8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налогвоый вычет

В конце февраля 2013 я оформил налоговый вычет 13% за обучение в вузе за 2010, 2011 года. В декларациях были ошибки и я спросил а можно мне в следующем году принести и исправить ошибки,мне работники сказали можно! Мне за 2010 год деньги не вернули за обучение. Пришло 29 мая 2014 года письмо что возврат только за 2011 год. Почему мне сказали что можно в любое время принести исправленную декларацию хоть через год? Я до 30 апреля 2013 года подал документы, были ошибки!

Уточнение от клиента

Всем спасибо!

, марат, г. Великий Новгород
Нина Петренко
Нина Петренко
Юрист

Хоть через год! НО вернут на год меньше! Потому что можно вернуть только за последние 3 года! Т.е. если бы Вы подали декларацию в течении 2013 года (хоть в декабре), то возврат бы вам сделали за 2010, 2011,2012 гг. Поскольку вы подали декларацию в 2014 г, то соответственно возврат за 2011, 2012, и 2013 гг. Декларацию нужно сразу заполнять правильно, и не откладывать на последующие года, чтобы возврат был вовремя. На сайте ФНС есть бесплатные программы для заполнения деклараций по годам, скачиваете, вносите информацию, распечатываете и подаете! Удачи!

1
0
1
0
марат
марат
Клиент, г. Великий Новгород

А если мне за 2011 год неправильно рассчитали сумму налогового возврата, то куда писать? Штраф на налоговую не налагается в этом случае? Там деньги малые, но я буду идти до конца! Мне возвратили меньшие деньги за 2011 год. Т.е. я правильно понял,из-за ошибок в налоговой декларации мне за 2010 год не вернут деньги никогда?

Дело не в ошибках как причине не возврата, а в просрочке срока подачи как такового. Декларация подается за прошедший год, т.е. в 2013 году вы не можете подать за 2013, т.к. год финансовый не закрыт. Если бы вы устранили недостатки в 2013 году, то вам бы вернули сумму за 2010 год. Сумма налогового возврата указывается в декларации и рассчитываете ее вы исходя из вашего подоходного налога и затрат на обучения. 

Согласно п.6 ст.81 Налогового кодекса при обнаружении налоговым агентом в поданном им в налоговый орган расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, налоговый агент обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном настоящей статьей. В противном случае можно подать жалобу  в вышестоящий налоговый орган через налоговый орган, акты ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются. Налоговый орган, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются, обязан в течение трех дней со дня поступления такой жалобы направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган может быть подана, в течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

За 2010 год вам возврат не сделают, т.к. пропущен срок в течении которого можно было бы подать декларацию, если бы вы исправили ее в пределах 3-х лет после и подали ее исправленную вам бы деньги вернули, а так исправляйте за 2011 год и в пределах 2014 года ее подавайте. В 2015 г за 2011 деньги вам не вернут.

0
0
0
0
Михаил Григорьев
Михаил Григорьев
Юрист, г. Санкт-Петербург

Уважаемый Марат! Здравствуйте! В дополнение к мнениям уважаемых и профессиональных коллег примите во внимание следующее:

обращение с жалобой в УФНС России по Новгородской области на действия нижестоящего налогового органа позволит более четко определить предмет и основания соответствующего заявления в суд.

Такое заявление подается в Новгородский районный суд (если налоговый орган — МИ ФНС России №9 по Новгородской области). Государственная пошлина составляет 200,00 руб.

Если надо более детальная помощь, в т.ч. при составлении жалобы в УФНС России по Новгородской области, заявления и представительство в суде — обращайтесь.

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Налоговое право
В 2023 году стал нерезидентом (пробыл меньше 183 дней в году) и продал комнату в этом же году, владел ей всего год
Здравствуйте, подскажите, гражданин РФ, в 2022 году купил комнату в комуналке. В 2023 году стал нерезидентом (пробыл меньше 183 дней в году) и продал комнату в этом же году, владел ей всего год. Как понимаю, так как нерезидент, плюс еще комната владелась год всего, то я под налоговый вычет не попадаю. Можно как-то уменьшить налог?
, вопрос №4094017, Геворг, г. Ярославль
Налоговое право
Либо только через 3 года после покупки?
Могу ли я получить налоговый вычет за 2021.2022 и 2023 года если квартиру купил в 2024? Либо только через 3 года после покупки?
, вопрос №4093851, Егор, г. Иркутск
Недвижимость
Подскажите, реально ли добиться начислений за отопление с исключением площади неоталиваемого гаража?
Здравствуйте, есть таунхаус (по документам ИЖД) с гаражем. В Гараже отопления нет, но есть выход через гараж в дом через дверь. В тех паспорте прописана площадь гаража. Оплата за отопления начисляется с учетом неотапливаемого гаража (без вычета из общей площади), по общей площади дома. Подскажите, реально ли добиться начислений за отопление с исключением площади неоталиваемого гаража?
, вопрос №4093165, Егор, г. Иркутск
Налоговое право
Можем ли мы оба подать на налоговый вычет?
Добрый день. У меня в собственности 2\3 дома доставшегося мне по наследству от матери. 1\3 принадлежала ее сестре и перешла в собственность двоюродной сестры соответственно. договорились с сестрой (доли давно оформлены в собственность и мы долго не могли договориться). что я выкуплю у нее долю. вопрос такой. могу ли я падать на налоговый вычет? и как правильно его подать? какие документы и т.д. Я замужем. с мужем мы давно женаты. будет ли эта купленная 1\3 часть дома считаться совместным имуществом? можем ли мы оба подать на налоговый вычет? заранее спасибо за ответ.
, вопрос №4092844, Наталья Dragons, г. Краснодар
486 ₽
Налоговое право
Распределенного пропорционально долям?
Здравствуйте! 30.06.2020 мужем (до заключения брака) была приобретена в собственность квартира с использованием кредитных средств за 1560 тыс.руб. 28.08.2020 был заключён официальный брак. В браке рождён ребёнок, средства материнского капитала были направлены на Погашение ипотеки 23.06.2022 в сумме 524 тыс.руб. 05.12.2023 составлено и зарегистрировано в Росреестре соглашение о выделении долей: супругу 8/10, мне 1/10 ребёнку 1/10 доли в праве общей долевой собственности. 22.12.2023 года был нотариально составлен договор купли-продажи квартиры. Сумма продажи - 3500 тыс.руб. Вопрос: есть ли способы минимизировать НДФЛ с продажи моей доли и доли ребёнка, кроме вычета в сумме 1 млн. руб., распределенного пропорционально долям? Можно ли учесть расходы мужа на приобретение квартиры при расчете налогооблагаемой базы, или для такого способа минимизации материнский капитал должен был быть в качестве первоначального взноса или части собственных средств внесён именно в момент покупки?
, вопрос №4092460, Екатерина, г. Пенза
Дата обновления страницы 04.06.2014