Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Декларация
Последние вопросы по теме «декларация»
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания
ВОпрос: обязан ли производитель кондитерского мучного изделия выпускать продукцию без протокола испытания срока годности, при условии что есть декларация соответствия ЕЭС тех регламентам таможенного союза ТР ТС: 021/2011, 022/2011, 029/2011, если да, то где конкретно это прописано?
И с какой суммы уплачивать налог?
Декларация 3 ндфл и уплата подоходного налога.
В 2025 году продали недвижимое имущество в одном договоре купле продажи:
1.Земельный участок (собственность более 3х лет, наследство, стоимость 2200000р.)
2.Жилой дом (собственность 3 года ровно, единственное жилье на тот момент по егрн, стоимость1250000р.)
3.Хоз постройка (собственность 3 года ровно, стоимость 250000р.
Нужно ли подавать декларацию 3 ндфл?
И с какой суммы уплачивать налог?
2026 года, и получить рассрочку на 2 году по уплате утиль сбора?
Добрый день!
У меня вопрос по утиль сбору и начислении пеней.
Автомобиль 2018 года выпуска, был куплен на аукционе в США и завезен в 2023 году продавцом через Грузию в Киргизию, где был растаможен на физическое лицо. Затем ввезли на территорию РФ и выставлен на продажу на Авито.
Мы внесли аванс 27.10.2023 продавцу. По договоренности он пригнал автомобиль в Севастополь. Договор купли-продажи от 1.11.2023 года, он предоставил от физического лица с Киргизии , декларацию на товары, со всеми сопровождающими документами.
7.11.2023 и 8.11.2023 года мы оформили автомобиль в Севастопольской таможне. Получили устную консультацию по уплате утиль сбора и оплатили по таблице расчета 5200. После подачи и проверки всех документов мы получили таможенный приходный ордер, где указан утиль сбор 5200. Затем была получена выписка из электронного паспорта тпанспортного средства - статус действующий. Затем оформили автомобиль в ГИБДД Севастополя, с получением Гос. номера и соответствующих документов на транспортное средство.
09.02.2026 года была произведена ФТС Севастополя повторная проверка , где было выставлено требование о доплате утиль сбора до комерческого 523600 рублей и расчет пеней с 10.11.2023 по 05.02.2026 в размере 257455,55 рублей.
Как оказалось, в таможенной декларации в 47 пункте стоит цифра 5010, а не 1610. Следовательно автомобиль в Киргизии был оформлен на физическое лицо, для комерческого использования. О чем по факту мы не могли знать о этих тонкостях. И главное, что декларация проверена таможенным сотрудником, о чем свидетельствует приходный таможенный ордер с подписью и печатью.
Можно ли оспорить начисление пеней до выставления требований и обнаружения факта недоплаты 09.02.2026 года, и получить рассрочку на 2 году по уплате утиль сбора?. Автомобиль был преобретен в кредит. И до сегодняшнего дня в залоге.
Почему расчет вычета произведен с 500 000руб
В январе 2026 года подано заявление на имущественный вычет за ½ квартиры, приобретенной в 2006 году общей стоимостью 2 100 000руб., т.е. ½ -1 050 000руб. Декларация подана за 2024 год, сумма подоходного налога за 2024 год 365 000руб. Ранее налоговые вычеты не получали.
На сайте ФНС онлайн-форма подачи заявления ограничивает общие расходы на приобретение жилья 500 000руб. согласно 220 ст. НК. Налоговый вычет получен в размере 64 636руб. Почему расчет вычета произведен с 500 000руб., а не с 1 000 000руб.? Непонятно, 64 636 руб. – общая сумма налогового вычета или половина, и за 2025 год нужно подать ещё раз декларацию на вторую часть вычета?
От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога?
ИП на УСН (6%), зарегистрировано 2,5 года. Вид деятельности - строительство и продажа жилых домов.
В 2024 году продан 1 дом, доход отражён корректно.
В 2025 году продано 3 дома, общий оборот около 16 млн руб.
Денежные средства получены:
- 10 млн руб. на банковскую карту физического лица (ИП),
- 6 млн руб. наличными,
на расчётный счёт ИП средства не поступали.
Доход фактически получен от предпринимательской деятельности.
Налоги по УСН за 2025 год ещё не уплачены, декларация не подана.
Позиция: хотим добровольно корректно отразить весь доход в декларации ИП и уплатить налог.
Вопросы:
1. Какие реальные риски переквалификации и доначислений при такой ситуации?
2. Возможно ли ограничиться добровольной уплатой налога и пеней до начала проверки?
3. Как корректно оформить поступления (с карты физлица и наличные) для отражения в учёте?
4. От чего рассчитываются штрафы — от оборота или от суммы налога?
Интересует юрист с практикой сопровождения налоговых проверок и споров с ФНС.
Могу ли я получить налоговый вычет?
Здравствуйте! По договору купли-продажи приобрел в собственность квартиру, которая ранее находилась в общей совместной собственности у моего отца и его жены. Жена отца не является моей родственницей. Договор был оформлен сразу от двух продавцов. Могу ли я получить налоговый вычет? Жена отца не является для меня взаимозависимым лицом. Если мне положен налоговый вычет, то как и на какую сумму должна быть оформлена налоговая декларация? Какая сумма для расчета вычета должна быть указана в декларации, общая, как указана в договоре, или половина стоимости, которая относилась к доли жены отца?
Ищете ответ? Спросить юриста проще
