8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Уплата налогов при открытии ИП в конце календарного года

Добрый день.

Хочу открыть ИП на УСН 6% в середине сентября, сотрудников не будет.

Мне нужно будет сразу заплатить фикс взнос в ПФР+ОМС до конца квартала -до октября? Как его рассчитать за половину месяца?

Для уменьшения налогов на сумму страх. взносов в 4 квартале мне нужно заплатить фикс взнос в ПФР+ОМС так же до октября, авансом?

Правильно ли я понимаю, что уменьшение налога в 4 квартале будет на 100% фикс взноса, уплаченного авансом?

В случае, если доход за 4 квартал (а соответственно и за календарный год) превысит 300000 р, мне нужно будет заплатить еще 1 % от суммы, превышающей эти 300000, можно ли этот 1% оплатить сразу до конца 4 квартала?

Спасибо!

Показать полностью
, Вера, г. Санкт-Петербург
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый день!

Мне нужно будет сразу заплатить фикс взнос в ПФР+ОМС до конца квартала -до октября? Как его рассчитать за половину месяца?

Вера

Не обязательно. Сумма страховых взносов должны быть уплачена в полном объеме до 31 декабря текущего года. Но вы вправе ее уплачивать частями в течение года с целью уменьшения налога по УСН 6%. Сумма взносов зависит от точной даты регистрации ИП.

Для уменьшения налогов на сумму страх. взносов в 4 квартале мне нужно заплатить фикс взнос в ПФР+ОМС так же до октября, авансом?

Вера

Да, до 30 сентября 2017 г.

Правильно ли я понимаю, что уменьшение налога в 4 квартале будет на 100% фикс взноса, уплаченного авансом?

Вера

Если нет работников, то да.

В случае, если доход за 4 квартал (а соответственно и за календарный год) превысит 300000 р, мне нужно будет заплатить еще 1 % от суммы, превышающей эти 300000, можно ли этот 1% оплатить сразу до конца 4 квартала?

Вера

Да, можно, также для уменьшения налога по УСН.

1
0
1
0
Вера
Вера
Клиент, г. Санкт-Петербург

Наталья, большое спасибо за ответ.

То есть, на этот 1% тоже можно уменьшить налог? Тоже на 100%?

Скажите, пожалуйста, этот 1% нужно заплатить в ПФР до конца 4 квартала (например, сразу, как доход превысил 300000) , и тогда я просто автоматически могу не платить налоги за 4 квартал за вычетом всех "уменьшений"? В какой срок нужно будет заплатить оставшийся налог за 4 квартал?

Эти возможности по уменьшению налога сохраняют силу, в случае, если доход будет получен с момента открытия ИП до начала 4 квартала (с середины по конец сентября)? Для уменьшения налога главное - заплатить фикс взносы раньше, чем начнет поступать доход?

То есть, на этот 1% тоже можно уменьшить налог? Тоже на 100%?

Вера

Да, конечно. Он приравнивается к фиксированным взносам.

этот 1% нужно заплатить в ПФР до конца 4 квартала (например, сразу, как доход превысил 300000), и тогда я просто автоматически могу не платить налоги за 4 квартал за вычетом всех «уменьшений»?

Вера

Можно, так как 1% уплачивается до 1 апреля следующего года. Налог можно уменьшить только при условии фактической уплаты взносов в отчетном периоде.

В какой срок нужно будет заплатить оставшийся налог за 4 квартал?

Вера

До 30 апреля следующего года.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Имеет ли срок давности исполнительное производство, открытое в 2020 году?
Добрый вечер. Сегодня 2 мая 2024 года на картах была арестована сумма в 1000 руб. в счет неуплаты исполнительного сбора по ип декабрь 2020 года. Имеет ли срок давности исполнительное производство, открытое в 2020 году?
, вопрос №4105546, Светлана, г. Москва
Налоговое право
Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
Здравствуйте.вопрос по налогам. Я ИП плачу налоги по УСН 6%.оплатил страховые фиксированные взносы за себя позднее установленного срока.не 9.01.2024 а 24.01.2024 тем самым налог уменьшить не получилось за 2023 год. Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
, вопрос №4105292, Елена, г. Москва
Трудовое право
В 2024 году я взяла отпуск с 15 апреля по 28 апреля на 14 календарных дней, вышла на работу 02 мая, должны ли мне заплати заработную плату за 29 и 30 апреля 2024 года
В 2024 году я взяла отпуск с 15 апреля по 28 апреля на 14 календарных дней, вышла на работу 02 мая, должны ли мне заплати заработную плату за 29 и 30 апреля 2024 года
, вопрос №4104708, Марина, г. Волгоград
1000 ₽
Налоговое право
Автомобиль находится в лизинге застрахован по КАСКО может ли ИП (УСН ДОХОДЫ) получить выплату на свой сберегательный счет физлица и какие налоги нужно будет платить?
Добрый день. Автомобиль находится в лизинге застрахован по КАСКО может ли ИП (УСН ДОХОДЫ) получить выплату на свой сберегательный счет физлица и какие налоги нужно будет платить?
, вопрос №4104541, Валентина, г. Благовещенск
900 ₽
Налоговое право
Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
Резидент РФ в 2023 году. Физическое лицо без ИП. В 2023 году 3 месяца подработал на компанию в ОАЭ через Deel (айтишные услуги), но деньги планирую вывести с Deel на банковские счета только в 2024. Большинство налоговых консультантов говорят, что датой получения дохода является момент поступления на Deel, т.к. он выполняет только роль финансового посредника (НК РФ 223 пункты 2-6 --- 1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению НА СЧЕТА ТРЕТЬИХ ЛИЦ - при получении доходов в денежной форме;) В договоре заказчик обязан переслать деньги вовремя на Deel, а уже я могу вывести с Deel (рекомендация 30 дней, но обязательство нигде не нашёл). Deel никак не участвует в оказании услуг заказчику, кроме финансового посредничества. На основании этого заполняю 3ндфл 2023 и возникло ряд вопросов: 1) Какую указать страну зачисления выплаты? Планирую вывести в Казахстан/Кыргызстан по частям, но там у меня там не было открытых счетов в 2023. Или страной зачисления считать США - там зарегистрирован Deel? 2) Т.к. я не ИП, мне говорили что договор можно квалифицировать как ГПХ (в договоре меня называют контрактором с проживанием в Ереване). Можно ли считать договор трудовым? Какой лучше всего написать код дохода в 3ндфл - 2000 Заработная плата и вознаграждения во исполнение трудового договора (кроме ГПХ)? 3) Не совсем разобрался могу ли я получить штраф по ст. 15.25 ч. 4 КоАП за то, что получил деньги на свой банковский счёт от заказчика сильно позже? В контракте написано, что заказчик обязан отправить деньги Deel посреднику (всё было вовремя), а когда посредник должен выслать мне деньги нигде явно и не указано. Правильно ли я понимаю, что репатриация выручки в течение 45 дней должна быть именно с долларового на долларовый счёт для избегания штрафа? Возможно ли это сделать с казахского счёта на российский? Можно ли ещё как-то избежать штрафа? 4) Я подаю ОДДС за 2024 год, там возможно обнаружить поступления этих денег. Какими документами можно доказать валютному контролю, что этот доход декларирован за 2023? 4) Логично назвать источником дохода компанию в ОАЭ. Насколько ок называть Deel источником дохода и отчитаться об этом доходе в 3 ндфл за 2024? (формально это не совсем корректно, но мой налоговый инспектор сказал, что при проверке они смотрят именно на даты получения денег на банковские счета). Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
, вопрос №4104247, Антон, г. Москва
Дата обновления страницы 02.09.2017