8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоговый агент (конкретный случай)

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, действительно ли в данной ситуации, организация, ип не обязана быть налоговым агентом. Вопрос относится к сайту. Суть заказчик переводит средства на свой счет в системе (фактически на счет организации, ип), средства замораживаются до утверждения выполненной работы заказчиком, после чего переводятся на счет исполнителя (фактически со счета организации, ип).

Но при условии, что исполнитель не является гражданином РФ, не является налоговым резидентом РФ и осуществляет деятельность за пределами РФ. То в таком случает все налоги уплачиваются исполнителем самостоятельно, те огранизация не обязано быть налоговым агентом исполнителя?

Спасибо за ответы.

Показать полностью
, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Владимир Зинатуллин
Владимир Зинатуллин
Адвокат, г. Санкт-Петербург

Я правильно думаю, если исполнитель осуществляет деятельность за пределами РФ, то счет, тоже за пределами РФ и у вас валютный перевод. (Имеется контракт).

Много надо додумывать, если

при реализации товаров (работ, услуг) на территории России налогоплательщиками-иностранными лицами, не состоящими на учёте в налоговых органах в качестве налогоплательщиков. В этом случае налоговыми агентами признаются организации и предприниматели состоящие на учете в налоговой и приобретающие услуги, товары, работы.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Могу ли я получить налоговый вычет за покупку квартиры в 2025 году за мужа, который является Ип на патенте, а так же я получала налоговый вычет уже за покупку квартиры в 2006 году
Могу ли я получить налоговый вычет за покупку квартиры в 2025 году за мужа , который является Ип на патенте, а так же я получала налоговый вычет уже за покупку квартиры в 2006 году. Квартиру покупает муж и оформляет на себя в 2025 году.
, вопрос №4701460, Екатерина, г. Иваново
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Корректно ли оформлять отношения через ГПХ между двумя самозанятыми как в моем случае?
Здравствуйте! Нужна консультация по применению режима самозанятости (НПД) в следующей ситуации: Я веду блог в котором продаются информационные продукты. У меня и у моей матери оформлена самозанятость (НПД). Продажи онлайн-курсов оформлены на мать (на её самозанятость): она указана в публичной оферте как Исполнитель, получает деньги от клиентов и платит налоги. Фактически курсы разрабатываю и веду я (создание программы, вебинары, проверка домашних заданий, сопровождение учеников). Между мной и мамой предполагается заключение договора ГПХ на год: я оказываю услуги по разработке и ведению курсов, а мама выплачивает мне вознаграждение (20% от прибыли за вычетом расходов). В публичной оферте (от имени мамы) прямо указано, что Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. Хотела бы уточнить: Не будет ли такая схема расценена налоговой как запрещённая посредническая деятельность по ст. 4 ФЗ-422 (агентский / комиссионный договор)? Корректно ли оформлять отношения через ГПХ между двумя самозанятыми как в моем случае? Нужно ли нам для подстраховки заключать акты/отчёты по каждому запуску, или достаточно одного годового договора с периодическими выплатами? Есть ли риски в части Закона «Об образовании» (мы не заявляем, что являемся образовательной организацией, не даем дипломов, курсы — это консультационные/информационные услуги)?
, вопрос №4700305, Евгения, г. Санкт-Петербург
Военное право
Взял отношение в воинскую часть на конкретную должность, но в военкомате не был и передумал подписывать контракт, что мне за это будет?
Взял отношение в воинскую часть на конкретную должность, но в военкомате не был и передумал подписывать контракт, что мне за это будет?
, вопрос №4699785, Алексей, г. Москва
386 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
По итогам 2023 года я стал налоговым нерезидентом РФ
От налоговой службы пришло уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ (во вложении). Банковский счёт был открыт в Сербии в мае 2023 года и закрыт в 2024 году. Я уведомил о его открытии и закрытии через личный кабинет налогоплательщика. По итогам 2023 года я стал налоговым нерезидентом РФ. В 2024 году подал декларацию о доходах 3-НДФЛ за 2023 год, где указал, что я нерезидент, доплатив таким образом какую-то часть налогов по ставке 30%. В данный момент остаюсь налоговым нерезидентом, проживая в Казахстане. Вопрос: нужно ли отвечать на такое уведомление до момента вызова в налоговую, если да, то как?
, вопрос №4699844, Владислав, г. Москва
Военное право
Если моё обращение спустили к конкретному военному прокурору, могу ли я попросить другого прокурора?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Если моё обращение спустили к конкретному военному прокурору , могу ли я попросить другого прокурора ? Спасибо
, вопрос №4699259, Ритка Ильясова, г. Москва
Дата обновления страницы 01.05.2015