Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Размер налога при продаже акций после утраты статуса налогового резидента
Здравствуйте,
У меня есть опцион на акции, полученные акции собираюсь продать. В дальнейшем я перееду заграницу и по итогам года потеряю статус налогового резидента. Налог на доход с продажи акций я должен буду оплатить по ставке 13% или 30%?
Владимир, добрый день! Размер ставки налога на доходы физических лиц определяется не на дату получения дохода а по итогам налогового периода когда получен доход. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год. Соответственно если по итогам налогового периода когда проданы акции у Вас не будет статуса налогового резидента ставка налога с данного дохода составит 30 % поскольку ля данного вида доходов НЕрезидента иных налоговых ставок статьей 224 НК РФ не предусмотрено.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день Прошу вас подсказать мне по поводу платформы eBay в тг Друг из Малайзии предложил мне попробовать заработать как продавец на этой платформе Я поработала 5 дней и закрыла магазин. Сегодня пыталась вывести денежные средства. Но мне пришло сообщение от службы поддержки: Здравствуйте. Система зафиксировала, что у вас был запрос на вывод средств. Средства уже перечислены на указанный вами адрес. Однако, поскольку платформа находится под контролем налоговых органов, вам необходимо подать налоговую декларацию в качестве законного гражданина. Наша компания добилась для вас минимальной налоговой ставки в размере 20%. Общая сумма вашего магазина составляет 3716,29 долларов США, поэтому вам необходимо уплатить налог в размере 743,26 долларов США. Пожалуйста, произведите оплату в течение 24 часов. В противном случае за каждый день просрочки вам придется уплатить дополнительный штраф в размере 5 %. Подскажите все ли корректно здесь И почему такой налог? Также они написали, что эти деньги мне вернуться в итоге на мой счёт
, вопрос №4980607, Клиент, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уважаемые специалисты, добрый день!
Хочу утвердиться в понимании ситуации.
Российское ЮЛ по договору ГПХ заказывает услуги у гражданина и налогового резидента Узбекистана, находящегося и осуществляющего услуги в Узбекистане.
Результаты работ не связаны с российскими интернет телекоммуникациями и передаются, например, на жестком диске.
Верно ли я понимаю, что Российских заказчик НЕ начисляет НДФЛ и стразовые взносы.
Достаточно в договоре прописать, что вся ответственность на исполнителе и иметь в качестве подтверждения транспортную накладную, подтверждающую отправку проделанной работы почтой?
Нужно ли получать с исполнителя подтверждение оплаты налогов в Узбекистане (подтверждение резидентства надо, понимаю)?
, вопрос №4980508, Ирина Петровна, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте , я являюсь собственником апартаментов в которых я по факту проживаю . Моя родственница попросила предоставить мой апартамент для юридического адреса , на данный момент деюро она оплачивает мне аренду , на самом деле я не получаю ничего , они оплачивают за меня налог , я не касаюсь этих дел от слова совсем . Но сейчас я узнала о возможности налоговых последствий . Аппартаменту более 5 лет . Буду ли я платить налог при продаже аппартамента ?
Каким образом можно снизить налоговые последствия ?
Если я прекращу предоставлять юридический адрес , всё равно при продаже я буду платить налог по шкале доходов физического лица ?
Заранее благодарна .
, вопрос №4977805, Елена, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В 2025 году работал на морском торговом судне под иностранным флагом государства Коморос и Габия (флаг поменяли во время моей работы). Работал по соглашению о найме моряка на судовладельца, у адрес которого указан в Гонконге. Я был за границей меньше полугода, поэтому являюсь налоговым резидентом РФ.
В установленные сроки в 2026 году я задекларировал свой доход. Пытался избежать налогообложения ссылаясь на п. 3 статьи 15 договора об избежании двойного налогообложения. При заполнении декларации не было (или я не понял как) технической возможности обозначить освобождение от налога на основании международного соглашения. Составил и прикрепил пояснение о своих доводах в пользу неначисления налога. В результате мне начислили налог.
Я составил обращение с просьбой пересмотреть начисление налога. В ответе из налоговой было сказано, что для избежания двойного налогообложения необходимо предоставить документы об уплате налогов в другой стране. Я с этим аргументом не согласен, т.к. в п.3 статьи 15 договора об избежании двойного налогообложения сказано, что доход моряков облагается налогом только в стране предприятия.
Есть ли техническая возможность подать уточнения к декларации или обратиться в вышестоящие органы для того, чтобы убрать налог?
Важное примечание: какой либо дополнительной информацией о работодателе и о налогах, уплаченных в Гонконг я не владею. В справке о стаже плавания, которую мне выдали, указано, что судно не покидало финский залив и у меня нет штампов в заграничном паспорте, однако мне по истечению контракта выдали справку, в которой сказано, что я находился в длительном заграничном рейсе.
, вопрос №4977798, Александр, г. Мурманск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день! Глава КФХ оформился в своем хозяйстве директором, соответственно получает заработную плату и платить все налоги. Правомерно ли это, так как налоговая утверждает что глава КФХ не может быть одновременно и директором?
, вопрос №4976676, Сергей, Луганск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.