8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Выявлено, что доход, полученный в рамках патентной системы налогообложения, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 превысил 60 млн

Добрый день. Прошу вашей помощи. Мне пришло уведомление о вызове в ИФНС для дачи пояснений по вопросу:

выявлено, что доход, полученный в рамках патентной системы налогообложения, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 превысил 60 млн. руб.

В результате анализа выписки банка по расчетному счету за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 установлено поступление денежных средств на сумму 63 501 976,29 руб.

В случае если налогоплательщик применяет одновременно ПСН и УСН, при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения ограничения, установленного подпунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 Кодекса, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.

В связи с тем, что доход, полученный в рамках патентной системы налогообложения, превысил 60 млн. руб. в период действия Патентов с 01.01.2020 по 31.12.2020, Вам необходимо представить Заявление об утрате права на применение патентной системы налогообложения (КНД 1150025) с 01.01.2020, утвержденное Приказом ФНС России от 12.07.2019 N ММВ-7-3/352@.

Дело в том, что да в 2020 году применялась одновременно ПСН и УСН. деятельность,сдача в аренду нежилых помещений. в декабре 2020 года мы продали здание и оплату от продажи здания провели по унс (это нам посоветовали сами налоговики). Нам предлагают подать уточнение декларации по УСН и написать заявление о том, что мы уратили право на ПСН. Но я рпавильно понимаю, это повлечет потерю услаченного налога ПСН и уплату доначисленного УСН и штарф 40%. Для нас это крах. Т.К. доходов по ИП сейчас нет. Подскажите может есть какие-то судебные практики.

Показать полностью
, Наталья, г. Оренбург
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.3
Эксперт
Но я рпавильно понимаю, это повлечет потерю услаченного налога ПСН и уплату доначисленного УСН и штарф 40%. Для нас это крах. Т.К. доходов по ИП сейчас нет. Подскажите может есть какие-то судебные практики.

 Наталья, добрый день! Если здание использовалось в предпринимательской деятельности то доход от его продажи действительно должен отражаться в рамках доходов по УСН, тут не в совете налоговой дело, иных вариантов нет. Соответственно если выручка по УСН ПСН за налоговый период превысила лимит для ПСН то доход по ПСН должен пересчитываться в рамках УСН. Штрафа в 40% никакого не будет, не знаю кто Вам нарассказывал этих ужасов, будет пересчет налога в рамках УСН + пени за просрочку уплаты налога ( и то не факт). Если часть выручки попала на РС случайно и фактически не имеет отношения к предпринимательской деятельности — оспаривайте

1
0
1
0
Наталья
Наталья
Клиент, г. Оренбург
Спасибо! да там есть взнос собственных средств об этом я знаю, но это малая часть. Они говорят что я должна написать заявление об утере ПСН. Вот думаю как только напишу это заявление.После проверок мне доначислят налог, насчитают пени за просрочку уплаты и штраф в 40 % за занижение базы. Пока вызывают только для подачи пояснения. Буду договариваться что бы сдать уточненку. И вопрос еще Могу ли я зачесть сумму уплаченного налога по ПСН в счет налога УСН.
Наталья
Наталья
Клиент, г. Оренбург
И если я могу зачет оплаченный налог по ПСН в счет УСН на какие статьи я могу опираться. Знаю наш ИФНС добровольно они этого не сделают.
Похожие вопросы
Налоговое право
Нужно ли мне платить налог, взносы за 1 квартал 2024 г
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, о штрафных санкциях. В октябре 2023 года закрыла ИП без работников (система налогообложения УСН, доходы), забыла сдать декларацию за 2023 г. Планирую до 25.04 сдать декларацию в налоговую. Какие штрафные санкции предусмотрены в отношении меня? Нужно ли мне платить налог, взносы за 1 квартал 2024 г.?
, вопрос №4094930, Елена, г. Москва
1200 ₽
Налоговое право
4 Или достаточно платёжных поручений при оплате на расчётный счёт моего ИП?
Здравствуйте! Есть торговая площадка https://rastimsad.ru на которой продавцы могут размещать свои товары как на вайлдбериз или озон. Но в отличие от этих маркетплэйсов покупатель делает оплату товаров напрямую продавцам, а не через сайт. Сайт только оказывает информационные услуги продавцам, предоставляет им контакты покупателей и перечень товаров, которые они хотят приобрести. Т.е. будет не агентский договор как на вайлдбериз, а договор на оказание информационных услуг. У продавцов есть виртуальный лицевой счёт, который они пополняют, а затем при совершении заказов с этого лицевого счёта будет идти списание средств. В связи с этим есть вопросы по документообороту между владельцем торговой площадки, которая работает от имени ИП на УСН доходы с одной стороны и продавцами, размещающими товары на площадке с другой стороны. Продавцы могут быть на разных системах налогообложения. Чаще всего это УСН доходы минус расходы, но иногда может быть и ОСН и налог на профессиональный доход. Интересуют ответы, чтоб с одной стороны у меня не было проблем с налоговой при проверке и чтоб у продавцов были все необходимые и достаточные документы при проверке налоговой. 1)Какие первичные документы необходимы продавцам, кроме договора? 2)Обязательны ли счета на оплату услуг? 3) Обязательны ли акты оказанных услуг? 4) Или достаточно платёжных поручений при оплате на расчётный счёт моего ИП? 5) Если акты оказанных услуг обязательны, то как быть с несоответствием оплат на расчётный счёт и списаниям по актам оказанных услуг?
, вопрос №4094318, Берлинский Алексей, г. Москва
Страхование
31 марта 2024 г скончался от заболевания полученного в период прохождения военной службы до истечения одного года после увольнения с военной службы
Супруг в сентябре 2022г был мобилизован, 23 июня 2023г был списан по заболеванию полученного в период военной службы Статья 42-а. 31 марта 2024 г скончался от заболевания полученного в период прохождения военной службы до истечения одного года после увольнения с военной службы. Страховку по списанию по категории Д Согаз отказался выплачивать при жизни мужа, положена ли стравховка в нашем случае?
, вопрос №4093764, Ольга, г. Санкт-Петербург
Административное право
Приобрёл телефон в магазине, телефон указан был как витринный образец, прошло более 15 дней обнаружил что нет
Приобрёл телефон в магазине, телефон указан был как витринный образец, прошло более 15 дней обнаружил что нет болтов креплений на крышке и начал отходить дисплей телефона, отнёс в магазин, исправили, после обнаружил что телефон садится не на 0% заряда батареи а раньше, понёс в магазин на что продавец сказал что отправит телефон на диагностику (акты что телефон взят продавцом есть), я потребовал у продавца замену без ремонта телефона на что не получил согласия и в ходе переписки с продавцом я узнал с его слов что под видом витринного образца мне продали бу теле он, как быть и как правильно составить притензию? Гарантийный срок на товар 90 дней и ещё не прошёл. При покупке не было разъяснений что бу, узнал 18 апреля об этом.
, вопрос №4092640, Александр, г. Москва
Налоговое право
Если да, то что делать в стране резиденции?
Я гражданка РФ, но резидент страны ЕС, в том числе налоговый. Моя деятельность - онлайн консалтинг и коучинг. Работаю как ИП, зарегистрированное в стране резиденции. Страна пока что подпадает под избежание двойного налогообложения. Часть клиентов - из РФ, часть из других стран. Оплаты принимаю на счет в стране резиденции через российский агрегатор Yookassa. В агрегаторе зарегистрирована как ИП в стране резиденции. Нужно ли мне подавать декларации в России? Нужно ли платить налог? Если да, то с какой части доходов? с тех что от граждан РФ? Если да, то по какой ставке? Если да, то что делать в стране резиденции? Доплачивать разницу? Благодарю!
, вопрос №4092548, Марина Pardo, Калараш
Дата обновления страницы 06.05.2022