8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
289 ₽
Вопрос решен

Как правильнее уплатить налог самозанятому?

Занимаюсь продажей товаров от определенной мастерской. На мою карту переодически поступают небольшие суммы (до 5,000р) от физ лиц после чего 90% суммы отправляю на карту мастеру. И мастер и я являемся физ лицами.

1. Могут ли у меня появиться проблемы с налоговой? Если да, то какие?

2. Выход ли зарегистрироваться самозанятым и платить налог с моего дохода?

3. Как в таком случае доказывать, что мой доход составляет 10% от полученной суммы?

4. Что входит в понятие "Доход"?

5. Не подставлю ли я мастера, зарегистрировавшись самозанятым, ведь он продолжит не платить налог со своего дохода?

Показать полностью
, Виктор Фосин, г. Самара

Виктор, добрый день! В описанной ситуации Вам учитывая периодичность получения дохода от фактически предпринимательской деятельности стоит зарегистрироваться в качестве ИП выбрав при этом например упрощенную систему налогообложения, с мастером заключить договор агентский договор на реализацию его товаров, в этом случае в силу ст. 251 НК РФ из Вашей налоговой базы можно будет исключить поступления, предназначенные мастеру за товар и налог Вы должны будете платить только со своего агентского вознаграждения. Самозанятым при описанной деятельности зарегистрироваться не получиться поскольку такой вид дохода не может облагаться в рамках данного налогового режима.

Не подставлю ли я мастера, зарегистрировавшись самозанятым, ведь он продолжит не платить налог со своего дохода?

Виктор

Так Вы и сами рискуете и мастера можно отследить по Вашим переводам поэтому не особо что и измениться

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте!

Занимаюсь продажей товаров от определенной мастерской

По факту Вы занимаетесь перепродажей произведенных другим лицом товаров, соответственно Вы не вправе применять специальный налоговый режим, то есть регистрироваться как самозанятый при занятии данной деятельностью.

ФЗ РФ от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“.
п. 2 ч. 2 ст. 4

....2. Не вправе применять специальный налоговый режим:
… 2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
http://www.consultant.ru/docum...

С полным текстом данной статьи можно ознакомиться по вышеуказанной ссылке.

1. Могут ли у меня появиться проблемы с налоговой? Если да, то какие?

Если Вы попадетесь налоговой, то они оштрафуют Вас  за незаконную предпринимательскую деятельность и неуплату налогов:

— Штраф по ст. 122 НК РФ размером от 20 до 40% от неуплаченной суммы налога;

— Штраф по ст. 119 НК РФ за неподачу 3-НДФЛ — 5% от суммы налога, которая должна быть в ней указана,

— Штраф по ст. 14.1 КоАП РФ, налагаемый за незаконную предпринимательскую деятельность, — пока от 500 руб. до 2 000 руб.

Налоговый кодекс РФ Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) 

1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 настоящего Кодекса,
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,

влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых взносов).

Чтобы избежать рисков, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

3. Как в таком случае доказывать, что мой доход составляет 10% от полученной суммы?

Данные условия необходимо прописать в агентском договоре, который необходимо заключить с мастерской.

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Сдача ИП в аренду недвижимости мамы и налогообложение при самозанятости
Добрый день! Могу ли я как ИП на упрощенке сдавать коммерческую недвижимость в аренду, которая принадлежит моей маме, при том, что она не будет иметь с нее дохода. То есть я хочу полностью управлять недвижимость и весь доход идет мне. Какой договор необходимо составить? В этом случае только я буду платить налоги? И какой налог уплатит мама при продаже этой недвижимости? Второй вопрос: я сейчас сдаю жилую недвижимость как самозанятый. Правильно я понимаю, что я должна закрыть самозанятость и открыть ИП? И если я продолжаю сдавать свою жилую недвижимость при продаже я оплачу с этого 6% налог?
, вопрос №4954114, Ольга, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать самозанятому, если налоговая требует отчетность из-за неучтенных доходов?
Я художник фрилансер оформлена как самозанятая, оплачиваю налоги через приложение по чекам когда оплата от клиентов падает на российскую карту. Проблема заключается в том что помимо карты РФ у меня есть казахстанская карта с которой выводить деньги получается с переменным успехом, из за чего оплата налога была не то чтобы полная. Заработок у меня минимальный (за год не превышает 600т) и декларацию 3 ндфл я не подавала, а недавно прилетело письмо от налоговой спрашивающей с меня отчет за 24 год и также требующей отчет за 25. Я уже понятия не имею с какой стороны подступиться к этому всему помогите пожалуйста
, вопрос №4951905, Алина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли студенту-сироте стать самозанятым без потери выплат и пенсии?
Здравствуйте, я студент очник, получаю соц стипендию, выплаты на еду и одежду и получаю пенсию по потери кормильца. Получаю это все, так как отношусь к числу лиц, оставшихся без попечения родителей. Хочу зарегистрироваться в Мой налог и стать самозанятым, чтобы заниматься репетиторством. Подскажи пожалуйста, потеряю ли я все эти выплаты если стану самозанятым?
, вопрос №4948125, Данил, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Проверка партнёрской программы (многоуровневая модель, выплаты самозанятым через RocketWork) Запрос: Нужна
Проверка партнёрской программы (многоуровневая модель, выплаты самозанятым через RocketWork) Запрос: Нужна консультация юриста с опытом работы с партнёрскими программами (в том числе многоуровневыми) и выплатами самозанятым. У меня ИП, запускаю партнёрскую программу в онлайн-проекте (образовательная платформа). Модель: — вознаграждение за привлечение клиентов — многоуровневая система (до 10 уровней, с уменьшением процента) — расчёт вознаграждений ведётся внутри собственной системы — выплаты планируются агрегированно (раз в месяц) Планирую использовать сервис RocketWork: — выплаты идут через их номинальный счёт — они выплачивают самозанятым/ИП — формируют чеки и взаимодействуют с ФНС Также в модели: — есть условие активности (наличие оплаченного доступа к продукту) — при неактивности начисления не выплачиваются и перераспределяются внутри программы Уже подготовлены: — публичная оферта — правила партнёрской программы — регламент выплат Задачи юриста: 1. Проверить модель на соответствие законодательству РФ 2. Оценить налоговые риски (в том числе по работе с самозанятыми) 3. Подтвердить корректность использования многоуровневой структуры 4. Проверить, нет ли рисков переквалификации (трудовые отношения / иные риски) 5. Проверить корректность работы через RocketWork 6. Дать рекомендации по доработке документов Важно: Ищу специалиста, у которого уже был практический опыт работы с: — партнёрскими программами / агентскими схемами — выплатами самозанятым — онлайн-платформами Дополнительно: Готова предоставить документы для анализа (оферта, правила, регламент)
, вопрос №4940322, Анна, с. Севастополь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли продать квартиру через ИП на УСН 6% для снижения налога?
Добрый день! У меня есть квартира, купленная мною, как физ лицом 4 месяца назад за 520 тыс. руб. При этом кадастровая стоимость квартиры составляет 444 тыс. руб. При перепродаже квартиры прямо сейчас за 2,8 млн. руб. (покупатель есть) я должен буду уплатить налог в размере 13%. У меня есть ИП с УСН 6% (стоматологическая практика), но ОКВЭД на покупку и продажу имущества отсутствует. При продаже квартиры в столько короткий срок физ лицо обязано уплатить налог в размере 13% (в договоре буду указывать полную сумму, советы сделать занижение суммы - не принимаются). Что мне нужно сделать, чтобы продать квартиру тким образом, чтобы заплатить налог с её продажи 6%? С уважением, Вадим
, вопрос №4939781, Вадим Файнберг, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 23.02.2021