8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1500 ₽
Вопрос решен

Надо ли мне становится самозанятым и платить налоги?

Юридическое лицо, нерезидент, имеет рублевый счёт в российском банке. С этого счета, мне выплачивается заработная плата. То есть, мне приходит определенная сумма на карту, в назначении платежа указано — «зачисление зарплаты».  Я физическое лицо.

Надо ли мне выплачивать налоги с этих сумм?

Уточнение от клиента

Спасибо всем, вы мне очень помогли!

, Марат, г. Москва
Роман Янушко
Роман Янушко
Юрист, г. Петрозаводск
рейтинг 9

Здравствуйте, Марат.

Вы какие услуги оказываете юридическому лицу? По какому договору? 

У юридического лица есть филиалы или представительства в РФ?

0
0
0
0
Марат
Марат
Клиент, г. Москва

Здравствуйте. Я программист, удаленно сопровождаю программное обеспечение заказчика. Филиалов и представительства нет.

Режим для самозанятых можно применять для уплаты налогов с учетом ограничений, установленных ст. 4 и 6 закона № 422-ФЗ.

Есть ограничение по доходам — не более 2,4 млн. руб. в течение календарного года.

Согласно ст. 6 422-ФЗ

2. Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы:
1) получаемые в рамках трудовых отношений;

То есть с доходов от трудовых отношений платить нужно НДФЛ по ставке 13 %,

0
0
0
0
Анна Гурина
Анна Гурина
Юрист, п. Гвардейское

Марат, добрый день!

Если иностранная организация не зарегистрирована в налоговой инспекции, то она не является налоговым агентом по смыслу п. 1 ст. 226 НК РФ, а значит не удерживает и не перечисляет НДФЛ  с Вашего вознаграждения. Вы в таком случае сами уплачиваете налог. При этом Вы вправе зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, если условия работы соответствуют Федеральному закону от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“, в частности, у Вас с организацией не трудовые отношения и Вы не состояли с ней в трудовых отношениях последний два года, Ваш доход за год составляет не более 2400000 рублей, Ваши услуги это не услуги посредника.

.

0
0
0
0
Марат
Марат
Клиент, г. Москва

Здравствуйте. Значит, если я программист, сопровождаю ПО заказчика, мне можно применить НПД?

в назначении платежа указано — «зачисление зарплаты»

Марат

Нужно смотреть Ваш договор на предмет наличия признаков трудового договора. В противном случае (если трудовые отношения) Вы не сможете оказывать услуги иностранной организации как плательщик НПД и Вам тогда нужно будет платить НДФЛ 13%.

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.7
Эксперт
Надо ли мне выплачивать налоги с этих сумм?

Марат

Здравствуйте.

Поскольку Вы запросили мнение трех юристов, присоединюсь к обсуждению.

Естественно поскольку у Вас есть доход, Вы должны уплачивать налоги. По всем доходам, полученным в 2019 году Вам следует сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить до 15 июля налог в размере 13%.

Что касается текущего года, то Вы можете либо перейти на НПД по Закону №422-ФЗ, если сумма за год не превысит 2,4 млн.р. либо зарегистрироваться как ИП и получить патент на Вашу деятельность, которая под него подпадает. 

В ОКЭВД 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения» входит:

проведение экспертизы в области информационных технологий: разработка, изменение, апробация и поддержка программного обеспечения; планирование и проектирование компьютерных систем, объединяющих компьютерное оборудование, программное обеспечение и коммуникационные технологии;
интерактивное управление и эксплуатация заказчиком компьютерной системы и средств обработки данных;
прочие профессиональные и технические виды деятельности с использованием компьютеров.

0
0
0
0

Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что если Вы будете регистрироваться в качестве самозанятого сейчас, то получится, что Вам до момента перехода придется сдать декларацию 3-НДФЛ за период с начала года до даты регистрации самозанятым. Декларацию надо будет сдавать до 2 мая 2021 года и налог в 13% уплатить до 15 июля 2021 года. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наследство
Если я вступила в наследство на землю в 2005 году но не зарегестрировала в Росреестре в 2021 году с какого момента я являюсь собственником и если я продала ее в 2023 году, должна я платить налог
Если я вступила в наследство на землю в 2005 году но не зарегестрировала в Росреестре в 2021 году с какого момента я являюсь собственником и если я продала ее в 2023 году , должна я платить налог
, вопрос №4860253, Анастасия, г. Москва
Все
Я работаю в интернете и оказываю услуги посредника по продаже
Я работаю в интернете и оказываю услуги посредника по продаже внутриигровых предметов. Я выступаю продавцом и беру процент от своих затрат. Например, покупатель приобретает у меня товар за 800 сомов, а я покупаю этот же товар на официальных сайтах за 750 сомов, оплачивая его со своих личных банковских карт. Работаю через сайт FunPay: средства от продаж поступают на баланс сайта, после чего я вывожу их на свои банковские карты. Моя чистая прибыль составляет примерно 1–4% от суммы затрат. При этом из-за специфики работы общий оборот может превышать 1 миллион рублей в месяц, хотя фактический доход составляет 30 - 40 тыс. Я хочу работать законно и платить налоги, но не понимаю, какой режим налогообложения мне подходит. Подскажите, подходит ли мне патент? Если да, то какой вид деятельности следует выбрать? Я рассматривал вариант регистрации ИП, однако при ставке 6% налог будет рассчитываться с общего оборота, и с учетом моей маржи (до 4%) налоговая нагрузка может превышать фактическую прибыль. Также хочу отметить, что я являюсь инвалидом II группы и не имею возможности заниматься физическим трудом. При попытке оформить патент я не нашёл подходящего вида деятельности. Буду благодарен за консультацию и разъяснение, какой вариант налогообложения будет наиболее правильным и безопасным в моей ситуации.
, вопрос №4859253, Арген,
Налоговое право
В декабре 2024 один из собствеников умер и доля в январе 2025 по завещанию перешла в одному из оставшихся
Доброго времени суток. 3 собственника вступили в наследство в 2008г с долями 1/3. В декабре 2024 один из собствеников умер и доля в январе 2025 по завещанию перешла в одному из оставшихся. Соответственно осталось 2 собственника с 1/3 и 2/3 соответственно. В ноябре 2025 квартира была продана за 2650000. Мне продавшему свою 1/3 долю за 883000 и владея долей более 5 лет ( так же и 2й собственник владел 1/3 больше 5 лет) Необходимо подавать данные в налоговую и платить налог? Спасибо.
, вопрос №4859232, Дмитрий, г. Москва
Налоговое право
Достаточно ли правильно оформленного договора или необходима еще какая документация?
Сдача квартиры по доверенности, в доверенности прописано право подписывать договоры аренды и получать денежные средства. Как оформить договор аренды, чтобы доверенное лицо было и выгодоприобретателем и платил налоги бы выгодоприобретатель т.е. доверенное лицо, а не собственник квартиры? Достаточно ли правильно оформленного договора или необходима еще какая документация?
, вопрос №4859280, Евгения, г. Москва
Дата обновления страницы 01.05.2020