Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
400 ₽
Вопрос решен
Уплата страховых взносов ИП за 2014 год
Добрый день!
Собираюсь зарегистрировать ИП, волнует вопрос уплаты страховых взносов в 2014 году. Можно ли уплачивать 1% от оборота, который превышает 300000 рублей авансово, в окончании квартала? Для того, чтобы потом сумму уплаченных страховых взносов вычесть из суммы налога на УСН (6%). Или придется заплатить и налог на УСН, и страховые взносы в ПФ? А сумму налога можно будет уменьшить только на фиксированную часть платежа в ПФ?
Можно ли уплачивать 1% от оборота, который превышает 300000 рублей авансово, в окончании квартала? Для того, чтобы потом сумму уплаченных страховых взносов вычесть из суммы налога на УСН (6%). Или придется заплатить и налог на УСН, и страховые взносы в ПФ? А сумму налога можно будет уменьшить только на фиксированную часть платежа в ПФ?
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона N 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, уплачиваются индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, главами крестьянских (фермерских) хозяйств и другими физическими лицами, уплачивающими страховые взносы в фиксированном размере до 31 декабря расчетного периода.Если у указанной категории плательщиков страховых взносов величина дохода за расчетный период свыше 300 000 руб., то 1% от суммы превышения величины фактически полученного предпринимателем дохода за расчетный период он обязан уплатить в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.Таким образом, устанавливаются два срока уплаты страховых взносов, и, соответственно, после их истечения могут быть направлены требования на уплату задолженности и проводиться отдельные процедуры взыскания.
В случае, если плательщик страховых взносов применяет более одного режима налогообложения, то облагаемые доходы от деятельности суммируются по итогам расчетного периода, передаются налоговыми органами в территориальные органы ПФР.
Можно ли уплачивать 1% от оборота, который превышает 300000 рублей авансово, в окончании квартала?-да, можно, они будут в переплате. Но только нужно верно указывать период, а то потом не разберетесь. И так как они не будут учтены до окончания налогового периода, вам врядли зачтут авансовые платежи в счет налога до 1 апреля 2015 г
Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я ИП на АУСН, подскажите пожалуйста по поводу оплаты налога. Когда мне приходит расчет налога, я перевожу деньги на счет ЕНС, далее в кабинете ИП составляю "заявление на распоряжение суммой в счет уплаты налога". Это обязательно делать? Или можно просто перевести деньги на счёт ЕНС и налоговая уже сама распределит деньги со счёта куда нужно?
, вопрос №4926266, Сергей, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Выписали требование за тонировку, на обратной стороне требования прописана ст. 4.6. - лицо считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в силу до истечение одного года со дня уплаты штрафа.
Вопрос!
1) Что это значит?
2) Насколько я знаю, нельзя привлечь по ст. 19.3 по истечению 3х месяцев с даты вручения требования.
Так ли?
, вопрос №4926192, Максим, г. Курск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобрать мою ситуацию:
1. Я ушла в первый декретный отпуск в марте 2022 года. Находилась в нем до сентября 2024 года, после вышла на работу. В 2025 году я забеременела, и ушла в отпуск по БиР в октябре 2025 года.
При уходе в отпуск по БиР я подавала заявление работодателю для замены лет, работодатель взял года для пособия 2022 и 2023 год. ( в 2022 году у меня был доход от работодателя до ухода в декрет, а в 2023 году рабочих дней не было но был доход в виде премии за 2022 год, соответственно количество рабочих дней было всего около 75 и пособие по БиР было хорошее)
Отпуск по БиР у меня был закончен 8 марта 2026 года и так же мной в 2026 году было написано заявление о замене лет без указания годов так как работодатель написал что сам проставит выгодные года, и начался отпуск по уходу за ребёнком до полутора. При выплате первого пособия я увидела что работодатель взял данные для расчёта пособия до 1.5 лет следующие-
2025 год оставил а 2024 заменил на 2022. Но изучив информацию в интернете я узнала что так как я была в декрете и в отпуске по БиР все эти года я могу так же оставить данные для расчета пособия 2022 и 2023, которые были взяли для БиР. Мне они получаются выгоднее потому что много исключаемых дней
Была установлена связь с работодателем который сказал что действительно данные года выгоднее, но если СФР проведёт камеральную проверку то они выявят искусственное завышение пособия. В связи с этим работодатель предложил мне создать запрос в СФР как физ лицо и если приедь положительный ответ то работодатель отправит данные на перерасчёт.
Мной был создан запрос, ответ от сфр пришел положительный, но со стороны работодателя тоже был сделан запрос как юр лицо и им пришел отрицательный ответ ссылаясь на то что это будет искусственным завершением пособия. Что премия которая была начислена и на который был внесен страховой взнос она не считается так как премия была за 2022 год а не за 2023, и то что в 2023 году я была в декретном отпуске трудовой договор был приостановлен.
В связи с этим всем вышеизложенным у меня вопрос кто прав из ответов в СФР?
Могу ли я оставить данные для расчёта пособия 2022/2023 год если в 2023 нет рабочих дней, но по исключаемым дням он мне выгоднее.
И как тогда они при расчёте пособия БиР смогли оставить этот же 2023 год.
Ниже я прилагаю ответы мне и ответы работодателю от сфр
, вопрос №4925924, Анна, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, в ВС РФ отслужил 13 лет и был уволен по состоянию здоровья в 2014 году могу ли я выйти на пенсию по смешаному стажу с гражданки? набрав 25 лет общего стажа.
, вопрос №4924909, Сергей, г. Мурманск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте.Земельный участок с домом перешла ко мне по наследству, земля в аренде на 49 лет была .Полгода назад землю выкупил в собственность, дом в собственности . Прошло почти 2 года после смерти бывшего собственника. Когда смогу продать дом с участком без уплаты налога?
, вопрос №4924167, Илья, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли уплачивать 1% от оборота, который превышает 300000 рублей авансово, в окончании квартала? Для того, чтобы потом сумму уплаченных страховых взносов вычесть из суммы налога на УСН (6%). Или придется заплатить и налог на УСН, и страховые взносы в ПФ? А сумму налога можно будет уменьшить только на фиксированную часть платежа в ПФ?
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156857/ © КонсультантПлюс, 1992-2014www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156857/
© КонсультантПлюс, 1992-2014