8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Могу ли я претендовать на налоговый вычет по коду 405 (скрин)?

Добрый день, вопрос по заполнению декларации 3-ндфл для дохода вне РФ.

Занимаюсь созданием музыкального контента для видео-рекламы.

Код дохода указываю: 2204 (Авторские и вознаграждения за создание аудиовизуальных произведений).

Могу ли я претендовать на налоговый вычет по коду 405 (скрин)?

Документов для подтверждения расходов на создание аудио-контента у меня нет.

Когда выбираю код 405, то сумма вычета рассчитывается автоматически (30% для 2204) и недоступна для редактирования (скрин).

Уточнение от клиента
система Личного кабинета физического лица предложила эти коды (403, 405) и сделала автоматический расчет. Программа ФНС настроена в соответствии с Налоговым кодексом.
, Валентин, г. Казань

Здравствуйте, Валентин!

В рассматриваемой ситуации применяется профессиональный налоговый вычет, предусмотренный ст.221 Налогового кодекса РФ. Данная норма устанавливает, что при получении доходов от создания произведений науки, литературы и искусства налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу либо на фактически произведённые и документально подтверждённые расходы, либо, при отсутствии таких документов, на нормативный вычет, установленный в фиксированном размере.

Для авторских вознаграждений, к которым относится доход с кодом 2204, законодательством предусмотрен нормативный вычет в размере 30% от суммы полученного дохода. Именно поэтому при выборе соответствующего кода вычета (405) в декларации 3-НДФЛ сумма рассчитывается автоматически и не подлежит изменению, поскольку её размер прямо определён налоговым законодательством.

Таким образом, при отсутствии документов, подтверждающих расходы на создание аудиоконтента, Вы вправе правомерно применить профессиональный вычет в размере 30% от дохода, и данный порядок полностью соответствует требованиям действующего законодательства.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Поясните, пожалуйста, почему нельзя получить социальный налоговый вычет, в части удержанного НДФЛ по ставке 13% с доходов с кодом 1240?
Добрый вечер! Поясните, пожалуйста, почему нельзя получить социальный налоговый вычет, в части удержанного НДФЛ по ставке 13% с доходов с кодом 1240?
, вопрос №4933378, Елена, г. Москва
Могу ли я сделать налоговый вычет за обучение в колледже, который я закончила в прошлом году, если платил отец (он погиб летом) и у него не было официальной зарплаты
Добрый день! Могу ли я сделать налоговый вычет за обучение в колледже, который я закончила в прошлом году, если платил отец (он погиб летом) и у него не было официальной зарплаты. Сейчас я работаю и есть официальная зарплата.
, вопрос №4933320, Валерия, г. Москва
Возможно ли получить налоговый вычет за приобретении слухового апперата?
Возможно ли получить налоговый вычет за приобретении слухового апперата? Сколько по времени действительно: рецепт врача,лицензия организации ,выдавшей рецепт или назначение.
, вопрос №4932847, Игорь, г. Москва
Так же хотелось уточнить- не попадаем ли мы при таких кодах на НДС?
Добрый день! Занимаемся строительством частных домов с целью последующей продажи. Строим своими силами , основные виды монтажных работ выполняет муж собственноручно, иногда прибегает к помощи родственников, условно-говоря- силами одной семьи) Сейчас в стадии оформления ИП. ИП оформляется на жену. Основным кодом выбрали - 68.10 , + дополнительные -41.20- 43. ...Налогообложение выбрали УСН Доход. При оформлении в банке посоветовали учесть риски, связанные с появлением сомнений у налоговой в возможности возведения обьекта у меня как у ИП - женщины обьекта "собственными силами". Т.е. это обязательно должны быть какие-то сторонние наемные сотрудники. А если это муж , то он должен быть либо самозанятым, либо я должна нанимать собственного мужа по договору гпх. Т.е муж должен платить налог за то что строит, и жена должна платить налог с ведения коммерческой деятельности ( в нашем случае- семейной деятельности). Хотела уточнить- так ли это на самом деле? На каких основаниях налоговая сможет усомниться в факте возведения дома только своими силами. Ведь основной вид деятельности с которго будет уплачиваться налог- это продажа собственного имущества . Еще нам так и не ответили точно- нужны ли будут кассовые чеки в нашей ситуации. Так же хотелось уточнить- не попадаем ли мы при таких кодах на НДС? (сверхдоход) И можно ли продавать именно с таким выбором кодов ( основной-68.10, дополнительный - 41.20) в семейную ипотеку. А если такие сделки возможны- то будут ли к ним применяться точно такие же правила , касаемые НДС, чеков, налогов и т.д , как и к остальным сделкам. Очень хочется разобраться, но информацию все время разную дают) Буду очень признательна за помощь) Спасибо.
, вопрос №4930954, Яна Курская, г. Екатеринбург
Дата обновления страницы 24.04.2026