Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговая
Последние вопросы по теме «налоговая»
25 апреля ФНС прислала нам требование представления пояснений по последней годовой декларации
Добрый день. У нас возникла следующая ситуация во взаимоотношениях с налоговой. 25 апреля ФНС прислала нам требование представления пояснений по последней годовой декларации. При составлении ответа на требование нам было не понятна принадлежность сумм, которые налоговая указала в требовании. 28 апреля мы отправили им вопрос с просьбой уточнить к чему именно относились указанные в требовании суммы. Ответ на наш запрос был предоставлен от ФНС только 14 мая (видимо с учетом майских праздников была задержка). Получив ответ мы собрали документы и составили пояснение на представленное требование. Документы и пояснение мы отправили в ФНС 16 мая. Сегодня 29 мая от налоговой пришел акт о правонарушении и штрафе в 5000руб за непредставление пояснений на требование срок которого истекал 6 мая. Можно это как-то опротестовать или в любом случае придется платить штраф, так как мы не дали ответ до указанного срока, а задержка с разъяснением со стороны налоговой не считается? Если отправить возражение на требование в налоговую, то его обязательно в бумажной форме предоставлять или можно электронно?
Можно ли прописать арендные и выкупные платежи, а заплатить ему все разом?
Хочу купить машиноместо, но продавец не хочет платить налог с продажи, 5 лет у него истекает в декабре 2025, он предлагает заключить договор будущей датой и написать расписку что получил деньги соответственно в декабре, но по факту мне паркинг передаст сейчас.
Можно ли составить например договор аренды с последующим выкупом чтобы себя обезопасить? И какие условия там прописать? Продавец естественно не будет ждать пол-года и получать арендные платежи. Можно ли прописать арендные и выкупные платежи, а заплатить ему все разом? Не посчитает ли налоговая это обычной сделкой купли продажи потом и не начислит ли ему налог?
Как без лишней налоговой нагрузки действовать музыкальному коллективу?
Как без лишней налоговой нагрузки действовать музыкальному коллективу?
Доходы - незначительные, не превышают 2 млн/год (по 400к на человека).
В настоящий момент у нас один из участников оформлен как ИП, от чьего имени заключаются договоры. Мы платим 6% по УСН, а далее - делим между всеми.
Сейчас же налоговая будет отслеживать регулярные переводы одним и тем же лицам. Мы не против оформиться как самозанятые, но заказчик не будет заключать пять договоров (с каждым участником), и ему, и нам удобнее, чтобы это был один договор. Мы же уже платим налог со всей входящей суммы, и если остальные 4 человека будут оформлены по ГПХ с ИП, то придется платить ещё по 13% каждому. Как сделать правильнее?
Арестовали счет из за вывода на него денег с продажи криптовалюты, крипту нам отправляли родственники с зарубежного счета, это доказать можем, но стоит ли?
Арестовали счет из за вывода на него денег с продажи криптовалюты, крипту нам отправляли родственники с зарубежного счета, это доказать можем, но стоит ли? Или это бесполезно? И чем это нам может грозить? Например налоговая?
2 В отсутствии каких либо указаний закона 466-ПК о месте ведения бизнеса, в этом вопросе я руководствуюсь
Здравствуйте!
Являюсь уроженцем пермского края, всю жизнь прописан там у родителей, регулярно их посещаю и живу по неделе-две у них в частном доме. Но большую часть времени пребываю в соседней Свердловской области, на временных основаниях (живу в сьемной квартире, своей жилплощади нет). Это близко к месту прописки, езжу к родителям просто на автомобиле. В 2023 году открыл ИП, согласно законодательству встал на учет по месту жительства в Перми. Для новых предпринимателей там действует льгота - 1% по УСН в первый год работы. Бизнесом по факту занимался на территории Свердловской области, т.к. там удобнее логистика. Клиенты были по всей России (оптовая торговля). Поскольку я зарегистрирован как ИП в Пермской налоговой, и плачу туда все налоги и сдаю декларации, то применил льготную ставку 1%. При подаче декларации от налоговой прилетело требование, мол, "глядите - у вас есть клиенты из Москвы, Питера и Владивостока, а по закону 466-ПК льготную ставку вы можете применить только ведя бизнес непосредственно на территории Пермского края, поэтому пересчитайте все под 6%".
Я внимательно перечитал закона 466-ПК - никаких условий про территорию ведения бизнеса там не выставляется вообще. Единственное условие - ИП должно быть новым. Больше никаких требований нет - ни к локации контрагентов, ни к территории, ни к количеству сотрудников. Возможно, налоговая могла заподозрить фиктивность моей прописки (ну как многие схематозят, "переезжая" чисто на бумаге для получения лучших налоговых условий). Но как моя прописка может быть фиктивной, если это моя прописка с рождения, она ни разу не прерывалась и ей более 40 лет! Факт фиктивного переезда куда либо ради налоговых схем отсутствует априори.
Исходя из этого я рассудил, что 1) Я полностью выполнил условия закона 466-ПК о льготной ставке, т.к. у меня новое ИП, а о месте и территории ведения бизнеса закон умалчивает. Более того, просидев два дня в интернете, я вообще не нашел никаких нормативных актов, пояснительных писем и трактовок, обязывающих меня вести бизнес в Пермском крае. Такое чувство, что этот грозный эпитет про территорию налоговая просто выдумала! 2) В отсутствии каких либо указаний закона 466-ПК о месте ведения бизнеса, в этом вопросе я руководствуюсь федеральным законодательством, которое допускает ведение бизнеса где угодно, в каком угодно регионе. При этом ставку УСН я обязан применять всегда того региона, где зарегистирован, т.е. в Пермском крае.
В связи с этим я сделал вид, что ставку 1% применял абсолютно на законных основаниях. Подскажите, прав ли я, или что то упускаю.
Как налоговая будет учитывать платежи по патенту, которые я буду подавать?
У меня оквэд 62.01 я попадаю под патент по Оренбургской области. Как налоговая будет учитывать платежи по патенту, которые я буду подавать? У меня есть услуги по внедрению и настройке ПО и есть продажа лицензий на это ПО. Я хочу перевести продажу лицензий ПО на патент, это будет счет оферта в назначении платежа, которой будет "Оплата за услуги разработки, адаптации, модификации, обновления ПО по счету", а вот услуга в счет-оферта будет "Активация программы для ЭВМ. Лицензия"
Как в этом случае будет проверять налоговая, по назначению платежа или по услуге в счете?
Налоговая принимала 4 года декларации по усн 6%, ( платили исправно) сейчас выяснилось от налоговой что сижу на налогообложении доход минус расход 15%
Добрый день. Налоговая принимала 4 года декларации по усн 6%, ( платили исправно) сейчас выяснилось от налоговой что сижу на налогообложении доход минус расход 15%. Соответственно расходы я подтвердить теперь не могу, так как ничего не хранил. Что делать в такой ситуации?
Может ли налоговая удержать с меня сумму налога?
Добрый день. Подскажите, арендую нежилое помещение, но недавно узнала, что арендодатель не платит налоги. Как быть? Может ли налоговая удержать с меня сумму налога?
В худшем случае придется заплатить от 50% до 200% от стоимости товара + стоимость всех товаров и стоимость НДС и других пошлин?
Добрый день. Планирую продавать товар на маркетплейсе через ИП по УСН. Для того, чтобы понять продаваемость товара, хочу в "серую" купить 3 ед. товара из Китая, а затем посмотреть, как будет продаваться. Если все будет удачно, буду работать в белую с бОльшими партиями. Кажется, что очень маленькая вероятность, что налоговая будет проверять "мелкого" ИПшника по УСН на предмет документов или все-таки стоит сразу работать в белую? В худшем случае придется заплатить от 50% до 200% от стоимости товара + стоимость всех товаров и стоимость НДС и других пошлин?
В худшем случае придется заплатить от 50% до 200% от стоимости товара + стоимость всех товаров и стоимость НДС и других пошлин?
Добрый день. Планирую продавать товар на маркетплейсе через ИП по УСН. Для того, чтобы понять продаваемость товара, хочу в "серую" купить 3 ед. товара из Китая, а затем посмотреть, как будет продаваться. Если все будет удачно, буду работать в белую с бОльшими партиями. Кажется, что очень маленькая вероятность, что налоговая будет проверять "мелкого" ИПшника по УСН на предмет документов или все-таки стоит сразу работать в белую? В худшем случае придется заплатить от 50% до 200% от стоимости товара + стоимость всех товаров и стоимость НДС и других пошлин?
Я, как генеральный директор, не являюсь штатным сотрудником?
Приватный вопрос.
Налоговая не зачла расходы по декларации УСН вынесен акт, требуется обжаловать
Обжалование Акта налоговой проверки ИП. Налоговая не зачла расходы по декларации УСН вынесен акт, требуется обжаловать. Обороты малые, 2 млн за год. О плане работы и сумме, обговорим в чате.
Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств (например: справка 2-НДФЛ, налоговая
Приватный вопрос.
Есть официальные сотрудники, в целях обработки под категорию связанную с работниками есть несколько целей
Приватный вопрос.
Учредитель умер, наследник вступил в наследство но не предоставил документы в налоговую, налоговая исключила ООО из ЕГРЮЛ
ООО арендует у города помещение. Учредитель умер, наследник вступил в наследство но не предоставил документы в налоговую, налоговая исключила ООО из ЕГРЮЛ. КАК быть? Надо сохранить договор аренды.
Ищете ответ? Спросить юриста проще