8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоговая требует уплатить налог с доходов, выручки, УСН 6%

Как правильно оформить документы, чтобы со стороны налогового органа не было претензий. При проведении камеральной проверки Налоговая потребовала с денег поступивших на р/сч организации возмещение понесенных расходов на уплату коммунальных услуг, уплатить налог с доходов (УСН 6%)+штраф и пени. Здание одно, собственники помещений в этом здании разные, собственники провели собрание и составили протокол о том, что один собственник от лица всех заключил договор на электроэнергию и отопление. Один собственник оплачивает коммунальные услуги, а остальные собственники возмещают понесенные ему расходы путем перечисления на расчетный счет. Коммунальщики (Теплоэнерго и Пермэнерго) не хотят заключать договора с каждым собственником помещения, обосновывая это тем, что при неуплате одного, всем отключат услуги. Приборы учета стоят как ОДПУ так и ИПУ.

Показать полностью
, Екатерина, г. Пермь
Тимур Унароков
Тимур Унароков
Юрист, г. Москва
Эксперт

Здравствуйте, Екатерина!

Как правильно оформить документы, чтобы со стороны налогового органа не было претензий. При проведении камеральной проверки Налоговая потребовала с денег поступивших на р/сч организации возмещение понесенных расходов на уплату коммунальных услуг, уплатить налог с доходов (УСН 6%)+штраф и пени. Здание одно, собственники помещений в этом здании разные, собственники провели собрание и составили протокол о том, что один собственник от лица всех заключил договор на электроэнергию и отопление. Один собственник оплачивает коммунальные услуги, а остальные собственники возмещают понесенные ему расходы путем перечисления на расчетный счет. Коммунальщики (Теплоэнерго и Пермэнерго) не хотят заключать договора с каждым собственником помещения, обосновывая это тем, что при неуплате одного, всем отключат услуги. Приборы учета стоят как ОДПУ так и ИПУ.

Нужно чтобы собственники заключили со своим выбранным представителем агентские договоры, по которым эта организация выступала бы от своего имени но за их счет агентом по приобретению всех коммунальных услуг. Тогда налогом на УСН будет облагаться только вознаграждение агента, если оно будет предусмотрено в договорах.

1
0
1
0
Екатерина
Екатерина
Клиент, г. Пермь

Нет, у нас не договор на агентское вознаграждение. В коммунальных службах не интересно ходить и с каждого кабинета (собственника) в здании выбивать оплату за услуги, они сказали выбирайте одного, составляйте протокол и мы будем работать с одним собственником, в другом случае, при не уплате хотябы одного собственника всем остальным отключим услуги (отопление и эл. энергию). Поэтому мы под это подписались, так как у нас больше всего площадь. Мы заключили договор с коммунальщиками, я всё оплачиваю, а с других собственников хожу потом и собираю деньги по их фактич. расходам, у каждого есть счетчик (ИПУ). Кто то отдает наличкой, а кто то переводит с р/сч на мой р/счет. Соответственно вот с этих сумм налоговая и требует, чтобы мы оплатили налог с доходов УСН 6%. А это фактически - компенсация моих понесенных расходов.

А это фактически — компенсация моих понесенных расходов.
Екатерина

Вес верно. У вас один договор с коммунальщиками. И много агентски договоров с собственниками. Ну или нужно изменить договоры аренды таким образом, чтобы вы в них выступали агентом по оплате коммуналки. Только в этом случае вы сможете не облагать данные суммы налогом на УСН6%.

1
0
1
0
Похожие вопросы
900 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Могу ли я самостоятельно заполнить декларацию и доплатить недостающие 17% налога за год?
Я перестал быть налоговым резидентом РФ в 2023 году. Но рос. компания, в которой я работаю по ТД, не пересчитала налог по ставке 30%, а продолжала вычитать 13% в течение всего года. Если в ФНС выяснится мой статус налогового нерезидента, кто (компания или физ лицо) несет ответственность за неправильно начисленный налог? и какая именно ответственность? Могу ли я самостоятельно заполнить декларацию и доплатить недостающие 17% налога за год?
, вопрос №4085091, Александр, г. Москва
700 ₽
Семейное право
Получается я и с дохода услуг платила и еще и с продажи платить надо?
Я ИП, оказываю услуги спецтехники ( экскаваторы, грейдеры и тд). 3,5 года назад купила экскаватор , использовала его в своей деятельности , платила налог от дохода , как положено.Недавно продала этот экскаватор. Он был оформлен на меня как на физлицо в ПТС, хотя договор я заключала как ИП.Имущество ИП и физ лица не разграничена, поэтому во всех ПСМ моей техники оформлено на меня на как физлицо.Если физ лицо продает машину , которой владел более 3х лет, налог не платит.Если собственность ИП и физлица не разграничена, я тоже не должна платить налог с продажи? Просто слышала, что если используешь в коммерческих целях , то налог с продажи платишь. Получается я и с дохода услуг платила и еще и с продажи платить надо?
, вопрос №4085033, Людмила, г. Волгоград
1600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Могу ли я учесть комиссии банка или платежной системы как расходы по УСН?
Введение Я занимаюсь продажей игр через свой сайт и различные игровые платформы, партнерские сайты и т.д.. Моя деятельность включает прямые продажи, работу через партнерские программы и получение доходов от рекламы на сайте, а так же РСЯ (вот это идет на расчетный счет и группы вк (не идут на Р\С). Большая часть операций проходит через электронные платежные системы, такие как WebMoney, и я часто получаю платежи в разных валютах. Закупки товара производятся напрямую у других лиц, без использования расчетного счета, платежи осуществляются напрямую на личные карты\кошельки продавцов. Вопросы: - Как корректно оформить и отразить доходы и расходы, осуществляемые через личные карты и электронные кошельки? Мне нужно понимать, как правильно документировать такие транзакции для налоговых целей. - Как учитывать валютные операции в рамках УСН? Каковы правила пересчета валютных поступлений в рубли, и какие курсы следует использовать для налоговой отчетности? И может быть вообще не стоит это указывать, т.к. даже бухгалтерия от меня отказалась, т.к. им сложно это учитывать. - Какие налоговые последствия могут возникнуть при использовании иностранных платежных систем, таких как WebMoney? Есть ли дополнительные обязательства по уплате НДС или других налогов в связи с международными платежами? - Как мне учитывать комиссии платформ и бирж, где я вывожу деньги? Нужно ли мне включать эти комиссии в расходы, и если да, то как это правильно сделать? Как их рассчитывать, ведь различные товары стоили в закупе по разному, продавались так же по разной цене. - Какие риски и возможности существуют для оптимизации налогов в свете моей текущей деятельности? Что можно изменить или улучшить в моих текущих процессах, чтобы снизить налоговую нагрузку? - Какие налоговые вычеты и льготы могут быть доступны для моего типа деятельности и какие стратегии вы бы рекомендовали для минимизации налоговых обязательств? Вопросы о расходах: - Какие расходы я могу включить в уменьшение налоговой базы по УСН? - Как правильно документально оформить расходы, если оплата происходит напрямую на карту другого лица, не используя расчетный счет? - Могу ли я учесть комиссии банка или платежной системы как расходы по УСН? - Каковы риски и возможные последствия использования личной карты для деловых операций с точки зрения налоговой проверки?
, вопрос №4084463, Клиент Александр, г. Смоленск
Налоговое право
Хочу задекларировать доход от продажи недвижимости и подать ндфл-3, нужна помощь в заполнении и отправке в налоговую
Хочу задекларировать доход от продажи недвижимости и подать ндфл-3, нужна помощь в заполнении и отправке в налоговую. А раньше таким не занимался, боюсь накосячить...
, вопрос №4084394, Михаил Костылев, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Должна ли я платить данный налог или имею право обжаловать?
Должен ли начисляться налог на продажу квартиры, выданной погорельцам? Мои родители получили квартиру в 1991 году, после пожара, я родилась в 1999 году, была прописана и проживала в этой квартире с самого рождения. По некоторым причинам, квартиру мы приватизировали только в октябре 2021 года. Приватизация была сделана на меня, так как отец умер в 2020 году. Квартиру я продала в августе 2022 года и приобрела жилье в Самарской области, так как последние несколько лет проживала с матерью именно там. При продаже квартиры в администрации города меня уверили, что никакой налог мне с продажи платить не придется так как квартира выдана погорельцам. Но 2023 году от налоговой службы Самарской области мне пришел начисленный налог на продажу квартиры + штраф. Должна ли я платить данный налог или имею право обжаловать? Ко всему прочему являюсь инвалидом 2 группы и инвалидом детства.
, вопрос №4084027, Елизавета, г. Москва
Дата обновления страницы 23.12.2016