8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

ИП иностранный гражданин с РВП, командировки и ставка на УСН доходы

Добрый день!

Иностранный гражданин визовый из европейских стран получил в Москве РВП по браку. Иностранец планирует осуществлять предпринимательскую деятельность и возникает 2 вопроса -

1. При регистрации ИП иностранец хочет выбрать УСН доходы 6%, будет ли он платить только 6% если еще не пробыл на территории РВ 183 дня? или будет применяться другая налоговая ставка?

2. Может ли иностранец с ИП без работников отправлять себя в коммандировки в другие регионы РФ на основании договора подряда с компаниями вне региона РВП? Будет ли в таком случае на него распространяться правило пребывания в другом регионе 40 дней из 12 месяцев?

Заранее спасибо!

Показать полностью
, Дарья, г. Москва
Дмитрий Носиков
Дмитрий Носиков
Юрист, г. Новочебоксарск

Здравствуйте

1. При регистрации ИП иностранец хочет выбрать УСН доходы 6%, будет ли он платить только 6% если еще не пробыл на территории РВ 183 дня? или будет применяться другая налоговая ставка?

Дарья

Да будет только 6 %. 183 дня применяется для ставок по НДФЛ от которого ИП на УСН освобожден.

0
0
0
0
Дарья
Дарья
Клиент, г. Москва

Спасибо, а по поводу командировок Вы могли бы также проконсультировать, пожалуйста

Для временно проживающего в РФ иностранного гражданина установлено ограничение на трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ где он временно проживает. п.5 ст. 13  ФЗ  от 25.07.2002 N 115-ФЗ  «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

При этом на осуществление предпринимательской деятельности ограничений нет.

Однако если под видом выезда для осуществления предпринимательской деятельности ИП фактически будет проживать не по месту РВП, то это будет нарушением.

0
0
0
0
Анна Гурина
Анна Гурина
Юрист, п. Гвардейское
рейтинг 7.8

Дарья, добрый день!

Согласно п. 1 ст. 346.20 НК РФ

 В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов.

По общему правилу ставка налога по УСН доходы 6%. Вы будете платить налог по данной ставке не зависимо от того сколько времени находитесь в РФ, правило о налоговом нерезидентстве (пребывание в РФ 183 дня в году, избежание двойного налогообложения (как для НДФЛ)) на спец налоговые режимы не распространяется.

Может ли иностранец с ИП без работников отправлять себя в коммандировки в другие регионы РФ на основании договора подряда с компаниями вне региона РВП?

Дарья

У Вас не трудовая деятельность, а предпринимательская, поэтому Вы можете осуществлять свою предпринимательскую деятельность по всей территории РФ, пребывая в любом регионе РФ.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

6. С учетом особенностей региональных экономических связей уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти может устанавливать случаи осуществления трудовой деятельности:

2) иностранным гражданином, временно проживающим в Российской Федерации, — вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание

1
0
1
0

В п. 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 июля 2010 г. N 564н «Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание)» сказано

Иностранные граждане, временно проживающие на территории Российской Федерации, вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого им разрешено временное проживание, в случае выполнения ими работ по следующим профессиям и должностям:

Вы же будучи предпринимателем, не осуществляете работу по конкретной профессии (должности), как это предусмотрено ТК РФ, в составляемых Вами документах не указывается профессия или должность. Ни данный Приказ, ни требования Закона об осуществлении трудовой деятельности только в регионе выдачи РВП как Вам не относятся, поскольку еще раз подчеркну Вы осуществляете предпринимательскую деятельность.

0
0
0
0
Дарья
Дарья
Клиент, г. Москва

Спасибо за информацию, но этот приказ устанавливает случаи осуществления Трудовой деятельности и регламентирует количество дней работы за пределами региона РВП, однако в данном приказе не упомянуты правила касающиеся осуществления именно предпринимательской деятельности. Получается к ИП он не применим?

Похожие вопросы
Налоговое право
Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
Здравствуйте.вопрос по налогам. Я ИП плачу налоги по УСН 6%.оплатил страховые фиксированные взносы за себя позднее установленного срока.не 9.01.2024 а 24.01.2024 тем самым налог уменьшить не получилось за 2023 год. Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
, вопрос №4105292, Елена, г. Москва
Налоговое право
Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023
Физлицо без ИП. Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023. Могу ли я попасть на штраф от валютного контроля за позднее получение денег от заказчика и как это избежать (ст. 15.25 ч. 4 КоАП)?
, вопрос №4104817, Антон, г. Москва
1000 ₽
Налоговое право
Автомобиль находится в лизинге застрахован по КАСКО может ли ИП (УСН ДОХОДЫ) получить выплату на свой сберегательный счет физлица и какие налоги нужно будет платить?
Добрый день. Автомобиль находится в лизинге застрахован по КАСКО может ли ИП (УСН ДОХОДЫ) получить выплату на свой сберегательный счет физлица и какие налоги нужно будет платить?
, вопрос №4104541, Валентина, г. Благовещенск
Военное право
Здравствуйте, я иностранный гражданин (Кыргызстан) заключил контракт с МО РФ на один год по СВО с 30.05.2023 по
Здравствуйте, я иностранный гражданин (Кыргызстан) заключил контракт с МО РФ на один год по СВО с 30.05.2023 по 29.05.2024г.Будет ли на меня распространяться Закон об Автоматическом продлении контракта до окончания СВО? Заранее благодарен за ответ!
, вопрос №4104372, Андрей, г. Иркутск
900 ₽
Налоговое право
Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
Резидент РФ в 2023 году. Физическое лицо без ИП. В 2023 году 3 месяца подработал на компанию в ОАЭ через Deel (айтишные услуги), но деньги планирую вывести с Deel на банковские счета только в 2024. Большинство налоговых консультантов говорят, что датой получения дохода является момент поступления на Deel, т.к. он выполняет только роль финансового посредника (НК РФ 223 пункты 2-6 --- 1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению НА СЧЕТА ТРЕТЬИХ ЛИЦ - при получении доходов в денежной форме;) В договоре заказчик обязан переслать деньги вовремя на Deel, а уже я могу вывести с Deel (рекомендация 30 дней, но обязательство нигде не нашёл). Deel никак не участвует в оказании услуг заказчику, кроме финансового посредничества. На основании этого заполняю 3ндфл 2023 и возникло ряд вопросов: 1) Какую указать страну зачисления выплаты? Планирую вывести в Казахстан/Кыргызстан по частям, но там у меня там не было открытых счетов в 2023. Или страной зачисления считать США - там зарегистрирован Deel? 2) Т.к. я не ИП, мне говорили что договор можно квалифицировать как ГПХ (в договоре меня называют контрактором с проживанием в Ереване). Можно ли считать договор трудовым? Какой лучше всего написать код дохода в 3ндфл - 2000 Заработная плата и вознаграждения во исполнение трудового договора (кроме ГПХ)? 3) Не совсем разобрался могу ли я получить штраф по ст. 15.25 ч. 4 КоАП за то, что получил деньги на свой банковский счёт от заказчика сильно позже? В контракте написано, что заказчик обязан отправить деньги Deel посреднику (всё было вовремя), а когда посредник должен выслать мне деньги нигде явно и не указано. Правильно ли я понимаю, что репатриация выручки в течение 45 дней должна быть именно с долларового на долларовый счёт для избегания штрафа? Возможно ли это сделать с казахского счёта на российский? Можно ли ещё как-то избежать штрафа? 4) Я подаю ОДДС за 2024 год, там возможно обнаружить поступления этих денег. Какими документами можно доказать валютному контролю, что этот доход декларирован за 2023? 4) Логично назвать источником дохода компанию в ОАЭ. Насколько ок называть Deel источником дохода и отчитаться об этом доходе в 3 ндфл за 2024? (формально это не совсем корректно, но мой налоговый инспектор сказал, что при проверке они смотрят именно на даты получения денег на банковские счета). Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
, вопрос №4104247, Антон, г. Москва
Дата обновления страницы 09.09.2020