Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
По налогооблажению
если я зарегестрируюсь как ИП (по упрощенной системе 6%) и получу лицензию на перевозку пассажиров (легковое такси), то налог будет с определенной суммы в год или с дохода? каким образом государство будет фиксировать мой доход?
, Аркадий Пешков, г. Хабаровск
Алексей Чаплыгин
Если у вас будет до 20 автомобилей, то вы не в праве применять УСН, ваша деятельность будет облагаться ЕНВД. Глава 26.3 НК РФ
Похожие вопросы
Или как быть в этой не очень понятной ситуации?
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, по теме двойного налогооблажения.
Если человек ( гражданин РФ) в 2023 году был налоговым нерезидентом РФ, доход был от компании из РФ, но сама компания, хотя ее и уведомляли о потере налогового резиденства сообщила, что взимать будет по 13% НДФЛ, пока ей не пришлет ФНС информация об обратном. Как итог, удерживали весь 2023 только по 13%, а значит что нужно доплатить ещё 17% процентов в июле, а подать декларацию до 30 апреля, да?
Но ситуация еще следующая, этот человек проживает в другой стране, у которой есть соглашение об избежании двойного налогооблажения с РФ и где ставка подоходного налога 25%.
Безусловно, нужно еще в той стране проконсультироваться, но касательно оплаты в России, подскажите пожалуйста, нужно ли декларировать остальные 17% здесь, и в др. стране подать декларацию о том, что оплата была в РФ, или нужно доплачивать налог там ( там 25%, то отнимаем 13% в РФ, и 12% доплатить в др. стране), а в РФ тогда доплатить вот эту разницу: в 5 процентов? Или как быть в этой не очень понятной ситуации?
Заранее спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста, почему автомобиль подлежит налогооблажению, если является движимым имуществом
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, почему автомобиль подлежит налогооблажению, если является движимым имуществом.
Не будет ли проблем с налоговой?
Открываю магазин женской одежды в онлайне и хочу делать доставку по всей России. Если я выберу упрощенную систему налогооблажения, смогу ли я своим клиентам которые закажут к примеру костюм скинуть номер телефона к которому привязана карта Сбербанка? Не будет ли проблем с налоговой?
Зачем мне подтверждать расходы?
Уплата НДФЛ с продажи акций, полученных по наследству
Я получил по наследству определенное кол-во акции одного ОАО. Вступив во владение, в компании реестре-держателе акций я переоформил их на свое имя, а затем перевел в депозитарий к брокеру.
У брокера я осуществил их продажу на рынке ММВБ.
Т.к. брокер по закону является налоговым агентом, то он должен удержать 13% налога при выводе средств. Насколько я понимаю, налог должен удерживаться с суммы прибыли, а не со всей стоимости акций? Но как я могу доказать стоимость акций, если я получил их по наследству и нигде не покупал?
Они требуют документы, которые я заведомо не могу предоставить, а именно - затратные документы наследодателя. Что это конкретно за документы они сказать не могут.
Единственный документ, который подтверждает стоимость акций на момент их получения по наследству - это свидетельство о праве на наследство, там указана их цена на момент передачи. Но данный документ брокера не устраивает.
Если я не предоставлю необходимые документы, то налог будет рассчитываться как по нулевой стоимости, т.е. я должен буду заплатить 13% не с прибыли, а со всей стоимости акций.
Меня интересует практика налогооблажения имущества, полученного по наследству, при его продаже. Как в таком случае будет рассчитываться налог на прибыль?
Это вопрос с сервиса pravoved. У меня схожая ситуация. Принимая во внимание все ответы оставленные под этим вопросом, хочется спросить: 3-х летняя льгота на владение ценными бумагами разве не решает эту проблему. Выписка из реестра эмитента подтверждает тот факт что я владею бумагами более 3-х лет (менее 5). Зачем мне подтверждать расходы?
Продаю помещение за 12 млн рублей, в помещение все эти года велась предпринимательская деятельность, налогооблажение "Доходы минус расходы" 15%
Добрый день, в 2015 году приобретали помещение в доме, который относится к нежилому фонду. За 2,5 млн рублей. Помещение -официально выделенная доля со всего дома. На сегодняшний день кадастровая стоимость помещения -7 млн рублей. Продаю помещение за 12 млн рублей, в помещение все эти года велась предпринимательская деятельность, налогооблажение «Доходы минус расходы» 15%. Вопрос в данном случае, какая сумма к уплате налога и можно ли сократить налог за продажу коммерческой недвижимости расходами?