8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как правильно составить декларацию о доходе, если я продал машину со снижением ее стоимости?

купил машину за 680 000 р. продал через два года за 500 000 р. какой доход от продажи я должен заплатить если продал дешевле

, Людмила, г. Уфа
Александр Елфимов
Александр Елфимов
Юрист

Добрый день!

Сумма покупки и продажи автомобиля не имеет значения для определения суммы налога.

В вашем случае налог на доходы физ.лиц. будет исчисляться с сумму 680 000 руб. по ставке 13 %. Вы можете воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 250 000 руб., в этом случае размер облагаемой налоговой базы составит: 680 000 р. — 250 000 р. = 430 000 р. (налог * 13% = 55 900 р.).

0
0
0
0
Людмила
Людмила
Клиент, г. Уфа

из вашего письма следует что я могу должна платить налог, но другой юрист пишет обратное "поскольку дохода у Вас нет, Вы не уплачиваете налогов и соответственно можете не оформлять налоговую декларацию. Отмечу дополнительно, на всякий случай, что данное правило действует только для налоговых резидентов РФ. Нерезиденты должны уплатить налог со всей суммы полученной от продажи." кто из вас прав. мне то что делать?

Согласно под. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ для целей настоящей главы к доходам от источников в Российской Федерации относятся доходы от реализации иного имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу.

В ст. 210 НК РФ указано, что при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 настоящего Кодекса.

Соответственно, ваш доход от реализации т\с подлежит налогообложению. С использованием имущественного вычета сумма налога будет 55 900 руб.

0
0
0
0
Иван Сторожев
Иван Сторожев
Адвокат, г. Волгоград

Если Вы не ИП, то убытки прошлых лет не учитываются, декларируется весь доход. С уважением,

1
0
1
0
Людмила
Людмила
Клиент, г. Уфа

получила консультацию от двух юристов и обе разные, кто из них прав: 1.Сумма покупки и продажи автомобиля не имеет значения для определения суммы налога.

В вашем случае налог на доходы физ.лиц. будет исчисляться с сумму 680 000 руб. по ставке 13 %. Вы можете воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 250 000 руб., в этом случае размер облагаемой налоговой базы составит: 680 000 р. — 250 000 р. = 430 000 р. (налог * 13% = 55 900 р.)

2.поскольку дохода у Вас нет, Вы не уплачиваете налогов и соответственно можете не оформлять налоговую декларацию. Отмечу дополнительно, на всякий случай, что данное правило действует только для налоговых резидентов РФ. Нерезиденты должны уплатить налог со всей суммы полученной от продажи.

Интересно, в какой статье НК РФ указано, что понятие дохода равносильно понятию прибыль и требует вычета расходов???????????????????????? Я лично полностью соглашусь с мнением Александра Ефимова. Порядок определения налоговой базы по НДФЛ установлен ст. 210 НК РФ, вычет расходов так не предусмотрен. С уважением,

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.3
Эксперт
купил машину за 680 000 р. продал через два года за 500 000 р. какой доход от продажи я должен заплатить если продал дешевле
Людмила

Людмила, налог именуется подоходным. То есть поскольку дохода у Вас нет, Вы не уплачиваете налогов и соответственно можете не оформлять налоговую декларацию. Отмечу дополнительно, на всякий случай, что данное правило действует только для налоговых резидентов РФ. Нерезиденты должны уплатить налог со всей суммы полученной от продажи.

1
0
1
0
Людмила
Людмила
Клиент, г. Уфа

из вашего письма следует что я могу не платить налог, но другой юрист пишет обратное "Сумма покупки и продажи автомобиля не имеет значения для определения суммы налога.

В вашем случае налог на доходы физ.лиц. будет исчисляться с сумму 680 000 руб. по ставке 13 %. Вы можете воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 250 000 руб., в этом случае размер облагаемой налоговой базы составит: 680 000 р. — 250 000 р. = 430 000 р. (налог * 13% = 55 900 р.)." кто же тогда прав?

Одно из многочисленных писем на эту тему:

Вопрос: Об НДФЛ в отношении доходов от продажи автомобиля.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 декабря 2015 г. N 03-04-05/76636
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц дохода от продажи имущества и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.
Вместе с этим пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса установлено, что не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Доход налогоплательщика от продажи имущества, находившегося в его собственности менее трех лет, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.
При этом согласно подпункту 1 пункта 1 и подпункту 1 пункта 2 статьи 220 Кодекса налогоплательщик при определении размера налоговой базы по налогу на доходы физических лиц имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи, в частности, автомобиля, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающих в целом 250 000 рублей.
Вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 Кодекса налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.
Таким образом, доход, полученный налогоплательщиком от продажи автомобиля, находившегося в его собственности три года и более, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. При этом при продаже автомобиля, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса, либо уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением указанного автомобиля.
Сумма дохода, превышающая размер примененного имущественного налогового вычета, облагается налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке по ставке 13 процентов. В том случае, если документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением автомобиля, превышают сумму дохода, полученного от его продажи, подлежащего налогообложению дохода не возникает.
Вместе с тем благодарим за внимание к законодательству о налогах и сборах и сообщаем, что обращения граждан внимательно рассматриваются при подготовке соответствующих изменений.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
В.А.ПРОКАЕВ

Вот и решайте кто прав.

0
0
0
0
Похожие вопросы
886 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Что произойдёт, если я дважды подам одну и ту же декларацию?
Здравствуйте! Являюсь ИП на УСН. 22.04.2024 г. подал налоговую декларацию за 2023 год через сервис ФНС «Сдача налоговой, бухгалтерской отчётности в электронной форме». Раньше обработка документов в данном сервисе занимала не более нескольких часов. На данный момент прошло уже более 48 часов, а статус документа по-прежнему «В ожидании». Как Вы знаете, декларация считается принятой после получения статуса «Извещение о вводе». В моём случае последний статус, который был присвоен документу – «Извещение о получении». Если верить справочным статьям, обработка документов, отправленных через данный сервис, должна завершиться не позднее, чем двое суток после отправки. По истечении 48 часов я ожидал увидеть сообщение об ошибке обработки, однако, документ по-прежнему обрабатывается. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 1. Как лучше поступить в данной ситуации? 25 апреля - последний день подачи деклараций за 2023 год. Возможно, лучше прийти в налоговую лично и подать декларацию в бумажном виде? 2. Если я подам бумажную декларацию, а затем всё-таки догрузится электронная, не вызовет ли это ещё больше проблем? Что произойдёт, если я дважды подам одну и ту же декларацию? Заранее благодарю за ответы!
, вопрос №4097521, Антон, г. Тула
Налоговое право
Вопрос: надо ли подавать декларацию для уплаты НДФЛ и если да, то когда?
Здравствуйте! Я гражданин Республики Беларусь, имею вид на жительство в России и регистрацию в Москве. Пенсионер. Купил квартиру по ДДУ внесением суммы покупки на эскроу-счет 2.03.2017. Продал квартиру с регистрацией в Росреестре перехода прав собственности 29.12.2023 и раскрытием аккредитива 15.01.2024. Вопрос: надо ли подавать декларацию для уплаты НДФЛ и если да, то когда?
, вопрос №4097486, Анатолий, Минск
Автомобильное право
Здравствуйте, какие сроки правильно указать при составлении дополнительного соглашения по снижению
Здравствуйте, какие сроки правильно указать при составлении дополнительного соглашения по снижению стоимости автомобиля к договору купли-продажи автомобиля, если авто новый владелец уже поставил на учет.
, вопрос №4096873, Юлия, г. Москва
Налоговое право
Здравствуйте, сестра продала квартиру родителей, я от своей доли написал отказную, нужно ли мне подавать налоговую декларацию, если я не получал за продажу денежные средства?
Здравствуйте, сестра продала квартиру родителей, я от своей доли написал отказную, нужно ли мне подавать налоговую декларацию, если я не получал за продажу денежные средства? Квартира в собственности менее 3 лет была.
, вопрос №4096382, Клиент, г. Москва
Дата обновления страницы 09.04.2017