8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Будет ли физ лицо платить налог НДФЛ после продажи зерна?

Я организация ООО на НДСе хочу закупить зерно у физ лица на сумму 200т.р. Будет ли он потом платить налог НДФЛ если в декларации сделать вычет, который идет до 250т.р. в год для физ лиц?

, Вадим, г. Нижний Новгород
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый вечер! Если воспользуется вычетом, то не будет платить НДФЛ.

0
0
0
0
Дарья Кузьмина
Дарья Кузьмина
Юрист, г. Курган

Добрый день, Вадим!

Для того чтобы определить попадет ли реализация продукции для физического лица под обложение НДФЛ следует обратить внимание на статью 217 «Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)» НК РФ, а именно пункт 13 данной статьи:

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

13) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде).

В частности, необходимо обратить внимание на то произведено ли физическим лицом это зерно и каким образом. В частности: кому принадлежит земля на которой было выращено зерно, назначение участка на котором производилось взращивание продукции растениеводства, а также размер этого участка. 

Реализация зерна для физического лица не попадет под обложения НДФЛ при одновременном выполнении следующих условий: если продукция выращена на собственном участке или на участке члена семьи продавца. Кроме того, целевое назначение участка должно соответствовать одной из следующих категорий: участки для ведения личного подсобного хозяйства, участки для дачного строительства, садоводства и огородничества. А также размер участка не должен превышать 0,5 га (в соответствии со пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»)

Если у Вас имеются дополнительные вопросы, вы можете воспользоваться зеленой кнопкой «Сообщение юристу/общаться в чате» рядом с фото. При необходимости Вы можете заказать более подробную платную консультацию с детальным разбором вашей ситуации, или заказать составление документа.

Обращайтесь — буду рада вам помочь!
С уважением, Кузьмина Дарья!

0
0
0
0
Вадим
Вадим
Клиент, г. Нижний Новгород
Здоавствуйте! А причем здесь 217 ст, если есть льгота до 250т.р с прибыли не платить налог. Или я не прав?

Вадим!

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1, пунктом 2 и пунктом 3 статьи 228 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) физические лица, самостоятельно декларируют доходы от продажи имущества, в том числе и от продажи продукции животноводства и растениеводства  по окончании календарного года и уплачивать налог с них.  

В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ, а именно статье в статье 2, пункте 3:

Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

То есть, если зерно выращено физическим лицом при ведении личного подсобного хозяйства, то данная продукция является имуществом и принадлежит физическому лицу на праве собственности.

Также по данному вопросу есть разъяснения МинФин в письме   от 18.02.2013 N 03-04-05/6-111, где казано следующее:

Таким образом, доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи продукции животноводства и растениеводства, выращенной в личных подсобных хозяйствах, освобождаются от налогообложения на основании «п. 13 ст. 217» Кодекса при соблюдении условий, установленных данной «нормой».

При несоблюдении условий, установленных «п. 13 ст. 217» Кодекса, полученные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

То есть, если доходы от продажи зерна удовлетворяют требованиям пункта 13 статьи 217 НК РФ, то они вообще не подлежать налогообложению. В противном случае продавец заполняет налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и исчисляет налог в соответствии со статьей 220 НК РФ.

 С уважением, Кузьмина Дарья!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Правильно ли я понимаю что при подаче 3НДФЛ физ лица (продажа квартиры) попимо стоимости приобретения этой
Правильно ли я понимаю что при подаче 3НДФЛ физ лица (продажа квартиры) попимо стоимости приобретения этой квартиры учитываются так же затраты на проценты по ипотеке и тем самым снижается налогооблагаемая база?
, вопрос №4095905, Павел, г. Саратов
700 ₽
Налоговое право
Получится ли таким образом не платить налог?
Машина была куплена в 2023 году за 5 млн. рублей. В 2024 году я поставила доп оборудование на 500 тыс. рублей и продала автомобиль за 5 500 000 рублей. Договор купли-продажи предоставлен в ГИБДД при продаже авто на 5 500 000 рублей. Могу ли я, сделать доп соглашение к договору, что цена продажи авто 5 млн. руб. и цена оборудования автомобиля 500 тыс. Покупатель готов подписать доп соглашение с уточнением по договору. Получится ли таким образом не платить налог? Ведь цена продажи авто и покупки будет одинаковая.
, вопрос №4095152, Клиент, г. Санкт-Петербург
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Есть ли финансовые риски для отца при такой схеме?
Здравствуйте, отец (пенсионер с 2014года), работает по договору (неофициально). Собирается продавать по 1/2 части квартиры, вторую половину продает племянница. Квартира досталась в наследство, 1 сентября 2024 года, будет три года со дня смерти бабушки (три года владения квартирой). Положен ли ему налоговый вычет при продаже квартиры? Еще риэлтор предлагает снизить стоимость квартиры в договоре, за счет кадастровой стоимости ( на данный момент кадастровая стоимость 1,7 млн. Чтобы платить меньше налогов с продажи, она предложила снизить стоимость квартиры в договоре до 70 процентов от кадастровой стоимости). Есть ли финансовые риски для отца при такой схеме?
, вопрос №4094949, Елена, г. Воронеж
Налоговое право
Придётся ли мне платить налог с продажи?
Такой вопрос. У меня отец покупал участок ИЖС в 2016 году. В 2021 году умер и участок в 2022 году перешёл мне в наследство. Сейчас я хочу продать его на 1 миллион, но кадастровая стоимость меньше. Придётся ли мне платить налог с продажи?
, вопрос №4094002, Полина, г. Иркутск
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Нужно ли в таком случае подавать 3НДФЛ и платить налог?
Здравствуйте! Продали квартиру, купленную по ДДУ, после трех лет владения. На момент продажи думали, что продавали единственное жилье, но обнаружилось, что у жены еще с 2005 года в собственности есть доля в другой квартире — 1/7. В браке мы с 2012 года — совместно нажитым это имущество не является. Нужно ли в таком случае подавать 3НДФЛ и платить налог?
, вопрос №4093912, Абакар Ibragimov, г. Москва
Дата обновления страницы 12.02.2019