8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Как рекламному агентству не платить налог с рекламного бюджета?

Добрый день!

У меня следующие вопрос. На данный момент оформлен статус ИП. УСН 6%. Деятельность рекламных агентств. Оказываем рекламные услуги в интернете. Все платежи от клиентов состоят из 2-х частей — наше вознаграждение и рекламный бюджет, который мы перечисляем на площадки (яндекс, гугл, вконтакте и др.)

Так как у нас налог со всех средств, которые поступают на счет, нам нужно платить 6% в том числе и с рекламного бюджета, хотя мы полностью его перечисляем на площадки. Как официально оформить это для ФНС? Переход на доходы-расходы не желателен, т.к. не хочется заниматься отчетностью по расходам.

Спасибо

Показать полностью
, Максим, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.3
Эксперт
Так как у нас налог со всех средств, которые поступают на счет, нам нужно платить 6% в том числе и с рекламного бюджета, хотя мы полностью его перечисляем на площадки. Как официально оформить это для ФНС? Переход на доходы-расходы не желателен, т.к. не хочется заниматься отчетностью по расходам.

Максим

Максим, добрый вечер! Заключайте агентсткий договор с рекламодателями, в этом случае поступающие в рамках него денежные средства предназначенные для рекламных площадок не включаются в налогооблагаемую базу в силу п. 9 ч. 1 ст. 215 НК РФ

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

9) в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров

0
0
0
0
Максим
Максим
Клиент, г. Москва

Могли бы для уточнения объяснить на реальном примере?
Сумма рекламного бюджета — 200 000 рублей
Оплата за услуги настройки и сопровождения рекламы (мне) — 50 000 рублей
В рекламный бюджет входит:

  1. Оплата рекламы на площадке 1 (яндекс) — 50 000 руб
  2. Оплата рекламы на площадке 2 (гугл) — 110 000 руб
  3. Оплата услуг подрядчиков (физ.лица/юр.лица/договоры оферты) — 30 000 руб

В результате нужно заключить 2 договора?

  1. Договор оказания услуг на сумму 50 000 руб
  2. Агентский договор на сумму 200 000 руб

Интересует вопрос по сумме 30 000 руб. Сюда входят различные работы привлекаемых людей (физ.лица, другие ип/ооо), оплата услуг различных интернет-сервисов и др. То есть сумма может быть разделена на несколько частей и переведена разным людям/организациям. Войдет ли эта сумма в агентсткий договор, или же она пойдет в договор оказания услуг?

И вообще, нужно ли делить все это на 2 договора?
Заранее спасибо за ответ. 

Да, желательно разделить это на два разных договора если помимо приобретения работ/услуг у третьих лиц предполагается непосредственное оказание услуг принципалу (который в рамках такого договора уже фактически будет выступать заказчиком). При этом, в агентском договоре надо указать размер агентского вознаграждения чтобы договор не был безвозмездным (с учетом того, что остальные средства предназначены для оплаты работ/услуг оказываемых третьими лицами). В приведенном примере (50+110+30) агентское вознаграждение составит 10 тыс., остальное является доходами, не учитываемыми при определении налогооблагаемой базы в соот. с п. 9 ч. 1 ст. 251 НК РФ

0
0
0
0
Похожие вопросы
786 ₽
Налоговое право
Могу ли я просто оформить карту для этого, платить налог с поступающего дохода?
Здравствуйте, хочу оформить самозанятость. Картины и уроки рисунка. Как правильно выписывать чеки если большинство заказчиков их не требует и не предоставляет свои данные. Просто переводят деньги на карту. Могу ли я просто оформить карту для этого, платить налог с поступающего дохода? И как быть если деньги поступают на криптокошелек и выводятся через р2р, заранее спасибо.
, вопрос №4093270, Elizaveta, г. Саратов
1400 ₽
Налоговое право
2 обязан ли я теперь платить налоги и в аргентине и в рф?
Доброго дня. У меня ип усн 6%, я пробыл более 183 дней В аргентине, как я понимаю, я не резидент рф уже. 1) что-то для меня как для ип платящего налог в рф, это меняет? 2) обязан ли я теперь платить налоги и в аргентине и в рф? 3) знаете ли вы , если платить разницу между налогом рф и налогом аргентины в аргентине, то какая она будет, эта разница?
, вопрос №4093483, Кирилл Абрашкин, г. Апрелевка
Налоговое право
Прошу уточнить, облагается ли налогом доход с букмекерских легальных компаний через цупис?
Прошу уточнить , облагается ли налогом доход с букмекерских легальных компаний через цупис ? Кто платит налог ? И как это проверить ?
, вопрос №4093463, Екатерина, г. Иваново
Налоговое право
То придется ли платить налог 13% после дарения или нет?
Здравствуйте, если подарить квартиру, то есть оформить дарственную на младшую сестру , официально она мне не считается сестрой, она была опекунским ребёнком. То придется ли платить налог 13% после дарения или нет?
, вопрос №4093138, Влада, г. Тюмень
Налоговое право
000, которая именно в собственности у меня, буду ли я платить налог 15%?
08:02 Хочу продать квартиру которой владею с 2022 года. стоимость квартиры 800.000. есть двое детей годик и 7 лет. У мужа также в собственности три квартиры с 2023 года. При продаже квартиры за 800.000, которая именно в собственности у меня, буду ли я платить налог 15%?
, вопрос №4092633, Ксения, г. Москва
Дата обновления страницы 27.08.2018