8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заполнение налоговой декларации ИП на ЕНВД

Здравствуйте, я ИП, нахожусь на едином ЕНВД, работаю сама и приняла на работу 2 человек по 0,5 ставки. При заполнении налоговой декларации форма КНД 115201 в разделе 2 при расчете налога указывается величина физического показателя. И возник вопрос: какую величину я должна указать? Заранее спасибо за ответ.

, Оксана, г. Москва
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый день! Если физический показатель по ЕНВД рассчитывается по среднесписочной численности, то вам нужно указать значение 2: оба работника на ставке 0,5 принимаются в значении 1 + сам ИП.

1
0
1
0
Похожие вопросы
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Какие источники рекомендуете изучить по вопросу потери налогового резидентства?
Как меняются налоговые ставки при потере налогового резидентсва в РФ? На данный момент я провела за границей суммарно 166 дней в 2025 году. В России у меня есть самозанятость (то есть налоги 4% с оплат от ФЛ и 6% с оплат от ЮЛ), в Казахстане есть ТОО, в котором я являюсь единоличным собственником (дивиденды не распределяю) и директором (получаю зп, плачу с неё налоги в РК, около 30%). При этом у меня есть студенческий ВНЖ Турции (там нет доходов). Сейчас ВНЖ заканчивается и встает вопрос, продлевать ли его, как это скажется на моих налоговых выплатах? Что ещё повлечет за собой потеря налогового президентства в РФ? Если я захочу распределять дивиденды, какими налогами они будут облагаться: в случае потери налогового резидентства и в случае, если я продолжаю быть налоговым резидентом РФ? Какие источники рекомендуете изучить по вопросу потери налогового резидентства? Есть ли что-то ещё, что с этим вопросом сопряжено (например, нужно подавать какие-то особые декларации или что-то ещё, о чём я и не догадываюсь)?
, вопрос №4693415, Елизавета, г. Москва
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Можно ли доказать налоговой, что это не относится к усн
На расчётный счёт за 2024 год поступления без договоров от ИП. В назначении платежа не указано за что даже. Мы на патенте. Налоговая требует заплатить налог от всех сумм поступлений. Никаких счетов не выставляли. Работаем на рознице мяса. Можно ли доказать налоговой, что это не относится к усн. И как, если ИП часть наличными платили, а часть на расчётный счёт скидывали по обыкновенной накладной.
, вопрос №4692413, Елена, г. Ангарск
Налоговое право
Теперь хочу продать здание, в связи с этим вопрос, нужно ли будет мне платить налог с продажи и как доказать в налоговой, что предпринимательская деятельность мной не осуществлялась?
Доброго времени суток! Мой вопрос: в 2017 году мной было построено здание и зарегистрировано. При строительстве, для заключения договоров для отопления и водоснабжения ( от большого предприятия) нужно было открыть ИП, что я и сделала. Но по определенным обстоятельствам предпринимательская деятельность так и не была начата. 5 лет я сдавала нулевую декларацию, а два года назад закрыла ИП. Теперь хочу продать здание, в связи с этим вопрос, нужно ли будет мне платить налог с продажи и как доказать в налоговой, что предпринимательская деятельность мной не осуществлялась? Спасибо за обратную связь.
, вопрос №4692175, Евгения, г. Владимир
Налоговое право
Можно ли (и нужно ли) мне сейчас оформлять налоговый вычет на покупку этой недвижимости и нужно ли мне будет на будущий год заполнять налоговую декларацию на продажу этой недвижимости
Здравствуйте. Я работающий пенсионер. В декабре 2024 года совместно с сыном купил квартиру (у меня ¼ часть за 900 тыс. рублей). Через 6 месяцев, когда внуку исполнилось 3 года, семья сына получила материнский капитал и выкупила у меня эту долю за те же деньги. Можно ли (и нужно ли) мне сейчас оформлять налоговый вычет на покупку этой недвижимости и нужно ли мне будет на будущий год заполнять налоговую декларацию на продажу этой недвижимости.
, вопрос №4692085, Вячеслав, г. Йошкар-Ола
Налоговое право
Между мною и ПАО "Банк ПСБ" (ранее ПАО "Промсвязьбанк") заключен кредитный договор (№7924158 от 23.09.2023) на покупку квартиры в новостройке, ставка по договору составила 0, 01%
Между мною и ПАО "Банк ПСБ" (ранее ПАО "Промсвязьбанк") заключен кредитный договор (№7924158 от 23.09.2023) на покупку квартиры в новостройке, ставка по договору составила 0,01%. При этом изначальная ставка была по льготной программе "Господдержка 2020", а остальное - субсидия застройщика. На момент заключения кредитного договора я являлся сотрудником ПАО "Банк ПСБ", но с декабре 2023 года уволился. Сегодня мне пришло налоговое уведомление, в котором ПАО "Промсвязьбанк" якобы предоставил мне материальную выгоду на сумму 488 102.33, что повлекло начисление НДФЛ в сумме 170 836 руб. Насколько корректно такое начисление налога с учетом того, что (а) я более не работаю у Кредитора, (б) получил за квартиру налоговый имущественный вычет, (в) по результатам рассмотрения налоговой декларации за 2024 год ИФНС не выставила требование об уплате налога (при этом справка о доходе от ПАО Промсвязьбанк была автоматически загружена в налоговую декларацию)
, вопрос №4691969, Михаил, г. Москва
Дата обновления страницы 05.10.2016