8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как оформить затраты на ГСМ в расходы по прибыли и НДС?

Здравствуйте. У нас автомобиль в лизинге на фирме. Мы хотим покупать бензин по безналу. Что нужно чтобы относить эти затраты на расходы по прибыли и ндс. Заранее спасибо.

22 февраля 2017, 06:21, Татьяна, г. Владимир
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва

Добрый день! ГСМ учитываются в расходах на основании путевого листа. В путевом листе указывается пробег автомобиля и расход бензина. Нормы расхода топлива вы можете устанавливать самостоятельно или ориентироваться на Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р. Вам нужно также издать приказ о нормах списания, в том числе и в зимний период. Если автомобиль используется в производственной/торговой деятельности организации, то ГСМ учитывается в прямых материальных расходах, а если в административной деятельности, то в прочих расходах.

22 февраля 2017, 06:37
0
0
0
0
Татьяна
Татьяна
Клиент, г. Владимир

Спасибо. Т.е. то что авто в лизинге никак не влияет на списание ГСМ купленногопо безналу. А НДС?

22 февраля 2017, 06:40
Т.е. то что авто в лизинге никак не влияет на списание ГСМ купленногопо безналу
Татьяна

Абсолютно никак. Даже при обычной аренде транспортных средств ГСМ можно учитывать в расходах.

А НДС?
Татьяна

Вычет по НДС можно использовать только при наличии счетов-фактур на приобретение бензина. Для этого заключается договор на использование топливных карт.

22 февраля 2017, 06:43
Консультация юриста бесплатно
Услуги юристов в Москве
Мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Похожие вопросы
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Принятие расходов по ГСМ за перевозчика, входящий НДС
Здравствуйте! Вопрос такой: Наша компания (ООО ОСНО) является заказчиком услуг по грузоперевозкам у ИП. Рейсы регулярные и стабильные (некое количество маршрутов). По условиям договора, расходы по ГСМ относительно данных рейсов, а так же по текущему ремонту данных грузовиков (запчасти) несёт заказчик. Насколько правомерно будет принятие нами данных затрат к расходам для учета налога на прибыль, а так же принятия к вычету НДС? На каких условиях мы имеем право на вычет НДС и принятие расходов? Какие нюансы необходимо внести в договор, чтобы избежать проблем с ИФНС при проверке? Заранее спасибо!
29 сентября 2017, 08:06, вопрос №1765292, Вероника, г. Краснодар
2 ответа
Налоговое право
Должно ли ООО, использующее УСН и ЕНВД, подавать декларацию по налогу на прибыль и НДС?
Должно ли ООО, использующее УСН и ЕНВД было подавать декларацию в 2016г. (за 4кв.2015г.) по налогу на прибыль и НДС. Если не должно, то согласно какого документа
20 января 2017, 06:24, вопрос №1505878, Лейла, г. Махачкала
2 ответа
Налоговое право
Должно ли было ООО, использующее УСН и ЕНВД, подавать в 2016 году декларацию по налогу на прибыль и НДС?
Должно ли ООО, использующее УСН и ЕНВД было подавать декларацию в 2016г. (за 4кв.2015г.) по налогу на прибыль и НДС. Если не должно, то согласно чего? (ссылка на документ)
20 января 2017, 06:22, вопрос №1505876, Лейла, г. Махачкала
1 ответ
2000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Возмещение расходов поставщиков
Добрый день. Мы транспортная компания и занимаемся перевозкой пассажиров. Система налогообложения ОСНО. Для выполнения определенного объема заказов привлекаются сторонние организации (ОСНО, УСН, ЕНВД). У нашей организации есть договор с топливной компанией и получены топливные карты для безналичной заправки транспортных средств. За израсходованный объем топлива мы ежемесячно получаем счет-фактуру,товарную накладную и отчет по каждой из топливных карт о движениях по ней. Некоторые топливные карты были переданы нашим поставщикам. В договорах имеется соответствующий пункт, в котором указано, что "топливо для выполнения необходимого объема транспортных услуг предоставляется заказчиком", т.е. нами. Таким образом, это не компенсация расходов, а именно предоставление за наш счет. Подскажите. пожалуйста, какие документы необходимо подписать с поставщиком в конце месяца, чтобы мы могли этот объем топлива списать на затраты и спокойно учесть при налоге на прибыль и НДС? Насколько, я понимаю, это должны быть отрывные талоны путевых листов? Но можно ли их заменить на какой-нибудь протокол согласования израсходованного топлива, например? С целью сокращения бумажных документов, так как талонов путевых листов получается очень много. Есть еще один документ, который может быть полезен при решении поставленной задачи - карточка учеты работы транспортного средства. Этот документ (мы сами разработали его форму) представляет собой таблицу, где водитель для каждого рейса указывает в какое время, по какому маршруту он двигался, а пассажир заказчика подписывает соответствующую строку. Можно ли этот документ использовать для целей налогового учета взамен отрывных талонов путевого листа?
29 августа 2016, 12:14, вопрос №1360376, Елизавета, г. Воронеж
7 ответов
700 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
В каком периоде можно отразить в учете расходы после решения суда?
День добрый! Компания А оказывала нам интернет услуги. В прошлом году с ними возник конфликт из-за стоимости услуг. Мы обратились в суд и его проиграли. В результате этого у меня сейчас на руках акты и счет-фактуры за три месяца прошлого года. Могу ли я на основании решения суда этого месяца, эти расходы принять сейчас. Уменьшить на сумму расхода прибыль и поставить ндс к вычету? Или нужно делать уточненку по прибыли и ндс за прошлый год?
16 сентября 2014, 09:33, вопрос №559500, Юля, г. Москва
6 ответов
Дата обновления страницы 22.02.2017