8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
400 ₽
Вопрос решен

Документы для налогового вычета

Добрый день. Я работаю на УСН.

Уточните пожалуйста, если я выставлял счет с НДС и Акт выполненных работ с НДС, но не выставляю счет фактуру, То влечет ли это за собой обязанность оплатить налог НДС?

, Семен Выдрин, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт
но не выставляю счет фактуру, То влечет ли это за собой обязанность оплатить налог НДС?

Семен Выдрин

Семен, добрый день! Согласно п. 5 ст. 173 НК РФ

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

в силу ст… 346.11 НК РФ применение УСН освобождает Вас от уплаты НДС и таким образом обязанность уплаты НДС возникает на УСН только в случае выставления покупателю счета-фактуры

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.2
Эксперт

Здравствуйте.

Согласно ст. 346.11 НК РФ ИП на УСН, не признается плательщиками НДС за исключением ряда случаев. Однако если Вы выставили счет-фактуру с указанием НДС, то в соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ Вам придется не только уплатить НДС, но и сдать декларацию по НДС при том, что Вы находитесь на УСН.

0
0
0
0

В случае если Вами счет-фактура не выставлена — оснований для уплаты НДС нет, даже если Вы указали в счете и акте на его наличие.

0
0
0
0
Алексей Байкалов
Алексей Байкалов
Юрист, г. Курган

Добрый день, Семен.

Обязанность по уплате НДС возникнет, только если Вы выставите счет-фактуру. 

В силу ст. 346.11 НК РФ 

организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, не являются плательщиками НДС.

Подобный вывод также содержится в письме Минфина России от 21.08.2015 № 03-11-11/48495.

Таким образом, выставлять счет-фактуру не нужно.

0
0
0
0

У налоговой может возникнуть вопрос в связи с указанием в счете и акте НДС. Но из буквального толкования ст. 346.11 НК РФ и из письма Минфина России от 21.08.2015 № 03-11-11/48495 следует, что обязанность по уплате НДС возникает только при выставлении счет-фактуры, которой ни акт, ни счет не являются. 

0
0
0
0
Роман Янушко
Роман Янушко
Юрист, г. Петрозаводск
рейтинг 8.9

Здравствуйте, Семен.

Согласно п. 5 ст. 173 НК РФ обязанность уплатить НДС на УСН у Вас возникает в случае выставления счета-фактуры. Соответственно без его выставления такой обязанности нет.

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.

Вместе с тем, здесь не исключено, что Ваш контрагент может потребовать выставить такой счет-фактуру. Все зависит от условий заключенного договора.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Налоговая требует еще справку о перечисленных суммах, в счет погашения задолженности
Налоговая повторно выставила требование на транспортный налог , удержанный судебными приставами по исполнительному производству. Есть 2 постановления СПИ об окончании ИП, с перечисленными документами. Налоговая требует еще справку о перечисленных суммах , в счет погашения задолженности. Пени растут, равняются сумме , выставленной ими задолженности. Куда обращаться с жалобой. Почему налогоплательщик должен урегулировать споры двух ведомств( налоговой инспекции и службы судебных приставов) ?
, вопрос №4116166, Елена Юрьевна, г. Москва
1600 ₽
Налоговое право
Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов?
Аренда нежилого помещения. Физическое лицо принадлежащий ему, сдает в аренду помещение в г. Москва, 140 м. кв, организации (на УСН, доходы минус расходы 15%), в которой является учредителем. Арендатор является обществом с ограниченной ответственностью, в котором физическое лицо - арендодатель является единственным участником (размер доли в уставном капитале - 100%). Физическое лицо является резидентом РФ. Организация оплачивает ему арендную плату, включает их в расходы и перечисляет в бюджет НДФЛ в размере 13% за арендодателя. 1. Поскольку здание - нежилое, то может ли данная деятельность передача в аренду нежилого помещения, расцениваться как предпринимательская со стороны физ лица ? 2. Если аренду заключит с ООО (УСН с объектом налогообложения "доходы"), не возникнет ли вопрос аффилированности юридического лица и физ лица, так как арендодатель является учредителем? Не возникнут ли в этом случае претензии со стороны налоговых органов? 3.Далее нужна оценка аренды коммерческого помещения, так как допускается отклонение на 20% от рыночных, в случае претензий от контролирующих органом, чтобы можно было ссылаться на данный отчёт, как обоснованную рыночную стоимость аренды ? 4. В помещении нужно делать ремонт, точнее перегородки, менять ворота, добавить свет (как эти расходы перенести на арендатора, и чтобы в дальнейшем не было последствий со стороны налоговой) ? Ценник за услуги указан как ориентировочный ………….
, вопрос №4116145, Артём, г. Москва
Налоговое право
Это доля (2млн-1млн)*0, 13 = 130 тр?
Добрый день! Прошу пож-та сообщить, какой налог в итоге потребуется уплатить с продажи доли квартиры. Владеем с братом по 1/2 доли квартиры (наследована). Планируем продавать квартиру за 2млн. На каждого получается по 1млн. Кадастровая цена квартиры 1,3 млн. Если нам удается продать квартиру по этой цене, какой налог нам придется заплатить если воспользуемся правом на налоговый вычет минус 1млн? 0 рублей в случае если каждая доля продается по отдельному договору? Или в данном случае налоговый вычет составляет по 500т на каждого, т.к. это доля (2млн-1млн)*0,13 = 130 тр? Влияет ли на сумму налогового вычета (1млн) факт продажи гаража в 2023г (также унаследован) стоимостью 225тр (полная стоимость), за который мы налог по закону могли не платить, (кадастровая 130тр). Также интересует вопрос, право на налоговый вычет по недвижимости дается только 1 раз и либо на продажу либо на покупку? Если я воспользуюсь правом имущественного вычета с продажи, то смогу ли я получить имущественный вычет по приобретенному жилью в 2025г-2026г? (жилье приобретено по ДДУ, в конце декабря 2024г второй платеж 50%)
, вопрос №4115968, Иван, г. Екатеринбург
Налоговое право
Будет ли мне штраф от налоговой?
Продал машину в прошлом году. Дешевле чем покупал. По незнанию не подавал 3ндфл, считал, что нет необходимости, ведь я получил меньше от продажи, чем когда покупал. Нашёл письмо о необходимости подать 3ндфл. Сроки подачи прошли. Будет ли мне штраф от налоговой? Собираюсь завтра ехать предоставлять документы.
, вопрос №4115394, Александр, г. Москва
Налоговое право
Я платно лечу зубы, могут ли мне сделать налоговый вычет
Здравствуйте. Ситуация такая: Я студент. Я платно лечу зубы, могут ли мне сделать налоговый вычет. Если да, то что следует сделать для этого.
, вопрос №4115342, Анжелика, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 09.04.2019