8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1500 ₽
Вопрос решен

Надо ли мне становится самозанятым и платить налоги?

Юридическое лицо, нерезидент, имеет рублевый счёт в российском банке. С этого счета, мне выплачивается заработная плата. То есть, мне приходит определенная сумма на карту, в назначении платежа указано — «зачисление зарплаты».  Я физическое лицо.

Надо ли мне выплачивать налоги с этих сумм?

Уточнение от клиента

Спасибо всем, вы мне очень помогли!

, Марат, г. Москва
Роман Янушко
Роман Янушко
Юрист, г. Петрозаводск
рейтинг 9

Здравствуйте, Марат.

Вы какие услуги оказываете юридическому лицу? По какому договору? 

У юридического лица есть филиалы или представительства в РФ?

0
0
0
0
Марат
Марат
Клиент, г. Москва

Здравствуйте. Я программист, удаленно сопровождаю программное обеспечение заказчика. Филиалов и представительства нет.

Режим для самозанятых можно применять для уплаты налогов с учетом ограничений, установленных ст. 4 и 6 закона № 422-ФЗ.

Есть ограничение по доходам — не более 2,4 млн. руб. в течение календарного года.

Согласно ст. 6 422-ФЗ

2. Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы:
1) получаемые в рамках трудовых отношений;

То есть с доходов от трудовых отношений платить нужно НДФЛ по ставке 13 %,

0
0
0
0
Анна Гурина
Анна Гурина
Юрист, п. Гвардейское

Марат, добрый день!

Если иностранная организация не зарегистрирована в налоговой инспекции, то она не является налоговым агентом по смыслу п. 1 ст. 226 НК РФ, а значит не удерживает и не перечисляет НДФЛ  с Вашего вознаграждения. Вы в таком случае сами уплачиваете налог. При этом Вы вправе зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, если условия работы соответствуют Федеральному закону от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“, в частности, у Вас с организацией не трудовые отношения и Вы не состояли с ней в трудовых отношениях последний два года, Ваш доход за год составляет не более 2400000 рублей, Ваши услуги это не услуги посредника.

.

0
0
0
0
Марат
Марат
Клиент, г. Москва

Здравствуйте. Значит, если я программист, сопровождаю ПО заказчика, мне можно применить НПД?

в назначении платежа указано — «зачисление зарплаты»

Марат

Нужно смотреть Ваш договор на предмет наличия признаков трудового договора. В противном случае (если трудовые отношения) Вы не сможете оказывать услуги иностранной организации как плательщик НПД и Вам тогда нужно будет платить НДФЛ 13%.

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.3
Эксперт
Надо ли мне выплачивать налоги с этих сумм?

Марат

Здравствуйте.

Поскольку Вы запросили мнение трех юристов, присоединюсь к обсуждению.

Естественно поскольку у Вас есть доход, Вы должны уплачивать налоги. По всем доходам, полученным в 2019 году Вам следует сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить до 15 июля налог в размере 13%.

Что касается текущего года, то Вы можете либо перейти на НПД по Закону №422-ФЗ, если сумма за год не превысит 2,4 млн.р. либо зарегистрироваться как ИП и получить патент на Вашу деятельность, которая под него подпадает. 

В ОКЭВД 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения» входит:

проведение экспертизы в области информационных технологий: разработка, изменение, апробация и поддержка программного обеспечения; планирование и проектирование компьютерных систем, объединяющих компьютерное оборудование, программное обеспечение и коммуникационные технологии;
интерактивное управление и эксплуатация заказчиком компьютерной системы и средств обработки данных;
прочие профессиональные и технические виды деятельности с использованием компьютеров.

0
0
0
0

Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что если Вы будете регистрироваться в качестве самозанятого сейчас, то получится, что Вам до момента перехода придется сдать декларацию 3-НДФЛ за период с начала года до даты регистрации самозанятым. Декларацию надо будет сдавать до 2 мая 2021 года и налог в 13% уплатить до 15 июля 2021 года. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Право собственности
Потом что бы не платить налог с продажи, уговорила оформить на нее куплю-продажу моей комнаты в коммунальной квартире
Сестра продала нашу родительскую квартиру. Деньги забрала себе. Потом что бы не платить налог с продажи, уговорила оформить на нее куплю-продажу моей комнаты в коммунальной квартире. Теперь у меня нет никакого жилья и никаких денег. Что я могу сделать.
, вопрос №4697688, Ирина, г. Москва
Налоговое право
Подскажите пожалуйста, кто обязан платить налог на доходы физ лиц (доход от сдачи в аренду)?
Здравствуйте. Квартира в собственности только у мужа. Параметры: куплена в браке, в ипотеку, без созаемщика, так как составлено нотариальное согласие на заключение кредитного договора без жены. После составлен договор безвозмездного пользования квартирой на жену. Жена планирует сдать квартиру по договору найма на 11 месяцев. Подскажите пожалуйста, кто обязан платить налог на доходы физ лиц (доход от сдачи в аренду)?
, вопрос №4697373, Роза, г. Москва
Предпринимательское право
Должен ли я платить налоги с продажи пчел и меда?
Я пенсионер.Занимаюсь пчеловодством как самозанятый.Должен ли я платить налоги с продажи пчел и меда ?Дайте пожалуйста ответ на ватцап 89166467689.Спасибо !
, вопрос №4697150, Фаниль, г. Москва
Трудовое право
Будут ли налоговики лишать льгот по налогам в 2025 году, если аккредитация до конца года теоретически будет сохранена и лишат её в 26 году
Аккредитованная АйТи компания , с подтверждением аккредитации на 25 год увольняет всех сотрудников в октябре 2025 года , каким образом минцифры узнают об этом и в какой момент ? Будут ли налоговики лишать льгот по налогам в 2025 году, если аккредитация до конца года теоретически будет сохранена и лишат её в 26 году
, вопрос №4697019, Ирина, г. Самара
Дата обновления страницы 01.05.2020