8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
1000 ₽
Вопрос решен

Обжалование начисления налога по 3-НДФЛ

В 2018 году я продал две машины, находящиеся у меня в собственности.

По одной вроде вопросов нет. купил 26.02.2017 за 1 000 000 рублей (договор в наличии) и продал 07.03.2018 за тот же 1 000 000 (договор в наличии).

По второй машине сложнее:

купил я ее 27.12.2016 за 250 000 рублей по договору (в наличии), но параллельно у меня есть расписка от Продавца на 1 950 000 рублей, продал 09.01.2018 за 1 800 000 (договор в наличии).

Вопрос такой, есть ли какой то вариант избежать уплаты НДФЛ с продажи второй машины, ведь по факту я ее продал дешевле, чем покупал. И так же какие санкции мне могут грозить при опубликовании данной расписки?

Показать полностью
  • IMG-20190405-WA0008
    .jpeg
, Александр Филатов, г. Москва

Здравствуйте.

Насколько я понял, расписка показывает истинную цену автомобиля, которая не была указана в договоре. Верховный суд РФ не так давно опубликовал Обзор, в котором один из вопросов касался недействительности сделки продажи недвижимости с заниженной стоимостью, но с наличием расписки, в которой указывалась реальная стоимость (Обзор ВС РФ № 2 за 2018 год). Суд определил, что при таких обстоятельствах договор должен считаться заключенным на сумму, которая указана в расписке.

Представляется, что Вы можете представить в качестве доказательства оплаты за приобретенную автомашину эту расписку вместе с договором. Однако следует учесть, что в этом случае продавец, которому Вы уплатили 1,95 млн руб. может быть привлечен к ответственности за неуплату НДФЛ с указанной сделки. Неуплата НДФЛ физическим лицом вкупе с отсутствием декларирования налога в установленных законом случаях влечет за собой ответственность в виде штрафа, предусмотренную ст. 122 НК РФ.

К Вам претензий в данном случае никаких предъявлено не будет.

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
, чем покупал. И так же какие санкции мне могут грозить при опубликовании данной расписки?

Александр Филатов

Александр, добрый день! Собственно Вам в любом случае надо будет приложит к налоговой декларации за 2018 год документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение данной машины, в этом случае в соот. со ст. 220 НК РФ расходы на покупку перекрывают доход от продажи и налога не возникает. Собственно к Вам претензий не будет, они могут возникнуть к продавцу который занизил цену для налоговой. Но с большой вероятностью налоговая основываясь на данных в договоре купли продажи в зачете расходов на покупку авто откажет и придется свою правоту отстаивать в суде. Суд в принципе должен тут применить последствия недействительности притворной сделки

п. 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25

    «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Притворной сделкой считается также та, которая совершена на иных условиях. Например, при установлении того факта, что стороны с целью прикрыть сделку на крупную сумму совершили сделку на меньшую сумму, суд признает заключенную между сторонами сделку как совершенную на крупную сумму, то есть применяет относящиеся к прикрываемой сделке правила.

0
0
0
0

Здравствуйте, при покупке автомобиля вы передали больше денег чем должны были.

Согласно ст. 424 Гражданского кодекса — Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

 
 Существует судебная практика в которой  сделка заключенная по заниженной цене признается недействительной,  и  в качестве цены договора используются реальная сумма по расписке.

По скольку вы владели автомобиля менее 3 лет вам необходимо подать декларацию по форме 3-ндфл налоговый орган по месту жительства.

Вы вправе уменьшить свой облагаемый НДФЛ доход на сумму фактически произведенных вами и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением проданного движимого имущества (п. п. 3, 4 ст. 210, пп. 1 п. 1, пп. 1, 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

При проверке этой декларации у налоговой могут возникнуть сомнения в том что вы фактически передавали сумму указанную в расписке.  И соответственно свою правоту придется доказывать в суде.

Сложности могут возникнуть в связи с тем что у вас нет подтверждения согласования  цены договора указаны в расписке

0
0
0
0
Похожие вопросы
Но я не нашла прямого запрета на повторную регистрацию, статус я тратила добровольно, а задолженность по 3-ндфл возникла не из-за деятельности в качестве самозанятого
Здравствуйте. Сложилась следующая ситуация с режимом самозанятости. Я в том году в июне получила статус самозанятого для выполнения удалённых заданий на валдберис. Но этот сервис закрыли и я ничего там не заработала. Самозанятость я закрыла без дохода, без долгов. В июле мне налоговая выставила требование об оплате задолженности по 3ндфл от продажи здания. Дело в том, что здание было куплено в ноябре 2023 г., но ввиду изменившихся семейных обстоятельств, я была вынуждена срочно продать здание, и сделка состоялась 3 февраля 2024 года. Но кадастровая стоимость объекта возраста с 1 312 206, 15 руб до 3 957 387,65 руб. Соответственно и налог пришёл в 388 тр. Фактически я купила и продала здание за 400 тыс. Заплатить такую сумму возможности не имею, сейчас решаю этот вопрос. Но дело в том, что я устраиваюсь на работу по договору гпх. Нужен статус самозанятого. Но мне налоговая отказывает ссылаясь на закон 422-фз. Но я не нашла прямого запрета на повторную регистрацию, статус я тратила добровольно, а задолженность по 3-ндфл возникла не из-за деятельности в качестве самозанятого. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность повторно получить статус самозанятого при моих обстоятельствах?
, вопрос №4961992, Наталья, г. Саратов

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как ответить на требование налоговой о продаже недвижимости ИП на УСН?
Добрый день. Я, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В 2025 году использовал упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». Осуществляю предпринимательскую деятельность с использованием недвижимого имущества. (Коды ОКВЭД 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). В 2025 году продал долю в ½ в нежилом помещении (апартамент). Данный доход включил в базу ИП и оплатил налог УСН, расход на покупку этого помещения в УСН не включал. В 2026 году получил требование в личный кабинет физлица о сдаче декларации 3-ндфл. В ответ пояснил: «Доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимого имущества расположенного по адресу: ****** отражаются в декларации УСН. Доходы в отношении отчужденного в 2025 году недвижимого имущества расположенного по адресу: *******, отражены в декларации УСН за 2025 год.» Сейчас получил требование от налоговой в ЛК ИП. «В соответствии с информационными ресурсами налоговых органов, в 2025 году Вами реализованы объекты недвижимого имущества /земельные участки. Кадастровый номер: ******** адрес объекта: ******* В случае, если недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя, то доходы от его реализации учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Установлен риск не включения в состав доходов суммы дохода, полученного от передачи права собственности на земельные участки и недвижимое имущество, отчужденных в проверяемом периоде, используемых в предпринимательской деятельности физическим лицом. Требуется представление пояснений, уточненной налоговой декларации. В случае увеличения налоговой базы Вам необходимо представить Пояснительную записку к уточненной декларации (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (в редакции Приказа ФНС РФ от 14.10.2008 №ММ-3-2/467) или в произвольной форме.» Какие пояснения мне написать в ответ? Просто написать в свободной форме, что данный доход включен в состав доходов ИП по УСН и налог уплачен. Или требуется какой то более развернутый ответ?
, вопрос №4961823, Аркадий, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Почему начислили налог к уплате в декларации 3-НДФЛ при наличии только зарплаты?
Добрый день ! Вопрос 3-ндфл. При заполнении декларации начислили сумму к оплате. Не понятно как начисляется и откуда расчет. Кроме ЗП нет других доходов. По ЗП работодатель оплачивает налоги.
, вопрос №4961750, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужно ли подавать 3-НДФЛ при продаже автомобиля спустя три года владения?
Добрый день, подскажите пожалуйста покупала авто 23 мая 2023 года и продаю 27 мая 2026 года , нужно ли подавать 3 НДФЛ в налоговую
, вопрос №4961663, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Кто имеет право на налоговый вычет при ипотеке, оформленной на сына, а оплачиваемой родителями?
Добрый день. Ситуация такая, взяли ипотеку родители, но оформили ее на меня (я сын ). Ипотеку все время платят родители. Кто по праву должен забирать выплаты по 3 ндфл ? Как рассчитываться эти выплаты ? И с каких налогов их выплачивают ?
, вопрос №4960913, Артур, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 08.04.2019