Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
489 ₽
Вопрос решен
Налог на доход
в 2017 году подучил доход на карту в размере 200т.р, выполнил услугу, налог не платили, сейчас выяснилось что заказчик оплатил с расчетного счета а не карта-карта, сейчас у него проверка, с него спрашивают за эти 200т, теперь он мне звонит и просит сделать договор, так как это будет выгоднее,, по налогам. если нет то мне тогда придется оплатить 13 процентов вместо 6.
Так ли это, и что будет если я не буду заключать договор, как выгоднее? как лучше поступить? какие действия и последствия. спасибо!
проверка, с него спрашивают за эти 200т, теперь он мне звонит и просит сделать договор, так как это будет выгоднее,, по налогам. если нет то мне тогда придется оплатить 13 процентов вместо 6.
Так ли это, и что будет если я не буду заключать договор, как выгоднее? как лучше поступить? какие действия и последствия. спасибо!
Василий
Василий, добрый день! Если это доход от предпринимательской деятельности 6%Вы будет платить в случае если зарегистрированы в качестве ИП и применяете упрощенную систему налогообложения, но в этом случае все равно могут назначить штраф в соот. со ст. 122 НК от 20 до 40% неуплаченного налога. Если Вы ИП не являетесь то НДФЛ за Вас в силу ст. 226 НК РФ должен был платить заказчик +страховые взносы в соот. со ст. 420 НК РФ. Поскольку НДФЛ не удерживался налог Вы доложны заплатить самостоятельно, при этом по срок уплаты налога в случае если он не был удержан налоговым агентом составляет не 15 июля, а 1 декабря года следующего за годом получения дохода. Но тут случай спорный т.к. заказчик не сообщал в налоговую об НДФЛ который не смог удержать, поэтому тут более вероятно что Вам за просрочку уплаты будет назначен штраф. Но это если Вы не зарегистрированы в качестве ИП
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день. В данном случае если Вы не ИП на УСН (а я так понял, что Вы физ. лицо. Если нет, уточните) у Вас в любом случае будет ставка НДФЛ 13%.-
НК РФ Статья 224. Налоговые ставки 1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Вероятно в данной ситуации Ваш контрагент пытается попробовать прикрыть себя, сославшись на договор, в котором, как я предполагаю, Вас укажут ИП, для того что бы уйти от ответственности за неисполнение обязанностей по удержанию с Вас в качестве налогового агента НДФЛ и начислению страховых платежей.
Для Вас сейчас будет удержание НДФЛ и, в виде ответственности, будет штраф за непредставление декларации статья 119 НК
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
В этом случае у Вас будет доначисление налога, возможно страховых взносов в ПФР( я об 1% с суммы превышающей 300 000)ответственность по статье 122 НК в виде штрафа в размере от 20 до 40% (исходя из умышленности 40%)от неоплаченной суммы налога. Для того что бы избежать его подавайте корректировку декларации, уплачивайте налог и пеню самостоятельно, до предьявления требований налоговой
Предыдущий мой ответ тогда не имеет смысла учитывать. Он был дан с учетом того, что Вы просто физ.лицо. Договор с предприятием тогда стоит оформить надлежащим образом.
Так ли это, и что будет если я не буду заключать договор, как выгоднее? как лучше поступить?
Василий
Добрый день. Вы имеете статус ИП? При любом варианте ответа у вас должен быть подписанный договор, обосновывающий право на получение денежных средств. Иначе в отсутствие такого договора Вы не сможете подтвердить основание получения этих денег и их могут потребовать вернуть.
Вдумчиво изучите предложенный договор, внесите в него правки при необходимости и получите на руки подписанный экземпляр.
Надеюсь ответ понятен и поможет Вам принять верное решение. Обращайтесь к нам с личным сообщением при необходимости выполнения дополнительных действий для разрешения Вашей ситуации, будем рады помочь. Удачи.
Здравствуйте. Мой муж сейчас не работает официально, проходит курсы обучения на другую специальность. Может ли он подтвердить доход при ежегодном уведомлении по ВНЖ через мой доход по моей 2ндфл?. Я с декабря 2025 вышла на работу. Официальная зарплата с 16.12.2025 по 30.05.2025 составила 720 000р после вычета налога (срок подачи уведомления с 06.06.2026 (дата получения ВНЖ на руки по справке)по 06.08.2026). Живём в Москве. Официальный брак, 4 года, прописка одинаковая.
, вопрос №5007163, Варвара, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Контекст проекта
Мы разрабатываем образовательную онлайн-платформу для изучения китайского языка. Это веб-приложение на Next.js + Supabase, размещение планируется через Vercel.
Платформа ориентирована на два рынка: русскоязычный (Россия) и международный (остальной мир). Сайт еще не запущен, домен не куплен, сейчас находится этап планирования архитектуры.
Функционал платформы:
статьи для чтения с адаптацией по уровням
аудио и подкасты с транскрипцией
система запоминания слов (SRS)
оценка произношения
регистрация пользователей через email и пароль
сохранение прогресса обучения
в будущем платная подписка
Планируемая архитектура:
один исходный код Next.js обслуживает оба рынка
возможное разделение по доменам: российская версия и международная версия
учебный контент (статьи, аудио, упражнения) не является персональными данными и может храниться отдельно
персональные данные российских пользователей планируем хранить отдельно на серверах в России
регистрация пользователей через email и пароль
российские платежи через российские платежные сервисы
международные платежи через международные платежные системы
Вопросы
A. Архитектура и локализация персональных данных
Достаточно ли для соблюдения требований о локализации персональных данных, если база данных с аккаунтами российских пользователей физически находится в России, но сервер приложения (бэкенд-логика, регистрация, авторизация) находится за рубежом?
Если сервер приложения также должен находиться в России, какие именно процессы должны выполняться на территории РФ:
только запись данных в базу или также проверка пароля, создание сессий, токенов и другие операции?
Учебный контент (статьи, аудио, упражнения), который не является персональными данными, можно ли хранить на зарубежных серверах и предоставлять российским пользователям?
Правильно ли мы понимаем, что законодательство регулирует именно первичный сбор и хранение персональных данных, а не запрещает любую передачу данных за границу?
Если российский пользователь находится за границей или использует VPN, а иностранный пользователь находится в России, как определяется, к кому применяются требования по обработке персональных данных?
Нужно ли регистрироваться в реестре операторов персональных данных Роскомнадзора отдельно для российского сегмента сайта?
B. Авторизация и аутентификация
Если используется регистрация через email и пароль без Google, Apple и других OAuth-сервисов, может ли такая схема использоваться российскими пользователями?
Можно ли использовать иностранные email-сервисы (например Gmail) для регистрации российских пользователей?
Есть ли смысл в будущем добавлять вход через Госуслуги (ЕСИА) для проекта такого масштаба?
C. Домен и идентификация владельца
Есть ли различия в требованиях, если домен регистрирует физическое лицо, самозанятый или юридическое лицо?
Нужно ли регистрировать российский домен заранее или лучше делать это после окончательного выбора структуры бизнеса?
D. Согласие на обработку персональных данных
Достаточно ли чекбокса при регистрации пользователя со ссылкой на политику конфиденциальности?
Нужно ли отдельное согласие на трансграничную передачу данных, если часть технической инфраструктуры находится за рубежом?
Если персональные данные хранятся в России, но учебный контент раздается через зарубежные серверы или CDN, считается ли это передачей персональных данных?
E. Русский язык сайта
Если сайт мультиязычный (русский, английский, китайский), распространяются ли требования по использованию русского языка только на интерфейс или также на учебные материалы по китайскому языку?
F. Зарубежные сервисы
Считаются ли Google Analytics, Google reCAPTCHA и другие зарубежные сервисы передачей данных в иностранную юрисдикцию?
Какие российские аналоги лучше использовать для аналитики и защиты от ботов?
Если сторонний сервис технически использует другие инфраструктурные компании (например CDN), несет ли оператор сайта ответственность за такие внутренние процессы?
G. Интернет-реклама и социальные сети
Требуется ли маркировка рекламы для обычных публикаций в собственных социальных сетях и на собственном сайте?
Если на сайте упоминаются Instagram или Facebook, нужно ли каждый раз добавлять специальное предупреждение или достаточно одного упоминания в разделе с юридической информацией?
H. Налоги и структура бизнеса
Если международная версия проекта принадлежит иностранному основателю, а российская версия работает через самозанятую в России, может ли налоговая рассматривать это как дробление бизнеса?
Какие документы нужно подготовить между участниками проекта, чтобы разделение российского и международного сегмента выглядело законно?
Как правильно планировать переход с НПД на ИП или другую форму бизнеса при росте дохода?
Есть ли ограничения для самозанятой при приеме платежей через российские платежные сервисы за цифровые образовательные материалы?
Итоговый вопрос
Какой минимальный набор юридических документов и технических решений необходимо подготовить до запуска российской версии сайта, а что можно сделать позже после проверки спроса?
, вопрос №5006672, Arina, г. Ростов-на-Дону
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день. Я подрабатывал в яндекс такси и вот вчера пришёл налог на доходы в такси. Я физ лицо скажите пожалуйста могу ли я как то уменьшить этот налог. Являюсь ветеранам боевых действий.
, вопрос №5003107, Клиент, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я резидент РФ(физлицо) и одновременно планирую иметь ИП в Армении(налог с оборота). В РФ мне нужно скорее всего, доход заносить и платить в 3-НДФЛ.
1. Возможно ли платить не со всего дохода ИП, а с прибыли, точнее учесть расходы?
2. Были ли такие кейсы?
3. Есть ли ГОСТ по виду документов, печати и так далее ?
4. Прибыль от иностранного ИП, может спокойно двигаться по личным счетам. Главное раз в год отчитаться по ним?
5. Стоимость услуги по помощи с заполнением декларации раз в год?
6. Заполняется в личном кабинете физлица элетронно?
7. Если я большую часть времени нахожусь в рф, могут ли доначислить дополнительные налоги. По статье 246.2 НК РФ?
, вопрос №5003065, Артём, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста продала дом за 1.6 млн рублей в селе, переехала в город и купила трёхкомнатную квартиру без ремонта за 850 тыс. Дом был в собственности менее 3х лет, будет ли взыматься налог с дома? А разница суммы купли-продажи пойдет в доход для единого пособия? Многодетная семья ( четверо детей).
, вопрос №5000066, Наталья, г. Екатеринбург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В этом случае у Вас будет доначисление налога, возможно страховых взносов в ПФР( я об 1% с суммы превышающей 300 000)ответственность по статье 122 НК в виде штрафа в размере от 20 до 40% (исходя из умышленности 40%)от неоплаченной суммы налога. Для того что бы избежать его подавайте корректировку декларации, уплачивайте налог и пеню самостоятельно, до предьявления требований налоговой
Предыдущий мой ответ тогда не имеет смысла учитывать. Он был дан с учетом того, что Вы просто физ.лицо. Договор с предприятием тогда стоит оформить надлежащим образом.