

Как мне нужно было оформить эти сделки. что бы заплатить налоги 16% только с оставшейся суммы на Р\С.

Заранее спасибо.

23 декабря 2013, 08:41, Илья, г. Москва
Алексей Зацепин
Алексей Зацепин
Юрист, г. Москва

Добрый день, Илья! Уточните пожалуйста, какой объект налогообложения при УСН Вы выбрали: 6% (доходы) или 15 % (доходы минус расходы).Если у Вас объект доходы, то Вы в любом случае платите 6% со всей суммы полученного аванса. Если доходы минус расходы, то Вы должны платить налог с разницы между полученным авансом и расходами на приобретение товаров для перепродажи. Но сумму полученных доходов на сумму расходов по товарам Вы можете уменьшить в том периоде, когда реализуете (передадите) эти товары своему покупателю. Так, если авансы Вы получили в 2013 году, а товары отгрузите покупателю только в 2014 году, то за 2013 год Вы платите налог с аванса (естественно за минусом иных расходов), а расходы на товары сможете учесть только в 2014г.

Если у Вас объект доходы и Вы хотите платить налог с только с Вашей прибыли, лучше использовать договор комисии, по которому сумма Вашего вознаграждения и будет составлять Вашу прибыль от перепродажи.

Обращайтесь, если понадобится более подробная консультация или помощь в организации договорной работы.

С уважением!

26 декабря 2013, 11:43
0
0
0
0
Консультация юриста бесплатно
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
500 ₽
Вопрос решен
Все
Патентная система налогооблажения
Занимаюсь производством женской одежды. Хочу зарегистрировать свой бренд и начать продажи на вайлдберис. Работаю сама, без сотрудников. Не знаю какие обороты меня ждут, например валовый оборот 2 млн в месяц. Ткани закупаю в основном на рынках за наличные. Вопросы. 1. Какую систему налогооблажения выбрать УСН 6% или просто купить патент за 26500 до конца года ? 2 Действительно ли с ПСН единый платёж в год без каких либо других сборов? 3. Есть ли какие либо подводные камни на ПСН и пустят ли на вайлдберис с такой системой налогооблажения? Буду признательна за любые рекомендации. Спасибо.
29 апреля 2020, 07:58, вопрос №2758604, Сергей, г. Балашиха
12 ответов
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Выбрать систему налогооблажения для ИП
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 04 октября 2019 года. Открываю студию по коррекции фигуры (LPG-массаж+два Вакуумных тренажера), меня интересуют следующие вопросы: 1. могу ли я выбрать Патентную систему налогооблажения. В какие сроки я должен выбрать систему налогооблажения; 2. могу ли я заключать гражданско-правовые договоры. Какие - на оказание услуг или выполнение работ; 3. Нужно ли применение кассового аппарата. У меня код по ОКВЭД 93.13 - основной; 86.90.3; 93.19; 93.12 ; 93.11. Если мне сделать основным кодом ОКВЭД 96.04, то станет ли выгоднее налогооблажение, нужно ли будет применение кассового аппарата.
05 ноября 2019, 12:22, вопрос №2576445, Александр, г. Каменск-Уральский
2 ответа
Налоговое право
Налогообложение для ИП при продаже недвижимого имущества
Здравствуйте, по вопросу налогооблажения ИП при продажи недвижимого имущества. У меня есть ряд вопросов. Опишу мою ситуацию: я приобрела ЗУ с целью дальнейшей продажи, в данный момент подписан ДКП со мной как с физ лицом, права собственности пока не зарегистрировано. Цена покупки 1,3 млн, кадастровая стоимость 95 млн, планирую продать в диапазоне 4-5 млн. 1. В случае, если я зарегистрирую ИП с соответствующими кодами (предположительно купля-продажа собственного нед.им) налог я заплачу в соответствии со своим налогооблажением или 70% от кад. стоимости? 2. Имеет ли значение ИП было открыто до оформления в собственности ЗУ или после или вообще не важно? 3. Какую форму налогооблажения ИП лучше выбрать?
16 февраля 2018, 08:50, вопрос №1910311, Мария Варламова, г. Санкт-Петербург
3 ответа
Налоговое право
Помогите разобраться с системой налогооблажения для ИП и налогами за сотрудников
Доброго времени суток. Помогите разобраться с системой налогооблажения для ИП и налогами за сотрудников. Предположим я открываю магазин с конфетами и кондитерскими изделиями. Будут работать 2 продавца по смене 2/2 и з/п 16950р (планирую, что бы "чистыми" сотрудники получали по 15000р). Вопросы: 1. Какую систему налогооблажения лучше выбрать? 2. Какова сумма фиксированных выплат "за себя" в год? 3. Какую сумму налогов за сотрудников я должен платить в месяц? 4. В общем и целом интересует сумма всех налогов, которые я должен буду государству и в месяц (или квартал) или в год. P.S. Если я указал недостаточно данных, прошу мне об этом сообщить, для дальнейшей правильной формулировки вопроса.
21 апреля 2015, 09:48, вопрос №812090, Михаил, г. Ростов-на-Дону
2 ответа
400 ₽
Вопрос решен
Все
Обычная система налогооблажения/оплата НДС
Добрый день ! Я ИП, на упрощенной системе налогооблажения, веду транспортный бизнес по вмененному налогу. Открываю доп. вид деятельности - "Производство общестроительных работ", будучи уверен, что он по умолчанию будет на упрощенной системе налогооблажения. Заключаю муницип. контракт, в котором сумма по договру, без НДС, выполняю его, и выставляю счет. приезжаю в налоговую, на всякий случай спрашиваю как мне отчитываться по этому виду деятельности, и мне сообщают, что я на обычной системе налогооблажения. И что теперь только могу перейти с нового года, подав заявление в декабре. Вопрос: если в контракте прописана сумма( без НДС), и счет я выставил без НДС, мне нужно будет его оплачивать государству в размере 18-ти процентов, или нет ?
05 декабря 2013, 20:59, вопрос №320909, Егор, г. Москва
2 ответа
Дата обновления страницы 26.12.2013